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  • 发布机构
    红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡
  • 文号
  • 发布日期
    2019-08-16
  • 时效性
    有效

红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡2018年度部门决算

  监督索引号53253000755501000

  第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

  (二)项目支出绩效自评

  (三)项目绩效目标管理

  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

  (五)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分  名词解释

 

  第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  (1)贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等,执行本级党代会和人代会的决定、决议;稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开。

  (2)加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设;加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导,健全村民自治机制,培育、提高村民委员会自治能力,推进村务、财务公开,推进农村民主政治建设。

  (3)促进发展。科学制订发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。

  (4)维护稳定。坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

  (5)加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

  (6)提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

  (7)完成县委、县政府交办的其他工作。

  (二)2018年度重点工作任务介绍

  过去一年,是奋力践行新时代新担当新作为,勇挑重担、真抓实干的一年。一年来,我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在县委、县政府和乡党委的坚强领导下,在乡人大的监督支持下,坚持稳中求进、稳中有为的工作总基调,紧紧围绕脱贫攻坚这个重大政治任务和中心工作,团结和依靠全乡各族群众,统筹推进经济、产业、民生等各项工作发展,较好完成了年初确定的各项目标任务。全年实现农村经济总收入11620万元,增长10%;实现农业生产总值8890.7万元,增长8%;完成固定资产投资676.8万元,增长20%;粮食总产量7100吨,增加3.2%;金融机构各项存款余额8717.53万元,比年初增长778万元,各项贷款3265.53万元;实现社会消费品零售总额2284.7万元,增长1.1%;农村常住居民人均可支配收入8398元,增长17%。

  一年来,以脱贫攻坚统揽全局,合力攻坚,脱贫成效显著。精心组织开展了贫困对象动态管理工作,确保了贫困对象精准识别与精准退出。不断提高扶贫项目安排和资金使用精准度,做到项目、资金统一调配、归口管理,切实发挥扶贫项目的整合效应。统筹整合各类扶贫项目资金157.75万元,完成弄别寨等共20项基础设施建设,实施产业扶贫项目3个,全力实现产业覆盖到户。全年共发放生猪743头,补助74.30万元,惠及建档立卡贫困户387户;丈量验收红辣椒62.40亩,兑现补助资金3.12万元,惠及建档立卡贫困户190户;丈量验收板蓝根462.99亩,兑现补助资金9.26万元,惠及建档立卡贫困户96户;严格按照程序及步骤,做实村级施工图、乡级路线图,规划投入资金4391.94万元,入库项目204个,覆盖全乡全部建档立卡贫困人口;抓实就业扶贫,全力实现稳定就业增收,转移就业人员2929人,预计实现增收三千万元,共开展各类技术培训15期,培训人员1100余人次,其中建档立卡贫困人口1704人;抓实农村危房改造工作,全力保障安全稳固住房。投资222.89万元对阿得博村,高兴寨村、水源村、箐口村的203户农村危房户进行了改造;抓实健康扶贫工作,实现家庭签约人数4688人,实现家庭医生签约100%。

  2018年,全乡脱贫362户1459人,分别是阿得博村委会199户815人,高兴寨村委会 66 户264人,水源村委会18户80人,箐口村委会79户300人;驻村扶贫工作队管理日渐完善,扶贫工作队伍不断壮大,扶贫工作有序推进;贫困村基础设施不断完善,村寨更加美丽整洁;贫困户产业不断丰富,脱贫技能不断提升,脱贫致富思想不断强化,基本生活有效保障,生活质量明显改善。

  一年来,以产业发展为核心,挖潜力、产业结构更加优化。加大种植板蓝根、草果、梯田香米为主的农业支柱产业及林业产业的发展。全年累计完成板蓝根种植面积2.23万亩,年产板蓝根11150吨,产值达3345万元;完成草果种植面积1.56万亩,年产值3873.90万元;完成梯田香米种植501亩,涉及178户农户;完成油茶种植面积2700亩,出圃杉木苗35余万株,兑现生态公益林所有权补偿金24万元,退耕还林补助资金92.50万元,完成木材采伐审批3340立方米。

  一年来,基础设施加大投入,公共服务明显改善。共投资770.81万元推进交通、水利、教育、文化等基础设施建设,其中阿得博村委会投资273.64万元用于阿得博上寨、阿得博下寨、期里寨等9个村民小组基础设施建设,高兴寨村委会投资204.72万元用于王恩寨、偏坡老寨等4个村民小组基础设施建设,水源村委会投资31.36万元用于水源新寨基础设施建设,箐口村委会投资261.09万元用于吴家寨、滑石板村等6个村民小组基础设施建设。

