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  • 发布机构
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  • 发布日期
    2022-08-19
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    有效

金平县2021年“三公”经费决算情况说明

  根据《预算法》的有关规定,经金平县财政局汇总,金平县人民政府审定,金平县2021年度“三公”经费决算情况如下:

  一、金平县2021年“三公”经费的基本情况

  按照财政部明确的“三公”经费统计口径、范围和内容,2021年金平县一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1701万元,比2020年减少211万元、下降11.04%,比2021年初预算数增加217万元、增长14.62%。

  “三公”经费具体构成如下:

  因公出国(境)费为0万元,因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次,与2020年相比无增减变化。

  公务接待费为186万元,比2020年减少313万元、下降62.73%,比2021年初预算数减少378万元、下降67.02%。国内公务接待3425批次,比2020年减少5218批次、下降60.37%;国内公务接待79782人次,比2020年减少49191人次、下降61.66%。其中:外事接待费0万元,比2020年减少0.4万元、下降100%,接待0批次0人次,比2020年减少1批次10人次。

  公务用车购置及运行维护费为1515万元,比2020年增加102万元、增长7.22%,比2021年初预算数增加595万元、增长64.67%。其中:公务用车购置费757万元,比2020年增加561万元、增长286.22%,比2021年初预算数增加490万元、增长183.52%。公务用车购置数13辆,与2020年相比增加2辆,增长18.18%;年末公务用车保有量205辆,比2020年增加4辆,增长1.99%。公务用车运行维护费758万元,比2020年减少459万元、下降37.72%,比2021年初预算数增加105万元、增长16.08%。

  从汇总数据看,2021年金平县“三公”经费决算数比2020年减少211万元、下降11.04%,比2021年初预算数增加217万元、增长14.62%。

  金平县2021年“三公”经费决算情况表

  单位:万元

项目

2020年 决算数

2021年决算数

决算数比上年增减情况

增减额

增减幅度

合计

1912

1701

-211

-11.04%

1.因公出国(境)费

0

0

0

0

2.公务接待费

499

186

-313

-62.73%

3.公务用车购置及运行维护费

1413

1515

102

7.22%

其中:(1)公务用车购置

196

757

561

286.22%

(2)公务用车运行维护费

1217

758

-459

-37.72%

  

  金平县2021年“三公”经费预决算情况表

  单位:万元

项目

2021年 预算数

2021年决算数

决算数比预算数增减情况

增减额

增减幅度

合计

1484

1701

217

14.62%

1.因公出国(境)费

0

0

0

0

2.公务接待费

564

186

-378

-67.02%

3.公务用车购置及运行维护费

920

1515

595

64.67%

其中:(1)公务用车购置

267

757

490

183.52%

(2)公务用车运行维护费

653

758

105

16.08%

  二、“三公”经费决算数上下年增减变动主要原因

  (一)车辆购置费比上年增加561万元。

  因执法办案需要,公安局购入8辆执勤执法车辆,价值148.75万元,县纪委购入2辆执法执勤车,价值46.66万元,因疫情防控需要,疾控中心购入微生物移动检测车1辆,价值480万元,人民医院购入负压救护车2辆,价值81万元。

  (二)公务接待费比上年减少313万元,车辆运维费比上年减少459万元。

  一是硬化预算约束,从源头上控制“三公”经费。认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,细化“三公”经费预算管理,继续按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算,确保“三公”经费只减不增。同时,进一步加强预算执行管理,采取有力措施,硬化预算约束,有效推进控制“三公”经费工作的长效化、常态化、制度化。二是严格控制审批,强化因公出国(境)管理。严格执行财政部、外交部《因公临时出国经费管理办法》《因公短期出国培训费用管理办法》等文件规定,严格控制因公出国(境)团组数和规模,严格执行国家规定的因公临时出国(境)费用开支标准,确保经费预算控制额度不突破。 三是严格制度落实,强化公务接待管理。全面贯彻落实中央八项规定和《党政机关国内公务接待管理规定》,按照严格标准、务实节俭、高效透明的原则规范公务接待管理,强化公务接待审批制度,严格执行公务接待标准和范围,实行接待费支出总额控制制度,有效降低公务接待费用。四是强化总量控制,加强公务用车购置及运行维护费管理,有效配置公务用车资源,创新公务交通分类提供方式,保障公务出行,切实降低公务交通费用支出。

  三、“三公”经费决算数与预算数增减变动主要原因

  (一)公务接待费比预算数减少378万元

  金平县认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约,规范公务接待管理,严格控制接待数量和接待标准,压缩接待费用开支,减少公务接待人次及资金支出。

  (二)车辆购置费比预算数增加490万元,车辆运维费比预算数增加105万元

  2021年因疫情防控需要,县疾控中心购入微生物移动检测车1辆,价值480万元,县人民医院购入负压救护车2辆,价值81万元,导致车辆购置费决算数超预算数。

  2021年疫情防控工作任务重,下乡出差频繁,公务用车使用率高,加之车辆逐年老化,维护成本高,导致车辆运维费决算数超预算数。

  四、“三公”经费口径说明

  (一)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入金平县财政预决算管理的“三公”经费,是指金平县本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (二)“三公”经费决算数:指金平县各部门(含下属单位)用一般公共预算财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

  (三)2021年使用金平县一般公共预算财政拨款安排“三公”经费的部门均纳入统计范围。