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  • 发布日期
    2023-03-07
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    有效

金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡人民政府2023年预算公开

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  金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡人民政府2023年预算公开

  目录

  第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡人民政府2023年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  八、重点项目预算绩效目标情况

  九、其他公开信息

  第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡人民政府2023年部门预算表

  一、部门财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、部门基本支出预算表

  八、部门项目支出预算表

  九、部门项目绩效目标表

  十、政府性基金预算支出预算表

  十一、部门政府采购预算表

  十二、政府购买服务预算表

  十三、对下转移支付预算表

  十四、对下转移支付绩效目标表

  十五、新增资产配置表

  十六、上级补助项目支出预算表

  十七、部门项目中期规划预算表

  金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡人民政府2023年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  老集寨乡政府作为一级政府,履行的是政府职能。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。现阶段,主要围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐四方面全面履行职能。

  (二)机构设置情况

  我部门共设置12个内设机构,包括:党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、项目服务中心、应急服务中心、财政所。

  所属单位12个,分别是:

  1.老集寨乡人大

  2.老集寨乡党委

  3.老集寨乡经济发展和社会事务办公室

  4.老集寨乡社会治安综合治理办公室

  5.老集寨乡扶贫开发办公室

  6.老集寨乡农业综合服务中心

  7.老集寨乡文化广播电视服务中心

  8.老集寨乡社会保障服务中心

  9.老集寨乡国土和村镇规划建设服务中心

  10.老集寨乡项目服务中心

  11.老集寨乡应急服务中心

  12.老集寨乡财政所

  (三)重点工作概述

  产业转型升级加快,经济复苏稳步增长。进一步巩固发展好“六种四养”已有传统产业,积极培育人参果、香椿、反季节农产品等新兴产业,形成高海拔带以野生三七、草果、瑶药等生物药材为主,中海拔带以甘蔗、经济林果为主,低海拔带以香蕉、橡胶、反季节农产品为主的产业布局,推广反季节人参果种植4000余亩,香椿示范种植300余亩,同时在高中海拔带将茶叶作为“一乡一业”合理巩固提升的立体高原特色农业经济。推进农业产业提质增效;围绕打造绿色食品生产加工基地目标,加快发展现代农业,加大“绿色食品牌”产业基地建设,采取“企业+基地+村集体+合作社+农户”的运作模式,完成食品生产许可证办理以及有机农产品认证,有效提高农业产业的价值。强化市场主体联带作用。认真落实“双绑”利益联结机制,通过合作生产、土地流转等方式,推行“龙头企业+合作社+农户”的“双绑”利益联结,现已对有产业发展条件及意愿的脱贫户、农村低收入户已完成“双绑”机制全覆盖,参与带动的新型经营主体共计18个,涉及8个企业,8个合作社。

  守住人民安全底线,竭尽全力防疫情。从严从实做好疫情防控工作,抓实网格化管理工作;抓实“十户联防”、“五个摸清”工作,确保网格化管理机制能够常态化高效运转,组建和及时调整网格长,共组建625个网格和安排网格长及副网格长1250人,网格志愿者625人。做实常态化核酸检测工作;全年共组织开展全员核酸检测10轮,共计采样147449人次,共投入医生340人次,其他工作人员1020人次;强化封控卡点值守,老集寨乡出入县封控点两个,白乐寨疫情防控封控点和李老冲疫情防控封控点严格按照县委县政府及县疫情防控指挥部要求进行管控;全力支援全县疫情防控和处置工作;派出人员支援联防所、疫情防控点11个,其中支援金河镇防控卡点8个,担任联防所所长3人,同时抽调精锐支援我县疫情处置工作,累计支援疫情处置4次共计70余人次。加大疫情防控措施的宣传力度;提倡外出戴口罩,做好个人防护,强化红事缓办、白事简办,宴会不办。扎实推进疫苗接种工作;完成3岁以上户籍人口接种第一剂28995人,接种第二剂27931人,18岁以上户籍人口已接种第三剂16406人。