  一年来,以改善民生为基础,惠民生、补短板,民生福祉有效增进。始终坚持以人为本,加快发展社会事业,着力保障和改善民生,促进各项社会事业健康发展,让人民群众共享发展成果。教育事业扎实推进,教育扶贫工作,狠抓“控辍保学”工作。共深入48名学生家做家访工作108人次,配合学校老师发放《责令送被监护人接收义务教育通知书》48份,全乡适龄儿童入学率达到100%。卫生计生成效显著。采取各种避孕节育措施人数2930人,综合节育率81.4%,全年出生73人,其中一孩34人,二孩15人,多孩24人,计划内出生49人,计划外出生24人,符合政策生育率67.2%,立案3人。医疗卫生事业稳步发展,疾病预防控制工作成绩显著,艾滋病、狂犬病等传染病疫情得到有效控制。文体事业加快发展,加大文化体育基础设施建设投入,开展丰富多彩的群众性文体活动,不断满足人民群众的精神文化需求。民政兜底保障成效日益发挥。累计发放城乡低保金783.58万元,保障对象3万余人次;发放城乡医疗救助金15.26万元,救助患者120人次;发放临时救助金15.37万元,救助困难群众101人;扶持水泥144吨、瓦片580片,空心砖2000个,救助困难群众372人。关爱残疾弱势全体,发放生活困难残疾人补助资金135人8.97万元。完成退役军人信息采集111人。公共服务全面提升,城乡居民基本医疗保险参保人数14057人、参保率93.46%,筹集资金155.40万元,其中,建档立卡贫困人口100%参加城乡居民基本医疗保险;全年建档立卡户住院1185人次,补偿金额492.40万元,门诊人数3.4万人次,补偿金额103.80万元;城乡居民基本养老保险人数3011人,续保率为38%,符合养老保障的建档立卡贫困人口参保率实现100%。

  一年来,环境整治全面展开,乡村面貌不断换新。加大整治村容村貌环境卫生力度,全力推动提升城乡人居环境工作。全年累计出动850人次对辖区重点路域、街道、二级路沿线开展清洁卫生整治活动。依法拆除城乡房屋等简易构筑物乱搭乱建3起,治理柴草乱堆10起,垃圾、脏水乱倒乱泼乱排15起,批评教育、查处乱吐乱丢乱扔等不文明行为100人次;规范、拆除存在安全隐患、破旧户外广告牌6处,清理拆除门头布标28条;清理占道施工2起,查处随意倾倒建筑垃圾10起,乱粘乱贴乱画、乱喷涂小广告行为100余条,清理生产生活垃圾6吨,完成农村无害化卫生户厕52座。投入150万元新安装变压器3台,农户新增电表1200余支,制定有效的村规民约,建立稳定的清扫保洁制度,聘请119名保洁员负责清理各村环境卫生。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

  1.阿得博乡人民政府;

  2.农业事业机构。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡部门2018年末实有人员编制57人。其中:行政编制22人(含行政工勤编制0人),事业编制35人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员21人(含行政工勤人员1人),事业人员30人(含参公管理事业人员3人)。

  离退休人员6人。其中:离休0人,退休6人。

  实有车辆编制3辆,实有车辆6辆。

  第二部分  2018年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡部门2018年度收入合计7,879,993.77元。其中:财政拨款收入7,879,993.77元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年收入合计15,373,839.93元对比减少7,493,846.16元,减少48.74%,主要原因为2017年度涉农整合项目资金7,789,859.00元纳入部门决算。

  二、支出决算情况说明

  红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡部门2018年度支出合计12,065,134.54元。其中:基本支出6,867,605.54元,占总支出的56.92%;项目支出5,197,529.00元,占总支出的43.08%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年支出合计9,845,540.65元,对比增加2,219,593.89元,增长22.54%,主要原因为2017年支付涉农整合资金支出2,944,330.00元,而2018年支付涉农整合资金支出5,197,529.00元。

  (一)基本支出情况

  2018年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,867,605.54元。与上年对比减少33,605.11元,下降0.48%,主要原因为日常公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.3%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.7%。年平均人员是78人,年人均基本支出88,046.22元。

  (二)项目支出情况

  2018年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5,197,529.00元。与上年对比增加2,253,199.00元,增长76.53%,主要原因为上年部分项目拨款收入结余,在本年完成支付。具体项目开支及开展工作情况:1.高兴寨村委会期咱迷基础设施建设项目支出800,000.00元;2.边疆县村综合文化服务中心工程省级资金项目支出90,000.00元;3.阿得博上寨、下寨基础设施建设项目支出619,859.00元;4.2017年第一批整合涉农资金项目支出1,562,670.00元;5.2017年第二批整合涉农资金项目支出805,000.00元;6.2017年第五批整合涉农资金项目支出870,000.00元;7.阿得博乡跨境电子商务兴边富民三年行动计划2017年项目支出100,000.00元;8.水源老寨村民小组活动室建设项目支出350,000.00元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡部门2018年度一般公共预算财政拨款支出11,715,134.54元,占本年支出合计的97.1%。与上年对比增加1,951,193.89元,增长19.98%,主要原因为2017年支付涉农整合资金支出2,944,330.00元,而2018年支付2017年度涉农整合资金支出5,197,529.00元。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出5,092,136.06元,占一般公共预算财政拨款总支出的43.47%。主要用于工资福利支出3,714,644.73元;商品和服务支出577,471.33元;资本性支出800,000.00元。

