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    2023-08-07
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金平县2022年政府决算公开

  监督索引号53253003100011000

   目录

    一、财政决算报告(金平县2022年财政决算情况报告)

    二、2022年金平县政府决算公开表(附件1)

    三、2022年金平县一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算执行变动情况的说明(附件2)

    四、2022年金平县转移支付执行情况说明(附件3)

    五、2022年金平县政府举借债务情况说明(附件4)

    六、2022年金平县预算绩效管理工作开展情况说明(附件5)

    七、2022年金平县重大政策和重点项目绩效执行结果说明(附件6)

    八、2022年金平县“三公”经费决算情况说明(附件7)

  

  金平县2022年财政决算情况报告

  ——2023年7月26日在县第十四届人大常委会第十一次会议

  金平县财政局局长 喻田英

主任、各位副主任、各位委员:

  受县人民政府委托,现将金平县2022年财政决算情况提请县十四届人大常委会第十一次会议审议。

  一、2022年金平县财政收支决算情况

  2022年,面对新冠肺炎疫情和经济下行压力叠加,财政收支矛盾异常突出等严峻形势,财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧扣巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,坚持稳中求进的工作总基调,坚持以发展为中心,努力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,落实积极财政政策,主动担当作为,深化财政改革,狠抓收入征管,优化支出结构,盘活存量、用好增量,统筹支持疫情防控和经济社会发展,兜牢兜实基层“三保”底线,重点支出保障有力,全力保障全县经济社会各项事业发展,财政运行态势总体平稳。

  (一)一般公共预算收支决算情况

  1.地方一般公共预算收入决算情况。

  2022年,金平县一般公共预算收入19,919万元,完成年初预算数21,966万元的90.68%,完成调整预算数22,018万元的90.47%,比上年同期下降6.58%,减收1403万元。其中:税收收入7,866万元,完成年初预算数9,483万元的82.95%,完成调整预算数9,535万元的82.50%,占地方财政收入的比重39.49%;非税收入12,053万元,完成年初预算数和调整预算数12,483万元的96.56%,占地方财政收入的比重60.51%。主要项目完成情况:

  增值税3,902万元,占一般公共预算收入的19.59%,同比下降31.41%,减收1,787万元。2022年,县级增值税留抵退税省级以下调库1,662万元,小微企业新增政策增值税留抵退税127万元,其他企业原政策增值税留抵退税21万元,其他企业新增政策增值税留抵退税296万元。在地方税收中增值税为主要税种,占比较大,留抵退税导致税收收入下降幅度较大。

  企业所得税452万元,占一般公共预算收入的2.27%,同比增长31.01%,增收107万元。

  个人所得税121万元,占一般公共预算收入的0.61%,同比增长4.31%,增收5万元。

  资源税734万元,占一般公共预算收入的3.68%,同比下降28.74%,减收296万元。主要是矿价波动开采量减少,导致资源税比上年减少。

  城市维护建设税441万元,占一般公共预算收入的2.21%,同比增长10.53%,增收42万元。

  房产税331万元,占一般公共预算收入的1.66%,同比增长35.66%,增收87万元,房产税因本年住房出租量增加实现增长。

  印花税150万元,占一般公共预算收入的0.75%,同比下降10.18%,减收17万元。

  城镇土地使用税64万元,占一般公共预算收入的0.32%,同比增长18.52%,增收10万元。

  土地增值税485万元,占一般公共预算收入的2.43%,同比增长135.44%,增收279万元。主要是土地增值税受住宅房屋交易、清算量等增长而增收。

  车船税338万元,占一般公共预算收入的1.70%,同比增长6.96%,增收22万元。

  耕地占用税116万,占一般公共预算收入的0.58%,增长100%。主要是红河州蔓金高速公路投资建设开发有限公司缴纳相关税费,造成大幅增收。

  契税649万元,占一般公共预算收入的3.26%,同比增长19.52%,增收106万元。

  环境保护税83万元,占一般公共预算收入的0.42%,同比下降11.70%,减收11万元。

  专项收入1,505万元,占一般公共预算收入的7.56%,同比增长112.87%,增收798万元。主要是重大工程建设占用林地面积增加,森林植被恢复费同比增收727万元。

  行政事业性收费收入4,246万元,占一般公共预算收入的21.32%,同比增长60.65%,增收1,603万元。主要是收取金金高速公路耕地开垦费,耕地开垦费同比增收2,151万元。

