监督索引号53253000413100000
中国人民政治协商会议云南省金平县委员会2022年部门预算公开
目录
第一部分 中国人民政治协商会议云南省金平县委员会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、财政专户管理资金支出情况
六、省对下专项转移支付情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 中国人民政治协商会议云南省金平县委员会2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本次下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
十八、部门整体支出绩效目标表
十九、部门上年结余结转支出预算表
中国人民政治协商会议云南省金平县委员会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
政协是紧扣民主、团结两面大主题,充分发挥民主政治协商的整体优势,努力增强与各方的情绪、凝聚民心的工作,为构建社会主义和谐社会服务。通过深入调查研究,积极反映社情民意,为县委、县政府作决策提供参考。
(二)机构设置情况
政协金平县委员会共设置8个内设机构,包括:办公室、提案委、经济和农业农村委、人口资源和环境委、教科卫体和社会法制委、民族宗教和港澳台侨外事委、文化文史委、委员联络委。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.聚焦主责主业,切实履行好政协职能职责。
2.牢牢把握团结和民主两大主题,组织开展主题鲜明、形式多样的协商议政和民主监督活动,切实做到参政参到要点上,议政议到关键处,监督监在要害处。
3.坚持强基固本,扎实抓好人民政协自身建设。
4.加强政协机关干部和委员队伍建设,健全履职制度,不断提升履行职责的质量和水平。
5.坚持“好干部”标准,建设政协干部队伍。把加强政协队伍建设作为新时代政协工作提质增效的切入点,围绕全面从严治党、从严管理干部的要求,坚持严管与厚爱相结合,从严从实抓好干部管理工作。调整优化政协机关干部队伍,加强机关干部作风建设,培养专业精神,提升业务能力,提高工作效率,推动形成担当作为、苦干实干、甘于奉献的良好氛围。
6.强化责任担当,建设政协委员队伍。按照“懂政协、会协商、善议政,守纪律、讲规矩、重品行”的要求,引导广大政协委员不断提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。
二、预算单位基本情况
政协金平县委员会编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制34人,其中:行政编制 34人,工勤编制0人,事业编制0人。在职实有34人,其中:财政全额保障34人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员29人,其中:离休0人,退休29人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2022年政协金平县委员会财务总收入877.99万元,其中:一般公共预算877.99万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年对比,增加7.29万元,增长0.84%,主要原因分析人员职位晋升,薪资正常调整。
(二)财政拨款收入情况
2022年政协金平县委员会财政拨款收入877.99万元,其中:本年收入877.99万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款877.99万元(本级财力877.99万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比,增加7.29万元,增长0.84%,主要原因分析人员职位晋升,薪资正常调整。
四、预算单位支出情况
2022年政协金平县委员会预算总支出877.99万元。财政拨款安排支出877.99万元,其中:基本支出877.99万元,与上年对比,增加7.29万元,增长0.84%,主要原因分析人员职位晋升,薪资正常调整;项目支出0万元,与上年对比无变动。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.201(类)02(款)01(项)行政运行支出560.71万元,主要用于行政单位基本支出,职工工资支出;
2.201(类)02(款)04(项)政协会议支出7.24万元,主要用于政协会议支出;
3.201(类)02(款)05(项)委员视察支出18.1万元,主要用于政协委员视察工作中的各项开支;
4.201(类)02(款)99(项)其他政协事务支出43.2万元,主要用于其他政协事务的各项开支;
5.201(类)32(款)99(项)其他组织事务支出0.89万元,主要用于其他政协事务的各项开支;
6.208(类)05(款)01(项)行政单位离退休支出98.76万元,用于机关事业单位行政单位离退休人员支出;
7.208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出65.46万元,用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;
8.208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出32.73万元,用于机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金费支出;
9.210(类)11(款)01(项)行政单位医疗支出48.66万元,用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出;
10.210(类)11(款)99(项)其他行政事业单位医疗支出2.24万元,用于其他行政事业单位医疗支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301(类)01(款)基本工资支出159.83万元。(其中:基本支出159.83万元,项目支出0万元);
2.301(类)02(款)津贴补贴支出236.02万元。(其中:基本支出236.02万元,项目支出0万元);
3.301(类)03(款)奖金支出13.32万元。(其中:基本支出13.32万元,项目支出0万元);
4.301(类)08(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出65.46万元。(其中:基本支出65.46万元,项目支出0万元);
5.301(类)09(款)机关事业单位职业年金支出32.73万元。(其中:基本支出32.73万元,项目支出0万元);
6.301(类)10(款)职工基本医疗保险缴费支出48.66万元。(其中:基本支出48.66万元,项目支出0万元);
7.301(类)12(款)其他社会保障缴费支出3.47万元。(其中:基本支出3.47万元,项目支出0万元);
8.301(类)13(款)住房公积金支出37.11万元。(其中:基本支出37.11万元,项目支出0万元);
9.302(类)01(款)办公费支出42.85万元。(其中:基本支42.85万元,项目支出0万元);
10.302(类)11(款)差旅费支出9.52万元。(其中:基本支出9.52万元,项目支出0万元);
11.302(类)13(款)维修(护)费支出5万元。(其中:基本支出5万元,项目支出0万元);
12.302(类)15(款)会议费支出2.5万元。(其中:基本支出2.5万元,项目支出0万元);
13.302(类)16(款)培训费支出0.18万元。(其中:基本支出0.18万元,项目支出0万元);
14.302(类)17(款)接待费支出4万元。(其中:基本支出4万元,项目支出0万元);
15.302(类)26(款)劳务费支出15万元。(其中:基本支出15万元,项目支出0万元);
16.302(类)28(款)工会经费支出13.09万元。(其中:基本支出13.09万元,项目支出0万元);
17.302(类)39(款)其他交通费支出34.44万元。(其中:基本支出34.44万元,项目支出0万元);