  持续巩固脱贫攻坚成果,扎实推进乡村振兴。保持帮扶政策总体稳定,坚持把增加脱贫群众收入作为根本措施,严格落实“四个不摘”要求,实施农村居民持续增收,脱贫人口增收三年行动及低收入脱贫人口收入过万两年专项行动,坚持每月进行1次网格化动态监测和帮扶落实情况回访,并于5月、10月两次对脱贫人口暨防返贫监测对象集中开展大排查专项行动,2022年排查纳入防止返贫动态监测户4户14人,均为突发严重困难户;完成监测对象风险消除6户19人。扎实推进项目建设;紧扣发展基础,整合全乡项目资源,牢固树立“抓投资就是抓发展,抓项目就是抓落实”的理念,抓项目的规划、编制;切实整合资源,不断加快基础设施建设;全年完成沙普美丽村庄,安福、新村、田坝产业道路硬化等项目5个,投资604万元,完成固定资产投资入库6879.5万元,基础设施得到提升,发展后劲有效增强。扎实落实产业帮扶,针对低收入人群,积极争取产业发展资金206万元用于到户帮扶发展,采取“合作社+农户”模式,鼓励有产业发展需求和条件的低收入脱贫人口和监测对象共677户到户发展种植反季节人参果506亩、养殖育肥猪1943头,通过产业项目帮扶扎实推进产业发展带动农户有效增收。着力提升转移就业水平。组织开展各类技能培训,紧紧围绕有培训意愿的脱贫劳动力100%安排培训,提升农村劳动力技能素质,增强低收入脱贫人口和监测对象自我发展信心和就业能力,加快实现就业增收步伐,2022年围绕茶叶加工技术、保健按摩师等农技方面开展培训191人次,完成劳动力转移就业10704人次,其中脱贫户3393人次。做好乡村公益性岗位安置。持续稳定增加工资性收入,促进就近就地转移就业,过渡期内逐步调整优化公益岗位政策,2022年安置就地就业岗位599个,其中:公益性岗位350人;生态护林员249人。

  加强人居环境综合整治,加大生态环境保护力度,不断推进生态文明建设提升。深入贯彻习近平总书记关于生态文明建设重要论述,坚持生态优先。深入打好蓝天、碧水、净土三大保卫战,推动全乡生态环境质量持续改善。开展“清四乱”、“清河行动”,集中开展人居环境整治认真践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念,聚焦“五绿”任务,开展生态恢复工作。

  创新社会有效治理,风险防范成效显著。深入贯彻习近平总书记关于总体国家安全观的重要论述,落实好维护国家政治安全和社会稳定各项措施。社会大局保持安全稳定;紧紧围绕护航党的二十大胜利召开为主线,坚持把维护社会和谐稳定作为发展的基本前提,加强社会治安综合治理,持续开展“扫黑除恶”、“缉枪治爆”等系列专项行动,始终保持对暴恐、禁毒防艾、邪教和各类违法犯罪活动严打高压态势。开展老集寨乡“全民反恐共筑平安”反恐怖主题宣传季活动。强化综治维稳目标管理责任制;着力提升保密意识,加大重点时期维稳工作的针对性和实效性。加强社会管理创新,推行“网格化”管理模式,继续落实信访接访制度,强化矛盾纠纷排查化解工作。

  扎实转变干部作风,政府效能不断提升。深入贯彻习近平总书记关于全面从严治党的重要论述,始终把党的建设贯穿政府工作全过程,全面加强政府系统党建工作,严守党的政治纪律和政治规矩。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识,大力推行“项目工作法、一线工作法、典型引路法”三个工作法。深入开展“担当实干、争先跨越”大讨论活动,扎实推进作风革命、效能革命,推行重点工作“红黑榜”。坚决执行中央八项规定精神及省州县有关规定,运用好监督执纪“四种形态”,坚决查处损害群众利益行为。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制69人,其中:行政编制26人,工勤人员编制0人,事业编制43人。在职实有52人,其中: 财政全额保障52人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

  离退休人员 13人,其中: 离休 0人,退休 13人。

  车辆编制3辆,实有车辆5辆。我单位实有车辆5辆。其中2辆为特种作业车,车辆编制未纳入预算,因此实有车辆为5辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2023年部门财务总收入15,992,122.10元,其中:一般公共预算15,497,422.10元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入332,700.00元,非同级财政拨款162,000.00附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

  与上年对比,增加3,355,195.93元,增长26.6%,主要原因分析人员增减有所变动,工资收入增加,社会保障和就业支出预算增加,上级补助增加,非同级财政拨款增加。

  (二)财政拨款收入情况

  2023年部门财政拨款收入15,497,422.10元,其中:本年收入15,497,422.10元。本年收入中,一般公共预算财政拨款15,497,422.10元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

  与上年对比,增加2860495.93元,增长22.6%,主要原因分析人员增减有所变动,工资收入增加,社会保障和就业支出预算增加,上级补助增加,非同级财政拨款增加。