  罚没收入2,181万元,占一般公共预算收入的10.95%,同比增长37.95%,增收600万元,主要是自然资源局缴入其他一般罚没收入1,003万元。

  国有资源(资产)有偿使用收入3,658万元,占一般公共预算收入的18.36%,同比下降39.44%,减收2,382万元,主要是2022年行政事业单位国有资产处置收入比上年减少。

  捐赠收入270万元,占一般公共预算收入的1.36%,同比增长17.39%,增收40万元。

  政府住房基金收入139万元,占一般公共预算收入的0.7%,同比下降52.72%,减收155万元,主要是公共租赁住房租金收入比上年同期减少155万元。

  其他收入54万元,占一般公共预算收入的0.27%,同比下降91.35%,减收570万元,主要是2021年缴纳金平县电力公司破产清算收入410万元,本年度无此类收入,故造成减收。

  2.一般公共预算支出决算情况。

  2022年,金平县一般公共预算支出303,335万元,完成年初预算数316,816万元的95.74%,完成调整预算数300,067万元的101.09%,比上年同期下降1.38%,减支4,253万元。主要项目完成情况:

  201类一般公共服务支出44,291万元,占一般公共预算支出的14.6%,同比增长20.56%,增支7,554万元,主要是2022年拨付南科联防村山洪泥石流排险抢险治理经费、滨河东路基础设施建设费及疫情防控联防员补助等增加。

  203类国防支出417万元,占一般公共预算支出的0.14%,同比增长9.45%,增支36万元。

  204类公共安全支出11,125万元,占一般公共预算支出的3.67%,同比增长10.64%,增支1,070万元。

  205类教育支出59,096万元,占一般公共预算支出的19.48%,同比下降21.03%,减支15,742万元,主要是2022年教育专项转移支付收入比上年同期减少2,395万元,小学、初中、高中教学楼及宿舍楼建设费比上年减少。

  206类科学技术支出299万元,占一般公共预算支出的0.1%,同比下降25.44%,减支102万元。

  207类文化体育与传媒支出1,693万元,占一般公共预算支出的0.56%,同比下降10.47%,减支198万元。

  208类社会保障和就业支出48,801万元,占一般公共预算支出的16.09%,同比增长14.07%,增支6,021万元。主要是2022年社会保障和就业上级专项转移支付收入比上年增加5,282万元。

  210类卫生健康支出34,462万元,占一般公共预算支出的11.36%,同比增长34.68%,增支8,873万元,主要是2022年上级专项转移支付收入比上年增加4,771万元,疫情防控经费支出增加。

  211类节能环保支出6,240万元,占一般公共预算支出的2.06%,同比增长44.31%,增支1,916万元,主要是2022年支付马鞍底村现代化边境小康村建设项目经费等。

  212类城乡社区支出2,116万元,占一般公共预算支出的0.7%,同比下降39.82%,减支1,400万元,主要是2021年拨付住建局小城镇基础设施建设经费1,698万元,本年无此项支出。

  213类农林水支出72,164万元,占一般公共预算支出的23.79%,同比下降10.22%,减支8,212万元。主要是2022年农林水上级专项转移支付收入比上年减少14,430万元。

  214类交通运输支出6,844万元,占一般公共预算支出的2.26%,同比下降19.28%,减支1,635万元。主要是车辆购置税用于农村公路建设支出比上年减少1,822万元。

  215类资源勘探工业信息等支出65万元,占一般公共预算支出的0.02%,同比增长282.35%,增支48万元。

  216类商业服务业等支出436万元,占一般公共预算支出的0.14%,同比下降47.72%,减支398万元,主要是2022年产业发展扶持上级专项转移支付补助收入比上年减少533万元。

  220类自然资源海洋气象等支出3,838万元,占一般公共预算支出的1.27%,同比下降26.28%,减支1,368万元,主要是2021年拨付自然资源局购买水田指标4,100万元,本年支出同比减少。

  222类粮油物资储备支出147万元,占一般公共预算支出的0.05%,同比增长70.93%,增支61万元。

  224类灾害防治及应急管理支出2,420万元,占一般公共预算支出的0.8%,同比增长195.48%,增支1,601万元,主要是2022年地质灾害防治等上级专项转移支付收入比上年增加1,108万元。

  229类其他支出4,428万元,占一般公共预算支出的1.46%,同比下降36.57%,减支2,553万元,主要是2021年支付边境立体化防控经费8,850万元,本年支出同比减少。