18.302(类)99(款)其他商品和服务支出45.41万元。(其中:基本支出45.41万元,项目支出0万元);
19.303(类)02(款)退休费支出97.56万元。(其中:基本支出97.56万元,项目支出0万元);
20.303(类)05(款)生活补助支出0.55万元。(其中:基本支出0.55万元,项目支出0万元);
21.303(类)99(款)其他对个人和家庭的补助支出0.29万元。(其中:基本支出0.29万元,项目支出0万元);
22.310(类)02(款)办公设备购置费支出10.00万元。(其中:基本支出10.00万元,项目支出0万元);
23.310(类)07(款)信息网络及软件购置更新支出1万元。(其中:基本支出1万元,项目支出0万元)。
五、财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金的支出
六、省对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
本单位没有与中央配套事项预算内容
(二)按既定政策标准测算补助事项
本单位没有按既定政策标准测算补助事内容
(三)经济社会事业发展事项
本单位没有经济社会事业发展事项内容
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
政协金平县委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45.43万元,较上年减少2万元,下降4.22%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
政协金平县委员会2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无变动,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
较上年无变动。
(二)公务接待费
政协金平县委员会2022年公务接待费预算为15万元,较上年减少20万元,下降57.14%,国内公务接待批次为123次,共计接待1850人次。
减少变化原因是践行厉行节约,减少接待预算。
(三)公务用车购置及运行维护费
政协金平县委员会2022年公务用车购置及运行维护费为30.43万元,较上年增加18万元,增长144.81%。其中:公务用车购置费0万元,较上年无变动;公务用车运行维护费30.43万元,较上年增加18万元,增长144.81%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
减少变化原因主要是2022年委员换届选举等政协事务需要使用公务用车,频率增长较大。
九、重点项目预算绩效目标情况
政协金平县委员会2022年没有项目纳入预算,故没有预算绩效目标情况。
十、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.财政拨款收入,是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.行政单位其他收入,是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等,不属于行政单位的收入。
3.事业收入,即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入。
4.上级补助收入,即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入,即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.经营收入,即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.其他收入,即本条上述规定范围以外的各项收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。
8.三公经费,按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公经费”包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
9.绩效评价,是财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准,对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。
10.公务卡制度,公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的,具有一定透支额度与透支免息期,主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是:行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费,在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。
11.全口径预算,是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。
12.部门预算,是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出,又反映基金预算的收入和支出。
13.国库集中收付制度,又称财政国库单一账户制度,是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系,收入通过国库单一账户体系,直接缴入国库,不设立过渡性存款账户;支出通过国库单一账户体系,以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式,将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位,即预算单位使用资金但见不到资金;未支用的资金余额均保留在国库单一账户,由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节,可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题,确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。
14.权责发生制,是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。
15.收付实现制,是以款项是否已经收到或付出作为计算标准,来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项,无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担,均作为本期的收益和费用处理。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
政协金平县委员会2022年机关运行经费安排171.99万元,与上年对比增加6.51万元,主要原因是各乡镇委员换届选举的选举差旅费、公务用车维护使用费等费用增加。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,政协金平县委员会资产总额573.96万元,其中,流动资产28.64万元,固定资产543.99万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产1.33万元,其他资产0万元。与上年相比,本年度资产总额增加435.74万元,其中,固定资产增加479.16万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中,出租资产0平方米,资产出租收入0万元。
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据,此处公开为2021年12月资产月报数。
监督索引号53253000413100111
相关附件:
附件【中国人民政治协商会议云南省金平县委员会2022年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc】