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    jpxczj/2024-00090
  • 发布机构
    金平县财政局
  • 文号
  • 发布日期
    2024-04-01
  • 时效性
    有效

金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡人民政府2024年预算公开

监督索引号53253000756000000

金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡人民政府2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

勐桥乡人民政府作为一级政府,履行的是政府职能。

1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等,执行本级党代会和人代会的决定、决议;稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开。

2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设;加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导,健全村民自治机制,培育、提高村民委员会自治能力,推进村务、财务公开,推进农村民主政治建设。

3.促进发展。科学制订发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。

4.维护稳定。坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

7.完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)机构设置情况

勐桥乡人民政府共设置5个综合办公室,包括:党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

乡人民政府带领全乡各族人民开拓创新,真抓实干。总体工作指导思想是:以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指引,围绕“打基础消贫困、抓资源促发展、重科教提素质、改民生促和谐”的总体思路,突出“智力扶贫”工作重点,着力抓好素质提升、民生改善、经济发展、社会稳定和职能转变等工作,全面推进勐桥经济社会健康跨越发展。

为实现新的目标,在抓好常规工作的同时,我们要重点抓好以下几个方面工作:

1.进一步抓好基础设施建设。坚持以交通建设为重点,其它基础设施建设跟上的建设方向,为我乡的发展注入活力。

2.着力抓好产业建设,推动全乡经济健康发展。坚持优化产业结构,提升现有产业质量,引进推广具有发展潜力的新产业。

3.着力推进教育工作和科技培训,提升国民素质。

4.着力推进环境卫生整治工程,美化居民生活环境。建立环境卫生整治长效机制,健全领导机构,设立乡村环境卫生整治工作站。

5.着力推进民生保障建设,确保和改善人民基本生活。

6.进一步抓好“平安勐桥”法治建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2023年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制65人,其中:行政编制26人,工勤人员编制1人,事业编制38人。在职实有55人,其中:财政全额保障55人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人,其中:离休0人,退休18人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入13,239,309.48元,其中:一般公共预算13,239,309.48元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比,减少1,353,792.76元,下降9.28%,主要原因分析工作经费预算减少。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入13,239,309.48元,其中:本年收入13,239,309.48元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款13,239,309.48元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比,减少1,090,239.54元,下降7.61%,主要原因分析工作经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 13,239,309.48元。财政拨款安排支出13,239,309.48元,其中:基本支出13,135,759.48元,与上年对比,减少1,163,789.54元,下降8.14%,主要原因分析工作经费预算减少;项目支出103,550.00元,与上年对比,增加73,550.00元,增长245.17%,主要原因分析2024年新增爱国卫生及创建健康乡镇工作经费25,000.00元,2024年党员教育培训经费、党代表活动经费31,850.00元,2024年“两新”组织党建工作经费、乡镇党校经费14,200.00元,2024年乡镇人大代表活动经费32,500.00元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201(类)03(款)01(项)行政运行支出2,104,347.03元,主要用于基本工资、津贴补贴、乡镇岗位工作补贴、遗属补助、车辆经费、公务交通补贴、公用经费、工作经费等。