  232类债务付息支出763万元,占一般公共预算支出的0.25%,同比增长234.65%,增支535万元。

  233类债务发行费用支出7万元,同比增长100%。

  3.一般公共预算收支平衡情况。

  一般公共预算收入19,919万元,上级补助收入293,908万元,上年结余收入3,630万元,债务转贷收入6,500万元,动用预算稳定调节基金2,794万元,收入总计326,751万元;一般公共财政预算支出303,335万元,上解上级支出4,758万元,地方政府一般债务还本支出6,996万元,安排预算稳定调节基金2,620万元,支出总计326,751万元。收支相抵,实现收支平衡。

  收支决算与年初向人代会报告的快报数相比,上级各项补助收入增加878万元;支出总计增加878万元,其中:上解上级支出减少1,742万元、安排预算稳定调节基金增加2,620万元。

  (二)政府性基金收支决算情况

  1.政府性基金收入决算情况。

  2022年,金平县政府性基金收入4,929万元,完成年初预算6,592万元的74.77%,完成调整预算数3,947万元的124.88%,比上年同期下降49.58%,减收4,846万元。其中:国有土地使用权出让收入2,629万元,占政府性基金收入的53.34%,同比下降61.05%,减收4,121万元;城市基础设施配套费收入22万元,占政府性基金收入的0.45%,同比下降96.11%,减收543万元;污水处理费收入155万元,占政府性基金收入的3.14%,同比下降10.4%,减收18万元;其他政府性基金专项债务对应项目专项收入2,123万元,占政府性基金收入的43.07%,同比下降7.17%,减收164万元。

  2.政府性基金支出决算情况。

  2022年,金平县政府性基金支出12,463万元,完成年初预算10,501万元的118.68%,完成调整预算数13,412万元的92.92%,同比下降60.81%,减支19,340万元,其中:社会保障和就业支出187万元,占政府性基金支出1.50%,同比增长274%,增支137万元;城乡社区支出303万元,占政府性基金支出2.43%,同比下降88.65%,减支2,366万元;农林水支出172万元,占政府性基金支出1.38%,同比下降14.43%,减支29万元;其他支出9,610万元,占政府性基金支出77.11%,同比下降63.76%,减支16,907万元;债务付息支出2,183万元,占政府性基金支出17.52%,同比下降6.11%,减支142万元;债务发行费用支出8万元,占政府性基金支出0.06%,同比下降69.23%,减支18万元。

  3.政府性基金预算收支平衡情况。

  政府性基金预算收入4,929万元,上级补助收入2,685万元,上年结余1,360万元,债务转贷收入7,700万元,收入总计16,674万元;政府性基金预算支出12,463万元,上解上级支出151万元,年终结余4,060万元,支出总计16,674万元。收支相抵,实现收支平衡。

  收支决算与年初向人代会报告的快报数相比无变化。

  (三)国有资本经营决算情况

  2022年,金平县国有资本经营预算支出2万元,同比下降50%,减支2万元。资金主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

  全县国有资本经营预算收支平衡情况:县本级国有资本经营预算收入0万元,上级补助收入3万元,收入总计3万元;全县国有资本经营预算支出总计2万元,年终结余1万元。收支相抵,实现收支平衡。

  收支决算与年初向人代会报告的快报数相比,上级补助收入增加1万元,支出无变化,年终结余增加1万元。

  (四)社会保险基金决算情况

  1.社会保险基金预算收入决算情况。

  全县2022年社会保险基金收入28,325万元,比上年同期增长14.03%,增收3,485万元。其中:城乡居民基本养老保险基金收入11,001万元,占社会保险基金收入的38.84%,比上年同期增长14.34%,增收1,380万元;机关事业单位基本养老保险基金收入17,324万元,占社会保险基金收入的61.16%,比上年同期增长13.83%,增收2,105万元。

  2.社会保险基金预算支出完成情况。

  全县2022年社会保险基金支出23,652万元,比上年同期增长2.39%,增支552万元。其中:城乡居民基本养老保险基金支出6,684万元,占社会保险基金支出的28.26%,比上年同期下降1.97%,减支134万元;机关事业单位基本养老保险基金支出16,968万元,占社会保险基金支出的71.74%,比上年同期增长4.21%,增支686万元。