  四、预算单位支出情况

  2023年部门预算总支出15,992,122.10元。财政拨款安排支出15,497,422.10元,其中:基本支出15,397,422.10元,与上年对比,增加2,760,495.93元,增长21.84%,主要原因分析人员增减有所变动,工资收入增加,社会保障和就业支出预算增加;项目支出100,000.00元,与上年对比,项目支出增加100,000.00元,增长100%,主要原因为:新增项目2023年县级选派驻村工作队员工作经费100,000.00元。根据相关文件精神将单位实有资金494700.00元转为预算资金,因资金未使用完,导致结转结余。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  1.201(类)01(款)01(项)行政运行支出152,384.63元,主要用于日常公用经费支出及人大在职人员1人的工资津贴补贴支出等。

  2.201(类)01(款)08(项)代表工作支出34,000.00元,主要用于开展人大代表活动经费支出等。

  3.201(类)03(款)01(项)行政运行支出3,306,535.68元,主要用于日常公用经费支出及人员工资津贴补贴及办公费用支出等。

  4.201(类)11(款)01(项)行政运行支出10,000.00元,主要用于用于会议及公务接待费支出等。

  5.201(类)29(款)99(项)其他群众团体事务支出2,200.00元,主要用于基层团组织办公费等。

  6.201(类)31(款)01(项)行政运行支出405,482.33元,主要用于行政单位党委人员基本工资津贴补贴及日常公用经费办公费用支出等。

  7.201(类)32(款)99(项)其他组织事务支出81,230.00元,用于行政单位其他组织事务支出及日常公用经费办公费用支出等。

  8.207(类)01(款)09(项)群众文化支出371,183.40元,用于群众文化人员基本工资津贴补贴及日常公用经费办公费用支出等。

  9.208(类)01(款)09(项)社会保险经办机构支出651,810.21元,用于社保在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

  10.208(类)02(款)08(项)基层政权建设和社区治理支出4,195,266.08元,用于基层政权建设和社区治理支出及基层人员补助等。

  11.208(类)05(款)02(项)行政单位离退休支出357,289.40元,用于退休人员生活补助支出。

  12.208(类)05(款)02(项)事业单位离退休支出55,833.80元,用于退休人员离退休经费支出。

  13.208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出950,658.96元,用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。

  14.208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出475,329.48元,用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。

  15.208(类)08(款)01(项)死亡抚恤支出64,116.00元,用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费等。

  16.210(类)11(款)01(项)行政单位医疗支出306,175.38元,用于行政单位医疗保险支出。

  17.210(类)11(款)02(项)事业单位医疗支出340,872.67元,用于事业单位医疗保险支出。

  18.210(类)11(款)99(项)其他行政事业单位医疗支出46,468.86元,用于事业机构其他行政事业单位医疗支出及日常公用经费支出等。

  19.213(类)01(款)04(项)事业运行支出1,013,208.77元,用于农林水人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

  20.213(类)02(款)04(项)事业机构支出692,688.55元,用于事业机构在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

  21.213(类)03(款)17(项)水利技术推广支出507,219.15元,用于水利在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

  22.213(类)05(款)99(项)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出100,000.00元,用于2023年县级选派驻村工作队员工作经费支出。

  23.220(类)01(款)01(项)行政运行支出474,529.85元,用于国土在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出。

  24.221(类)02(款)01(项)住房公积金支出712,994.22元,用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳住房公积金。

  25.224(类)01(款)50(项)事业运行支出189,944.68元,用于事业安监在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  1.301(类)01(款)基本工资支出2,070,782.40元。(其中:基本支出2,070,782.40元,项目支出0元)

  2.301(类)02(款)津贴补贴支出1,996,292.04元。(其中:基本支出1,996,292.04元,项目支出0元)

  3.301(类)03(款)奖金支出365,405.20元。(其中:基本支出365,405.20元,项目支出0万元)

  4.301(类)07(款)绩效工资支出1,893,138.84元。(其中:基本支出1,893,138.84元,项目支出0元)

  5.301(类)08(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出950,658.96元。(其中:基本支出950,658.96,项目支出0万元)

  6.301(类)09(款)职业年金缴费支出475,329.48元。(其中:基本支出475,329.48元,项目支出0万元)

  7.301(类)10(款)职工基本医疗保险缴费支出647,048.05元。(其中:基本支出647,048.05元,项目支出0万元)

  8.301(类)12(款)其他社会保障缴费支出70,314.55元。(其中:基本支出70,314.55元,项目支出0万元)

