监督索引号53253000336300601000
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
阿得博乡卫生院是一种卫生医疗预防工作的综合性机构,其主要职能是负责所在地区医疗卫生工作,培训乡村卫生技术人员,开展基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作,开展全民健康教育、卫生应急工作和疫情防治工作。并对村卫生室医疗机构进行业务指导,是农村医疗网点的重要环节,承担着医疗防疫,保健的重要任务,是解决农村看病难看病贵的重要环节。
(二)2023年度重点工作任务概述
金平县阿得博乡卫生院在局、院领导的领导和院职工的共同努力下,不断提高医疗服务质量,加强母婴保健管理,规范妇幼保健工作及预防工作,完成国家基本公共卫生服务项目管理的工作,确保数量和质量得真实性以及认真完成上级各部门交给的工作和任务。2023年本院门诊、住院业务收入为58.10万元。
1.挖掘潜力,提高服务质量,创收利润。年初制定责任目标,结合单位实际,围绕责任目标,开展各项工作,顺利完成2023年各项目标责任。重视人才培训,提高业务技术水平,引进技术,提高服务质量,增收利润。
2.大力宣传医疗保险政策,提高人民的思想意识,转变观念,落实医疗保险的各项政策。
3.2023年全年门诊人次为11201人次。编制床位:10张,实际开放床位数16张,全年实际开放总床日数:5840天。
4.截至2023年底,我乡已签约6687人,履约人数为6687人,履约率 100%;其中,0-6 岁儿童签约 421人,履约人数421人,履约率 100%;65岁及以上老年人签约1066人,履约人数 1066人,履约率 100%;孕产妇签约 87人,履约人数87人,履约率 100%;高血压管理签约723人,履约人数723人,履约率100%;糖尿病人管理签约90人,履约人数90人,履约率 100%;肺结核病人管理签约25人,履约人数25人,履约率100%;严重精神障碍患者管理签78人,履约人数78人,履约率 100%;农村建档立卡贫困人口签约4464人,履约人数 4464人,履约率100%,普通居民签约178人,履约人数178人,履约率100%。因长期务工,外出上学、外嫁、正在服刑、正在服兵役、户在人不在等特殊原因无法签约的27人。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡卫生院内设8个内部机构,包括:办公室、财务室、收费室、公共卫生科、医务科、妇幼办公室、功能科、药库房。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡卫生院作为二级预算单位纳入金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡卫生院2023年末实有人员编制17人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制17人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员17人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人(离休0人,退休4人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开08表)为空表。
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开09表)为空表。
本单位2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算财政拨款收入,《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》(公开10表)为空表。
本单位2023年度无一般公共预算财政拨款收入,《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》(公开11表)为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡卫生院2023年度部门收入总额426.11万元。其中:财政拨款收入368.01万元,占总收入的86.37%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入58.10万元(含教育收费0.00万元),占总收入的13.63%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计减少43.97万元,下降9.35%。其中:财政拨款收入减少23.75万元,下降6.06%;上级补助收入增加0.00万元,增长0%;事业收入减少20.22万元,下降25.82%;经营收入增加0.00万元,增长0%;附属单位上缴收入增加0.00万元,增长0%;其他收入增加0.00万元,增长0%。财政拨款收入减少的主要原因分析:本年度因疫情开放原因,疫情经费中财政拨款收入减少,业务活动费比去年增加。事业收入减少的原因:本年度因疫情开放影响,外出务工人员增加,门诊及住院病人减少,所以业务收入减少。
二、支出决算情况说明
金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡卫生院2023年度支出合计440.88万元。其中:基本支出283.80万元,占总支出的64.37%;项目支出157.08万元,占总支出的35.63%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少58.67万元,下降11.74%。其中:基本支出增加20.36万元,增长7.73%;项目支出减少79.03万元,下降33.47%;上缴上级支出增加0.00万元,增长0%;经营支出增加0.00万元,增长0%;对附属单位补助支出增加0.00万元,增长0%。主要原因:一是本年度我单位新录用2人,人员经费支出资金增加;二是本年度支出B超、生化检验等辅助检查医生,卫生材料及人员工资减少;三是本年度开展妇幼列会及乡村医生培训会期数及培训天数较上年度有所减少,故培训费较上年减少。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡卫生院单位机构正常运转的日常支出283.80万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出209.69万元,占基本支出的73.89%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74.11万元,占基本支出的26.11%。年人均工资福利支出12.33万元,年人均公用经费支出2.11万元。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出157.08万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。与上年对比减少79.03万元,减少28.39%,主要原因:本年度我单位因疫情开放影响,外出务工人员增加,门诊及住院病人减少,我单位发热哨点建设改造费维修维护费减少,核酸检测人员劳务费减少。
具体项目开支及开展工作情况:
1.国家基本公共卫生服务项目款84.35万元,主要用于支付公共卫生服务体检卫生医疗耗材、购买基本公共卫生服务体检中所需的小型设备,支付公共卫生各类人群纸质档案印刷费及公共卫生服务项目入户宣传的各项经费、购买低值设备、临聘人员劳务费的支出。
2.重大公卫生服务项目款2.43万元,主要用于开展扩大国家免疫规划检测,艾滋病防治项目的各项经费的支出及兑现随访责任人劳务费。
3.基本药物制度和综合改革项目款14.15万元,主要用于购买办公用品、劳务费及维修维护费等。
4.突发公共卫生事件应急处理项目款11.43元,主要用于发热哨点、抗原检测室、预检分诊维修维护费及疫情防治工作补助费等。
5.家庭医生签约服务项目款7.00万元,主要用于支付家庭医生签约服务团队劳务费。
6.其他卫生健康项目款37.72万元,主要用于医疗服务与保障能力提升购买设备、维修改造医院等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出368.01万元,占本年支出合计的83.47%。与上年相比减少43.61万元,下降10.60%,主要原因是本年度因疫情开放,疫情经费中财政拨款收入减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出24.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险。
9.卫生健康(类)支出329.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.51%。主要用于机关事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、办公设备购置、专用设备购置等。
10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出14.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于支付职工住房公积金。
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动,均为零。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡卫生院资产总额279万元,其中,流动资产54.96万元,固定资产223.82万元(净值),对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.70万元(净值),其他资产0万元(净值)。与上年相比,本年资产总额增加18.52万元,其中固定资产减少0.92万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表13。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
三、其他收入,为除“一般公共预算拨款收入”外的收入,主要是利息收入等。
四、上年结转,为我单位结转资金,主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出,指为保证我单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。
六、项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
七、医疗卫生支出,反映政府医疗卫生方面的支出,具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
监督索引号53253000336300601111
相关附件:
附件【金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡卫生院2023年部门决算公开表.xlsx】