  3.社会保险基金预算收支平衡情况。

  全县2022年社会保险基金上年滚存结余27,808万元,社会保险基金收入28,325万元,本年支出23,652万元,收支相抵,年末滚存结余32,481万元。

  收支决算与年初向人代会报告的快报数相比,收入减少78,247万元,支出减少89,880万元,年末滚存结余减少681万元。收支决算数变动较大的主要原因:今年口径填报发生变化,向县人代会报告时是按往年口径填报,而2022年决算时按全省统一口径填报,城乡居民养老、机关事业养老为县级统筹、由县级填报,医保、工伤、失业为州级统筹、由州级填报,企业养老为省级统筹、由省级填报,导致收支决算数与快报数差异较大,年末滚存结余减少。

  二、地方政府债务情况

  2022年,全县地方政府债券14,200万元,其中:再融资债券6,500万元,新增专项债券7,700万元,新增债券主要用于金平县城镇供水项目2,600万元,红河州金平县农村供水保障专项行动项目5,100万元。

  截至2022年底,全县地方政府债务余额104,822万元(其中:一般债务33,822万元,专项债务71,000万元),低于省政府核定的地方政府债务限额117,691万元,债务风险总体可控。

  三、绩效评价相关情况

  2022年,开展重点项目绩效评价10个,金额47,258.17万元,其中:整体支出评价2个,评价整体支出资金28,268.32万元,项目支出评价8个,评价金额19,016.85万元。分别是:金平县农业农村和科学技术局2021年部门整体支出12,509.80万元;金平县水务局2021年部门整体支出15,758.52万元;金平县人民医院迁建建设项目专项债券资金3,300万元;金平县金水河口岸片区城乡一体化供水工程项目4,200万元;金平县2021年机关事业单位养老保险制度改革补助经费1,295.13万元;金平县金河镇城镇基础设施提升改造建设工程项目2,760.31万元;金平县马鞍底乡马拐塘村基层党建活动阵地建设项目100万元;金平县2021年普通高中(第二高级中学)建设项目4,842万元;2021年农村义务教育营养改善计划项目2,385.41万元;金平县2021年粮食风险基金项目134万元。以上10个项目评价结果:优4个,良6个。

  开展重点项目运行监控2个,涉及资金4,599.63万元,其中:城乡义务教育补助经费(校舍安全保障)中央直达资金1,817万元;金平县滨河东路及配套基础设施建设项目2,782.63万元。以上两项目运行监控评价结果:均为良。

  开展项目事前评估3个,涉及金额7,088.33万元,其中:金平县边境立体化防控建设技防供电系统项目(疫情防控),2023年预算资金4,558.33万元;金平县边境阻拦设施技防项目,2023年预算资金930万元;消防大队原址重建项目补助资金项目,2023年预算资金1,600万元。以上3个项目评估结果:均为项目立项依据充分,具有可行性。编制的绩效目标基本完整规范,项目实施效益明显,且符合财政资金支持的范围。

  四、其他需要说明情况

  (一)预算周转金、预算稳定调节基金和超收收入安排情况

  2022年未安排预算周转金,安排预算稳定调节基金2,620万元。2022年一般公共预算收入减收2,099万元,没有超收收入。

  (二)“三公”经费决算情况

  2022年,全县行政事业单位当年财政拨款开支用于因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费等支出合计1,185万元,比预算数减少299万元。其中,因公出国(境)经费0万元,与预算数一致;公务接待费97万元,比预算数减少381万元;公务用车购置及运行维护费1,088万元,比预算数增加82万元。

  (三)直达机制管理资金使用情况

  2022年收到直达资金共计118,644.86万元,支出直达资金共计107,849.81万元,支出进度90.9%。按照财政部统一部署,依托直达资金监控系统加强对直达资金预算分配下达、支付使用、惠企利民补贴补助发放情况的监控,充分发挥预算管理一体化改革成果和数据基础优势,实现全覆盖、全流程、动态化的监管,确保资金直达基层、直接惠企利民。

  五、2022年预算执行效果

  2022年,全面落实中央、省、州关于做好“六稳”工作、落实“六保”任务和过“紧日子”要求,坚持“推改革、抓执行、盘存量、提绩效、强统筹”五举措,财力向基本民生、疫情防控、边境防控、现代化边境幸福村建设等重点中心工作倾斜,进一步深化财税体制改革,狠抓预算执行管理,按照兜牢“三保”底线、防范化解债务风险的工作思路,促进全县经济发展。

  (一)税收征管举措进一步增强。一是强化征管措施和征管责任的落实,做到措施到位、责任到人;二是加强对重点税源的调查评估、分析监控,掌握税源动态,严防“跑冒滴漏”;三是加强调度分析,确保应收尽收;四是规范非税收入管理,完善征管体系,加大征管力度,增加政府可用财力规模。