  9.301(类)13(款)住房公积金支出712,994.22元。(其中:基本支出712,994.22元,项目支出0万元)

  10.302(类)01(款)办公费支出887,200.00元。(其中:基本支出787,200.00元,项目支出100,000.00万元)

  11.302(类)06(款)电费支出35,000.00元。(其中:基本支出35,000.00元,项目支出0万元)

  12.302(类)07(款)邮电费支出35,000.00元。(其中:基本支出35,000.00元,项目支出0万元)

  13.302(类)11(款)差旅费支出220,000.00元。(其中:基本支出220,000.00元,项目支出0万元)

  14.302(类)15(款)会议费支出50,000.00元。(其中:基本支出50,000.00元,项目支出0万元)

  15.302(类)16(款)培训费支出84,650.00元。(其中:基本支出84,650.00元,项目支出0万元)

  16.302(类)17(款)公务接待费支出33,000.00元。(其中:基本支出33,000.00元,项目支出0万元)

  17.302(类)26(款)劳务费支出117,000.00元。(其中:基本支出117,000.00元,项目支出0万元)

  18.302(类)28(款)工会经费支出49,923.08元。(其中:基本支出49,923.08元,项目支出0万元)

  19.302(类)31(款)公务用车运行维护费支出280,000.00元。(其中:基本支出280,000.00元,项目支出0万元)

  20.302(类)39(款)公务用车运行维护费支出225,600.00元。(其中:基本支出225,600.00元,项目支出0万元)

  21.302(类)99(款)其他商品和服务支出274,100.00元。(其中:基本支出274,100.00元,项目支出0万元)

  22.303(类)02(款)退休费支出407,923.20元。(其中:基本支出407,923.20元,项目支出0万元)

  23.303(类)04(款)抚恤金支出64,116.00元。(其中:基本支出64,116.00元,项目支出0万元)

  24.303(类)05(款)生活补助支出3,551,946.08元。(其中:基本支出3,551,946.08元,项目支出0万元)

  五、对下专项转移支付情况

  我单位无对下专项转移支付情况。

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。(注:《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映)

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  金平县老集寨乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计308,845.00元,较上年减少9,500.00元,下降3%,具体变动情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  金平县老集寨乡人民政府2023年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

  无变化。

  (二)公务接待费

  金平县老集寨乡人民政府2023年公务接待费预算为55,789.00元,较上年减少9,500.00元,下降14.5%,2023年国内公务接待批次为40次,共计接待830人次。

  减少的原因是:按照厉行节约的要求,严格按规定控制接待经费支出。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  金平县老集寨乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为253,056.00元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费253,056.00元,较上年增加0元,增长0%%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为5辆。

  减少的原因是按照厉行节约的要求,严格按规定控制接待经费支出。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  本部门2023年无重点项目预算绩效目标情况。

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  1.财政拨款收入,是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.行政单位其他收入,是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等,不属于行政单位的收入。

  3.事业收入,即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入。

  4.上级补助收入,即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  5.附属单位上缴收入,即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  6.经营收入,即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  7.其他收入,除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

  8.三公经费,按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公经费”包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  9.绩效评价,是财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准,对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

  10.公务卡制度,公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的,具有一定透支额度与透支免息期,主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是:行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费,在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

  11.全口径预算,是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

  12.部门预算,是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出,又反映基金预算的收入和支出。

  13.权责发生制,是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

  14.收付实现制,是以款项是否已经收到或付出作为计算标准,来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项,无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担,均作为本期的收益和费用处理。

  15.基本支出,是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

  16.项目支出,是指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

  17.机关运行经费,是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

  18.政府采购,是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  金平县老集寨乡人民政府2023年机关运行经费安排2,191,473.08元,与上年对比,增加194,300.00元,增长9.7%,主要原因分析:新录入人员,日常公用经费增加。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2022年12月31日,金平县老集寨乡人民政府资产总额87,404,183.05元,其中,流动资产3,170,456.35元,固定资产1,204,451.46元,对外投资及有价证券0元,在建工程5,135,930.08元,无形资产19,480.36元,公共基础设施77,873,864.80元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加4,491,963.97元,其中固定资产减少8,077.72元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产28项,账面原值142,639.00元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

  (四)财政专户管理资金支出情况

  本单位无财政专户管理资金的支出。

  监督索引号53253000756300111

相关附件:

附件【金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡人民政府2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc
附件【金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡人民政府2023年预算公开表.xlsx