第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县者米乡中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2018部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县者米乡中学概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.贯彻、执行教育法律法规和政策规定,坚持依法治教、依法治学;
2.负责本单位教育教学管理及教研教改工作,抓好教育教学、为高一级学校输送合格毕业生;
3.负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。
(二)2018年度重点工作任务介绍
1.完成日常教学工作管理,维护好学校教学设施和设备;
2.为全体教职工创造继续教育培训机会,让那个更多教师参与学习;
3.让全体学生感受到国家的惠民政策,积极宣传“两免一补”政策,并认真落实改政策。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入金平苗族瑶族傣族自治县者米乡中学部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
金平苗族瑶族傣族自治县者米乡中学部门2018年末实有人员编制50人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制50人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员39人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
(详见金平苗族瑶族傣族自治县者米乡中学2018年部门决算表)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
金平苗族瑶族傣族自治县者米乡中学部门2018年度收入合计8,371,403.24元。其中:财政拨款收入8,371,403.24元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比减少208,683.06元,下降2.49%,主要原因是其他普通教育公用经费未拨入。
二、支出决算情况说明
金平苗族瑶族傣族自治县者米乡中学部门2018年度支出合计8,441,495.09元。其中:基本支出8,441,495.09元,占总支出的100%;项目支出0元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比增加88,805.21元,增长1.05%,主要原因分析:我校在职教师和学生人数增加,人员经费和教育经费增加。
(一)基本支出情况
2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县者米乡中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,441,495.09元。与上年对比增加88,805.21元,主要原因分析:我校在职教师和学生人数增加,人员经费和教育经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.71%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.29%。年人均工资支出103,713.33元,年人均公务开支1,689.11元。
(二)项目支出情况
2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县者米乡中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0元。
本单位无此项支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
金平苗族瑶族傣族自治县者米乡中学部门2018年度一般公共预算财政拨款支出8,441,495.09元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加88,805.21元,增长1.05%,主要原因分析:我校在职教师和学生人数增加,人员经费和教育经费支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
5.教育(类)支出7,955,686.69元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.24%。主要用于教职员工的工资福利支出,商品和服务支出,其他资本性支出。
6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
7.文化体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
8.社会保障和就业(类)支出485,808.4元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于机关事业养老保险支出和离退休人员的离退休费支出。
9.医疗卫生与计划生育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
18.国土海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
21.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
22.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
23.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
金平苗族瑶族傣族自治县者米乡中学部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无预算数和支出数。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和2017年一样为0元。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,;公务用车购置及运行费支出决算为0元;公务接待费支出决算为0元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出0元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:
公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。其中:
国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
金平苗族瑶族傣族自治县者米乡中学部门2018年机关运行经费支出0元,
我单位属于事业单位,无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,金平苗族瑶族傣族自治县者米乡中学部门资产总额4,688,548.02元,其中,流动资产438,841.13元,固定资产4,242,405.89元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产7,301.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少941,139.86元,其中;流动资产减少204,833.86元,固定资产减少736,306元,对外投资及有价证券0元,在建工程增加0元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2018年度,部门政府采购支出总额145,288.00元,其中:政府采购货物支出140,288.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出5,000.00元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
我校无此项内容
(二)项目支出绩效自评
我校无此项内容。
(三)项目绩效目标管理
我校无此项内容。
(四)2018部门整体支出绩效自评报告
1.部门基本情况
者米乡中学履行的职能是抓好学校教育教学、内部管理工作、为高级中学输送毕业生和有用人才。实施中小学义务教育,促进基础教育发展及相关的社会服务。纳入2018年度部门决算编报的单位共1个,2018年末实有人员编制50人,事业编制50人,在职在编实有事业人员39人,特岗17人,离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。
2.部门绩效目标的设立情况:保障者米乡中学在职人员56人、离退休人员2人的正常办公、生活秩序;坚决执行党和国家的教育方针政策,尤其关注留守儿童的成长和教育;管好用好国家的教育资金,改善和优化农村的办学条件;把教育教学质量放在首位,提高教师从教的幸福感,办人民满意的教育。"
3.部门整体收支情况
者米乡中学部门2018年度收入合计8,371,403.24元。其中:财政拨款收入8,371,403.24元,占总收入的100%;2018年度支出合计8,441,495.09元。
4.部门预算管理制度建设情况:单位出台了《者米乡中学财务内部控制制度》,从预算业务管理、收支管理、资产管理等方面对业务流程和工作要求做了详细的规定。我单位还梳理单位权力结构,制定了《者米乡中学“三重一大”议事决策制度》、《权力清单制度》等制度,确保决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调。
5.绩效自评工作情况
前期准备,加强组织领导。一是成立由主要领导任组长、分管领导任副组长,各业务科室负责人为成员的绩效评价领导小组和办公室,统一安排部署2018年度绩效评价工作;二是确定评价范围。整体支出绩效评价包括工作的重点项目;三是制定评价指标表。单位围绕2018年度狠抓落实年确定的重点工作目标,梳理了各项工作的完成情况,制定了整体支出绩效评价指标;四是汇总分析单位整体支出绩效情况。查找单位在执行过程中存在的问题,并有针对性的采取整改措施。
6.组织实施:搜集所有绩效项目的资料并进行分析,对项目自评进分工;按自评标准逐一进行项目打分,分析项目实施情况;组织项目自评小组会议,并形成绩效自评报告和完成相关套表的填写。
评价情况分析及综合评价结论:根据评价指标体系测算,本单位部门整体支出绩效评价评价结果等次为“优”。
(五)部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)
五、其他重要事项情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开07表),财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)和部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表12)为空。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
3.政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
5.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
6.机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。
7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.其他政府办公厅(室)及相关机构事务:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
11.社会保障和就业支出-事业单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
12.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
13.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
14.“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
相关附件:
附件【金平苗族瑶族傣族自治县者米乡中学2018年部门决算表.xls】