  2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  本单位无此项支出。

  3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  本单位无此项支出。

  4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  本单位无此项支出。

  5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  本单位无此项支出。

  6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  本单位无此项支出。

  7.文化体育与传媒(类)支出181,720.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于工资福利支出88,720.88元;商品和服务支出3,000.00元;资本性支出90,000.00元。

  8.社会保障和就业(类)支出1,080,407.61元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.22%。主要用于工资福利支出1,040,907.61元;商品和服务支出39,500.00元。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出205,690.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于工资福利支出181,690.84元;商品和服务支出24,000.00元。

  10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  本单位无此项支出。

  11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  本单位无此项支出。

  12.农林水(类)支出4,835,467.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的41.28%。主要用于工资福利支出895,938.84元;商品和服务支出82,000.00元;资本性支出3,857,529.00元。

  13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  本单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  本单位无此项支出。

  15.商业服务业等(类)支出100,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于资本性支出100,000.00元。

  16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  本单位无此项支出。

  17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  本单位无此项支出。

  18.国土海洋气象等(类)支出219,711.31元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于工资福利支出210,711.31元;商品和服务支出9,000.00元。

  19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  本单位无此项支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  本单位无此项支出。

  21.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  本单位无此项支出。

  22.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  本单位无此项支出。

  23.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  本单位无此项支出。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为179,000.00元,支出决算为243,847.45元,完成预算的136.22%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为154,323.07元,完成预算的165.93%;公务接待费支出决算为89,524.38元,完成预算的104.09%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为2018年脱贫攻坚工作任务重,公务用车使用频率增高,公务用车运行维护费用增加。

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加62,824.45元,增长34.71%。其中:因公出国(境)费支出决算无增减;公务用车购置及运行费支出决算增加61,210.07元,增长65.74%;公务接待费支出决算增加1,614.38元,增长1.84%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2018年脱贫攻坚工作任务重,公务用车使用频率增高,公务用车运行维护费用增加。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出154,323.07元,占63.29%;公务接待费支出89,524.38元,占36.71%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2.公务用车购置及运行维护费支出154,323.07元。其中:

  公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出154,323.07元,开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出89,524.38元。其中:

  国内接待费支出89,524.38元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待72批次(其中:外事接待0批次),接待人次358人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展脱贫攻坚工作发生的接待支出。

  国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡部门2018年机关运行经费支出734,971.33元,与上年支出1,214,816.60元对比减少479,845.27元,下降39.5%,主要原因是2018年部分办公购置费,打印、印刷费用未支付,经费支出数减少。机关运行经费主要用于办公开支210,896.88元、差旅费26,497.00元、公务接待费89,524.38元、劳务费12,880.00元、公务用车运行维护费154,323.07元、其他交通费240,850.00元。

  二、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡部门资产总额12,893,644.88元,其中,流动资产9,745,600.88元,固定资产3,142,138元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产5,906.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少6,888,244.07元,其中;流动资产减少7,056,563.67元,固定资产增加169,500.00元,对外投资及有价证券无增减,在建工程无增减,无形资产减少1,180.00元,其他资产无增减。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

  三、政府采购支出情况

  2018年度,部门政府采购支出总额221,790.00元,其中:政府采购货物支出161,790.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出60,000.00元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

  四、部门绩效自评情况

  (一)部门基本情况

  红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡2018年末实有人员编制57人。其中:行政编制22人(含行政工勤编制0人),事业编制35人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员21人(含行政工勤人员1人),事业人员30人(含参公管理事业人员3人)。

  (二)项目支出绩效自评

  项目组织机构健全,严格落实责任、严格执行工作报告制度、加大督促检查执行力度、加强对绩效工作考核力度、严格按照质量管理要求和项目实施计划进行,质量符合设定标准。

  (三)项目绩效目标管理

  1.绩效管理需科学规范:严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,与预算管理紧密结合,实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核;2.绩效管理需分类推进:对支出项目进行合理分类,有利于绩效评价结果的科学有效。

  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

  通过收集单位基本情况、预算算定与明细、单位中长期规划目标及组织架构等信息,分析单位资源配置的合理性及长期规划目标完成与履职情况,总结经验做法,划出预算绩效管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高财政资金的使用效益。

  (五)部门整体支出绩效自评表

  部门绩效自评情况表详见附表(附表10-14)

  五、其他重要事项情况说明

  财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)、部门绩效自评情况表(附表10-附表12)为空表。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:为财政当年拨付资金。

  2.基本支出:指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

  3.上年结转:指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

  4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  5.机关运行经费:保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  监督索引号53253000755501111

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附件【红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡2018年部门决算表.xls