2. 201(类)01(款)08(项)代表工作支出32,500.00元,主要用于乡镇人大代表活动经费。

3.201(类)01(款)01(项)行政运行支出151,174.96元,用于人大工作经费、基本工资、津贴补贴、乡镇岗位工作补贴、公务交通补贴、公用经费。

4.201(类)06(款)01(项)行政运行支出119,857.00元,用于基本工资、津贴补贴、乡镇岗位工作补贴、公用经费。

5.201(类)11(款)01(项)行政运行支出138,862.73元,用于纪委工作经费、基本工资、津贴补贴、乡镇岗位工作补贴、公务交通补贴、公用经费。

6.201(类)29(款)99(项)其他群众团体事务支出17,200.00元,用于基层团组织建设工作经费、“两新”组织党建工作经费、乡镇党校经费。

7.201(类)31(款)01(项)行政运行支出1,036,128.25元,用于党建工作经费、基本工资、津贴补贴、乡镇岗位工作补贴、公务交通补贴、公用经费。

8.201(类)32(款)99(项)其他组织事务支出44,330.00元,用于党员教育培训经费、党代表活动经费。

9.207(类)01(款)09(项)群众文化支出109,710.2元,用于基本工资、津贴补贴、乡镇岗位工作补贴、绩效工资、公用经费。

10.207(类)08(款)08(项)广播电视事务支出193,742.32元,用于基本工资、津贴补贴、乡镇岗位工作补贴、绩效工资、公用经费。

11.208(类)01(款)09(项)社会保险经办机构支出194,558.52元,用于基本工资、津贴补贴、乡镇岗位工作补贴、绩效工资、公用经费。

12.208(类)02(款)08(项)基层政权建设和社区治理支出3,411,456.64元,用于村干部、村民小组长基本工资、补贴、绩效工资、工作经费。

13.208(类)05(款)01(项)行政单位离退休支出454,152.20元,用于退休费、退休公用经费。

14.208(类)05(款)02(项)行政单位离退休支出110,855.8元,用于退休费、退休公用经费。

15.208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出836,541.11元,用于养老保险缴费。

16.208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出209,135.28元。

17.208(类)08(款)01(项)死亡抚恤支出51,792.00元,用于遗属补助支出。

18.208(类)08(款)99(项)其他优抚支出483,537.87元,用于基本工资、津贴补贴、乡镇岗位工作补贴、绩效工资、公用经费。

19.210(类)11(款)01(项)行政单位医疗支出238819.34元,用于基本医疗保险。

20.210(类)11(款)02(项)事业单位医疗支出268,333.71元,用于基本医疗保险。

21.210(类)11(款)99(项)其他行政事业单位医疗支出44,228.15元,用于基本医疗保险。

22.201(类)99(款)99(项)其他卫生健康支出25,000.00元,用于爱国卫生及创建健康乡镇工作经费。

23.213(类)01(款)04(项)事业运行支出883,705.02元,用于基本工资、津贴补贴、乡镇岗位工作补贴、绩效工资、其他工资福利支出、公用经费。

24.213(类)02(款)04(项)事业机构支出314,575.80元,用于基本工资、津贴补贴、乡镇岗位工作补贴、绩效工资、公用经费。

25.213(类)03(款)17(项)水利技术推广支出296,907.27元,用于基本工资、津贴补贴、乡镇岗位工作补贴、绩效工资、公用经费。

26.220(类)01(款)01(项)行政运行支出674,452.45元,用于基本工资、津贴补贴、乡镇岗位工作补贴、绩效工资、公用经费。

27.220(类)01(款)14(项)地质勘查与矿产资源管理支出166,000.00元,用于矿山巡逻员工资支出。

28.221(类)02(款)01(项)住房公积金支出627,405.83元,用于缴纳住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301(类)01(款)基本工资支出1,857,684.00元。(其中:基本支出1,857,684.00元,项目支出0元)

2.301(类)02(款)津贴补贴支出1,902,602.04元。(其中:基本支出1,902,602.04元,项目支出0元)

3.301(类)03(款)奖金支出321,067.00元。(其中:基本支出321,067.00元,项目支出0元)

4.301(类)07(款)绩效工资支出1,477,028.88元。(其中:基本支出1,477,028.88元,项目支出0元)

5.301(类)08(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出836,541.11元。(其中:基本支出836,541.11元,项目支出0元)

6.301(类)09(款)职业年金缴费支出209,135.28元。(其中:基本支出209,135.28元,项目支出0元)

7.301(类)10(款)职工基本医疗保险缴费支出507,153.05元。(其中:基本支出507,153.05元,项目支出0元)

8.301(类)12(款)其他社会保障缴费支出63,592.42元。(其中:基本支出63,592.42元,项目支出0元)

9.301(类)13(款)住房公积金支出627,405.83元。(其中:基本支出627,405.83元,项目支出0元)

10.302(类)01(款)办公费支出543,000.00元。(其中:基本支出543,000.00元,项目支出0元)

11.302(类)04(款)手续费支出200.00元。(其中:基本支出200.00元,项目支出0元)

12.302(类)06(款)电费支出30,000.00元。(其中:基本支出30,000.00元,项目支出0元)

13.302(类)07(款)邮电费支出26,000.00元。(其中:基本支出26,000.00元,项目支出0元)

14.302(类)11(款)差旅费支出170,000.00元。(其中:基本支出170,000.00元,项目支出0元)

15.302(类)15(款)会议费支出76,800.00元。(其中:基本支出76,800.00元,项目支出0元)

16.302(类)17(款)公务接待费支出15,000.00元。(其中:基本支出15,000.00元,项目支出0元)

17.302(类)18(款)专用材料费支出18,000.00元。(其中:基本支出18,000.00元,项目支出0元)

18.302(类)26(款)劳务费支出296,000.00元。(其中:基本支出296,000.00元,项目支出0元)

19.302(类)28(款)工会经费支出43,613.23元。(其中:基本支出43,613.23元,项目支出0元)

20.302(类)31(款)公务用车运行维护费支出220,000.00元。(其中:基本支出220,000.00元,项目支出0元) 21.302(类)39(款)其他交通费用支出220,200.00元。(其中:基本支出220,200.00元,项目支出0元)

22.302(类)99(款)其他商品服务支出59,300.00元。(其中:基本支出17,200.00元,项目支出42,100.00元)

23.303(类)02(款)退休费支出557,808.00元。(其中:基本支出557,808.00元,项目支出0元)

24.303(类)05(款)生活补助支出3,072,728.64元。(其中:基本支出3,072,728.64元,项目支出0元)

25.310(类)02(款)办公设备支出27,000.00元。(其中:基本支出27,000.00元,项目支出0元)

26.302(类)16(款)培训费支出36,450.00元。(其中:基本支出0元,项目支出36,450.00元)

27.302(类)27(款)委托业务费支出25,000.00元。(其中:基本支出0元,项目支出25,000.00元)

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐桥乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计250,000.00元,较上年减少3,723.00元,下降1.47%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

勐桥乡人民政府2024年因公出国(境)费预算为0元,与上年持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

勐桥乡人民政府2024年公务接待费预算为30,000.00元,较上年减少69,881.00元,下降69.96%,国内公务接待批次为75次,共计接待600人次。

减少原因是厉行节约,坚决落实过紧日子要求,牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针。严格支出管理,大力压减一般性支出,控制“三公”经费预算。

(三)公务用车购置及运行维护费

勐桥乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为220,000.00元,较上年增加66,158.00元,增长43.00%。其中:公务用车购置费0元,与上年持平;公务用车运行维护费220,000.00元,较上年增加66,158.00元,增长43.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

增加原因是公务用车老化,维修费预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

金平县勐桥乡人民政府无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入,是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入,是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等,不属于行政单位的收入。

3.事业收入,即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入。

4.上级补助收入,即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入,即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入,即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入,除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费,按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公经费”包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价,是财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准,对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算,是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新的中华人民共和国预算法第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算,是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出,又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制,是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制,是以款项是否已经收到或付出作为计算标准,来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项,无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担,均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出,是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出,是指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费,是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购,是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平县勐桥乡人民政府2024年机关运行经费安排1,703,013.23元,与上年对比,减少270,601.92元,下降13.71%,主要原因分析村(社区)工作及业务经费、工作及业务经费等预算减少。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,勐桥乡人民政府资产总额113,282,217.97元,其中,流动资产5,104,537.50元,固定资产5,941,884.20元,对外投资及有价证券0元,在建工程11,654,445.18元,无形资产3.00元,其他资产90,581,348.09元。与上年相比,本年资产总额增加16,993,291.50元,其中固定资产增加129,438.37元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为此处公开为2023年12月(2024年1月上报)资产月报数据。

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000756000111

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附件【附件4:金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡人民政府2024年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc
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