目录
第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院概况
一、主要职能
(一)主要职能
金平县勐桥乡中心卫生院是卫生医疗预防工作的综合性机构,主要职能是负责勐桥乡医疗卫生工作,培训乡村卫生技术人员,开展基本公共卫生服务、家庭医生签约服务及全民健康教育、卫生应急和疫情防治等工作,并对村卫生室医疗机构进行业务指导,是农村医疗网点的重要环节,承担着医疗防疫、保健的重要任务,是解决农村看病难看病贵的重要环节。
(二)2020年度重点工作任务介绍
2020年金平县勐桥乡中心卫生院在上级各部门的领导下,紧紧围绕“医德医风、医疗质量、管理效益”、践行“健康扶贫、公共卫生、健康促进、扫黑除恶、疫情防控”在全院职工共同努力下,提高了医疗服务质量,加强了母婴保健管理,规范了妇幼保健及预防工作;完成了国家基本公共卫生服务项目管理工作;进一步加强应对突发的重大公共卫生突发应急事件。2020年本院门诊、住院业务收入为165.46万元,认真完成上级各部门交给的工作和任务。
1.挖掘潜力,提高服务质量,创收利润。年初制定责任目标,结合单位实际,围绕责任目标开展各项工作,顺利完成2020年各项目标责任。重视人才培训,提高业务技术水平,引进技术,提高服务质量,增收利润。
2.2020年全年门诊人次为20616人次。编制床位:21张,实际开发床位数32张,全年出院人次:349人。出院者实际占用总床日数:1396床日。全年实际开放总床日数:11680天。
3.家庭医生签约服务工作。我院按照金平县家庭医生签约服务的实施方案,结合本院的实际情况,共分6个工作组进村入寨的开展工作,现完成签约总人数8380人,占辖区总人口的28.16 %,老年人签约人数1325人,其中建档立卡532人;孕产妇:75人,其中建档立卡39人;0-6儿童:签约人数1064人其中建档立卡521人;高血压:签约人数884人,其中建档立卡303人;糖尿病:签约人数233人,其中建档立卡90人;肺结核:签约人数34人,其中建档立卡21人;严重精神障碍患者:签约人数78人,其中建档立卡31人;残疾:签约人数314人,其中建档立卡125人;建档立卡户:签约人数5853人;计划生育特殊家庭:签约人数3人。通过入户体检、政策宣传、基本医疗、电话服务等多种方式完成了履约,做到了“签约一人、履约一人”。
4.2020年度,我乡36种大病人员为120人,其中,50个重性精神病患者,2个食管癌患者,1个直肠癌患者,2个终末期肾病患者,1个乳腺癌患者,4个宫颈癌患者,1个肺癌患者,2个急性心肌梗死患者,30个白内障患者,25个慢性阻塞性肺气肿患者,1个脑卒中患者,1个风湿性心脏病患者,均纳入健康扶贫动态系统管理中,其中“三个一批”中,大病集中救治一批205人,慢病签约服务756人。
5.2020年新冠疫情伊始,我院就紧急召回所有在岗医务人员并积极投入疫情防控攻坚战当中。截止最后上报日期12月26日,我院公参加疫情防控工作累计3165人次,累计监测提问42646人次。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院2020年末实有人员编制20人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制20人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员20人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆2辆。
第二部分 2020年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院2020年度收入合计6,459,657.02元。其中:财政拨款收入4,594,458.02元,占总收入的71.13%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入1,654,694.00元,占总收入的25.62%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入210,505.00元,占总收入的3.26%。与上年对比收入增加1,861,055.94,增长40.47%,主要原因是:本年度因增加多项医疗辅助检查,增加特岗全科医生和离岗乡村医生生活补助及重大公共卫生、突发公共卫生事件应急处理专项经费。
二、支出决算情况说明
金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院2020年度支出合计6,251,766.27元。其中:基本支出3,442,548.10元,占总支出的55.07%;项目支出2,809,218.17元,占总支出的44.93%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比支出增加1,744,779.56元,增长38.71%。主要原因:一是本年度增加医疗辅助检查专用卫生材料费、人员工资增加;二是突发公共卫生肺炎疫情事件专项经费支出增加。
(一)基本支出情况
2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,442,548.10元。与上年对比增加892,407.72元,增长34.99%,主要原因是:2020年度我院创建等级医院评审,用于购买医疗设备及办公家具及人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,303,695.56元,占基本支出的66.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,138,852.54元,占基本支出的33.08%。其中人均工资福利支出115184.778元,年人均公用经费支付56942.627元。
(二)项目支出情况
2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,809,218.17元。与上年对比增加852,371.84元,增长43.55%,主要原因是公共卫生完成量增加,项目支出增加,劳务费增加。具体项目开支及开展工作情况:1.国家基本公共卫生服务项目经费主要用于购买公共卫生服务体检卫生医疗耗材,支付各类人群纸质档案印刷费、入村入户宣传支出、兑现乡村医生公共卫生服务劳务费及特岗全科医生生活补助;2.家庭医生签约服务项目经费主要用于支付家庭医生签约服务协议书、宣传资料等办公费、入村入户签约劳务费支出;3.突发公共卫生肺炎疫情事件各项专项经费支出包括疫情防控物资的储备、疫情防控人员补助支出、其他支出(办公费、差旅费、交通补助等)。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出5,175,409.19元,占本年支出合计的82.78%。与上年对比增加1,448,357.22元,增长38.86%,主要原因是:本年度我院创建等级医院评审,用于购买医疗设备及办公家具,人员经费增加支出增加、多项医疗辅助检查专用卫生材料、人员工资增加、增加离岗乡村医生生活补助、特岗全科医生生活补助及突发公共卫生肺炎疫情事件专项经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
8.社会保障和就业(类)支出285,103.06元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出285,103.06元。
9.卫生健康(类)支出4,890,306.13元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.49%。主要用于对公共卫生工作的督导,突发公共卫生事件的处置,基本公共卫生服务项目的督导、培训,艾滋病防治向社会购买服务的支出、计划生育项目的宣传、培训、督导,健康扶贫等。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为0.00元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%。2019年和2020年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0.00元。其中:
国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
国(境)外接待费0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院2020年机关运行经费支出0.00元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院资产总额4,607,169.45元,其中,流动资产2,182,340.29元,固定资产2,218,511.34元,对外投资及有价证券0元,在建工程170,000.00元,无形资产36,317.82元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少400,035.49元,其中固定资产减少79,481.54元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2020年度,部门政府采购支出总额44,544.81元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出44,544.81元。授予中小企业合同金额44,544.81元,占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)为空表,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)为空表“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(公开09表)为空表。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
2.其他收入:为除“一般公共预算拨款收入”外的收入,主要是救护车项目经费及病床更换经费等。
3.上年结转:为我单位结转资金,主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定继续使用的资金。
4.基本支出:指为保证我单位政策运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。
5.项目支出:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
相关附件:
附件【金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院2020年部门决算公开表.xls】