  (二)加强政策贯彻落实,持续做好减税降费。2022年,持续加强对支持疫情防控和经济社会发展政策减税降费力度,继续实施更大规模的减税降费政策,引导帮助地方制造业和小微企业享受减税降费政策红利,重点降低制造业和小微企业税收负担,降低实体经济企业成本,支持实体经济发展。把减税降费作为优化营商环境的重要抓手,大幅降低企业税费负担,有效激活民企发展活力。2022年完成地方留抵退税2,106万元(其中:县本级留抵退税444万元,省以下调库1662万元),减免国有经营性房租560万元。2022年,金平县累计实现新增减税降费及退税缓税缓费政策共发生5,500万元。其中:增值税留抵退税2,958万元;“六税两费”政策共计减免194万元;符合条件的小型微利企业减免企业所得税金额共计138万元;增值税小规模纳税人3%征收率销售额免征增值税1,185万元;制造业中小微企业自9月份起继续延长4个月缓缴期限政策,共计缓缴76万元。

  (三)多措并举,切实做好“三保”工作。坚决兜牢县级基层“三保”底线,严格按照上级相关规定和时限发放在职人员、离休人员和退休人员工资;坚持落实“过紧日子”思想,本着勤俭节约、合理保障、有利于工作开展的原则,及时拨付各项运转经费,确保我县各机关事业单位各项工作正常、有序运转。2022年1-12月,我县“三保”完成支出148,365万元,完成年初预算编审数146,355万元的101.37%,其中:保基本民生支出46,221万元,保工资支出96,087万元,保运转支出6,057万元。

  (四)加大疫情防控资金保障力度。2022年面对严峻的疫情防控压力,县级财政切实强化财政职能作用,持续做好疫情防控资金保障工作,为全县群策群力构筑群防群治的疫情防控严密防线提供坚强有力的资金保障。2022年共计安排拨付2022年新型冠状病毒感染肺炎疫情防控资金11,546.44万元,其中:上年结余结转资金2,659.43万元,2022年指标下达8,887.01万元(其中:中央资金3,705.05万元,省级648.90万元,州级资金350.00万元,县级资金4,183.06万元)。

  (五)持续提高保障和改善民生水平。进一步优化支出结构,严格按照国家、省、州有关民生政策规定的保障范围和标准,及时足额将民生资金拨付到相关行业部门,及时落实到位,确保政策惠及于民,坚持民生优先,投入民生资金233,716万元,占一般公共预算支出的77.05%。投入教育资金59,096万元,解决县乡两级教育基础设施薄弱等问题,促进教育均衡发展。投入贷款风险补偿资金1,677.90万元,撬动金融机构发放创业担保贷款全力支持稳就业、保就业。投入社会保障和就业资金48,801万元,稳步提高困难群众救助水平,加强困难群众基本生活保障。投入卫生健康资金34,462万元,保障城乡居民基本医疗保险待遇。

  (六)支持经济发展力度进一步加大。财政部门努力克服各种不利因素的影响,采取切实可行的有效措施,积极筹措调度资金,优化支出结构,着力保障重点支出,在做好基本民生、疫情防控资金保障的基础上,全力做好县委、县政府确定的各项重大项目资金保障。一是充分发挥财政资金的引导作用,培育战略性新兴产业,促进经济结构调整和优化产业升级。加大支持中小企业发展及加大支持电商企业发展力度,进一步提升我县现代服务业发展水平,促进了第三产业的发展。2022年累计安排中小企业发展资金89.07万元,其中:省级资金61.48万元,州级资金27.59万元;二是认真做好创业担保贷款贴息工作,当好贴息资金“管理员”,充分发挥财政资金引导撬动作用,推动“双创”工作扎实开展,有力支持地方企业和个体户渡过难关。2022年共计发放创业担保贷款676户12,573万元,其中:贷免扶补301户5,313万元,失业人员小额贷款372户6,940万元,小微企业3户320万元。累计创业担保贷款贴息1,677.90万元,其中:中央资金1,174.53万元、省级资金352.39万元、州级资金124.09万元、县级资金26.89万元。

  (七)持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是持续做好财政涉农资金统筹整合工作。2022年是脱贫攻坚向乡村振兴平稳转型关键之年,结合上级相关政策精神及我县实际,不断加强统筹整合财政涉农资金的工作力度,巩固脱贫攻坚成效接续乡村振兴。全县统筹整合财政涉农资金共计32,486.65万元;二是高质量助推现代化边境幸福村建设。深入贯彻落实各级党委政府现代化边境幸福村建设会议精神,切实提高政治站位,履行财政职能职责,充分发挥财政积极作用,认真做好建设资金保障和使用管理工作,全力以赴支持加快补齐发展短板,支持把我县沿边行政村初步建成基础牢、产业兴、环境美、生活好、边疆稳、党建强的现代化边境幸福村。2022年累计拨付现代化边境幸福村建设资金44,456.88万元。

  (八)加强政府性债务管理,防范政府性债务风险。一是严格按照《金平县地方政府性债务管理暂行办法》,建立政府性债务风险预案和应急机制,严格政府性债务限额管理和预算管理,严禁违法违规举借债务;二是推进债券置换工作,降低债务成本;三是做好政府债务还本付息工作,防范债务风险。

  (九)深化改革,凝心聚力强管理。深入贯彻人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见,持续改进预决算编报工作。推行零基预算改革,打破项目支出预算固化僵化利益格局。建立健全全口径预算编制体系,将单位资金、专户收入纳入部门预算管理。依托预算管理一体化系统,建立规范透明的预算管理体制,健全预算项目全生命周期管理机制。全面推进预算绩效管理改革,加快推进我县“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系建设步伐,扎实开展县级财政支出重点绩效评价工作,将绩效评价结果作为预算安排、完善政策、改进管理的重要依据。

  六、进一步深化财税体制改革,提高财政管理水平

  (一)财政治理效能显著提升

  持续推进预算管理制度改革,全面推进全县预算部门全口径预算管理,推进财政预算支出标准化、精细化管理;全面推进预决算公开,进一步提高预算编制透明度和执行率。

  (二)持续强化财政绩效管理,抓实债务风险防范

  落实全面实施预算绩效管理要求,建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,在预算管理全过程中始终突出绩效理念,强化信息公开,打造阳光透明财政,推动全县预算绩效管理提质增效再上新台阶。加强常态化债务风险监测预警,积极防范化解各类财政金融风险。财政部门围绕更好配置财政资源、提高资金效益、提升政策效能、增强财政可持续性,全面加强预算编制、执行、绩效以及债务管理、财会监督等重点工作,切实提高财政管理水平。

  (三)深入推进财政体制改革,高效推动一体化建设

  预算管理一体化建设是全国财政系统重要改革事项,财政部门成立一体化建设领导小组,强化学习宣传,营造良好舆论氛围。通过培训切实增强预算单位主体责任意识和系统操作水平,高效完成各个阶段的建设任务,保证了2022年衔接部门预算编制、指标管理、直达资金监测、单位核算、政府采购、绩效评价的新老系统平稳转换,提高了预算管理信息化水平。严格遵循预算管理一体化规范,不断完善以“控制、运营、报告”为主要功能的预算执行体系,完善国库集中支付电子化管理机制,着力提高预算执行水平,扎实开展财政总会计制度、预算指标核算管理、政府会计核算管理差旅电子凭证网上报销等各项工作推进财政内部各股室、财政与预算单位、财政与银行部门、上下级财政之间信息共享。

  (四)坚决维护地方财经秩序,自觉接受人大监督

  进一步加强财会监督工作,推动完善监督体系和工作机制。坚持问题导向、目标导向,把人大审查、审计巡视提出的问题和意见,逐条研究落实举措,确保整改到位。认真贯彻执行县人大及其常委会有关决议,配合做好对政府预算全口径审查和全过程监管、预算初步审查、预算执行监督、预算绩效审查监督、地方政府债务监督等工作。

  报告完毕,请予审议。

  监督索引号53253003100011111

相关附件:

附件【金平苗族瑶族傣族自治县2022年政府决算公开表20230807110454768.xlsx
附件【金平苗族瑶族傣族自治县2022年转移支付执行情况说明20230807110513925.doc
附件【金平苗族瑶族傣族自治县2022年一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算执行变动情况的说明20230807110506827.docx
附件【金平苗族瑶族傣族自治县2022年政府举借债务情况说明20230807110521054.docx
附件【金平苗族瑶族傣族自治县2022年度金平县预算绩效管理工作开展情况说明20230807110529370.docx
附件【金平苗族瑶族傣族自治县2022年重大政策和重点项目绩效执行结果说明20230807110538293.docx
附件【金平苗族瑶族傣族自治县2022年“三公”经费决算情况说明20230807110544502.docx