第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县第二小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2018部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县第二小学概况
一、主要职能
(一)主要职能
金平二小履行的职能是抓好教育教学、内部管理、为高一级学校输送合格毕业生和有用人才。
(二)2018年度重点工作任务介绍
一是中央营养改善计划正常实施,保证营养改善计划资金全部用于学生的营养状况的改善,为培养健康向上、德育合格的学生打下坚实的基础。
二是中央补助、省州补助公用经费、免学杂费、“改薄”计划的政策执行,极大解决了历年办公经费不足,校舍破烂,桌椅不够的情况,使教学硬件能够正常到位,促进了我校教育工作的稳定发展。
三是我校学生在2018年学期期末考试中获得了优异的成绩,这是对我校教学工作的极大肯定。
总之,在这年中,学校坚持勤俭节约、专款专用、教书育人的原则。及时兑现寄宿生生活补助费到学生手中,无克扣寄宿生生活补助费的情况,使贫困学生度过了生活上的难关,能够继续学习,又保证了学生的营养状况,为培育出健康向上、德育优秀的学生做出了重大的努力。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入金平苗族瑶族傣族自治县第二小学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
金平苗族瑶族傣族自治县第二小学2018年末实有人员编制94人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制94人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员94人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员11人。其中:离休0人,退休11人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
金平苗族瑶族傣族自治县第二小学2018年度收入合计13,441,118.18元。其中:财政拨款收入13,441,118.18元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比增加501,747.51元,增长3.88%,主要原因是本年度学生增多,教育经费增加。
二、支出决算情况说明
金平苗族瑶族傣族自治县第二小学2018年度支出合计13,331,985.03元。其中:基本支出13,331,985.03元,占总支出的100%;项目支出0元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比增加320,917.12元,增长2.47%,主要原因是本年度学生增多,教育经费支出增加。
(一)基本支出情况
2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县第二小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,331,985.03元。与上年对比增加320,917.12元,增长2.47%,主要原因是本年度学生增多,教育经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.04%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.96%。年人均工资支出114468.35元,年人均公务开支11124.68元。
(二)项目支出情况
2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县第二小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比无变化,主要原因是项目支出由县教育局统一实施,本单位无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
金平苗族瑶族傣族自治县第二小学2018年度一般公共预算财政拨款支出13,331,985.03元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加320,917.12元,增长2.47%,主要原因是本年度学生人数增加,教育经费支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
5.教育(类)支出11,969,901.83元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.78%。主要用于工资福利支出9402341.38元;商品和服务支出1041320.45元;对家庭和个人的补助1510560元;资本性支出15680元。
6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
7.文化体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
8.社会保障和就业(类)支出1,362,083.2元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.22%。主要用于:工资福利支出1357683.20元为机关事业单位基本养老保险费支出,商品服务支出4400.00元为退休公务费。
9.医疗卫生与计划生育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
18.国土海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
21.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
22.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
23.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
金平苗族瑶族傣族自治县第二小学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2018年度本单位无三公经费预算与支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算增加0元。2018年本单位无三公经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出0元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:
公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。其中:
国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
金平苗族瑶族傣族自治县第二小学部门2018年机关运行经费支出0元,我单位为事业单位,无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,金平苗族瑶族傣族自治县第二小学部门资产总额6,917,140.96元,其中,流动资产261,579.26元,固定资产6,088,261.7元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产567,300元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加55,463.08元,其中;流动资产增加15,553.08元,固定资产增加39,910元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2018年度,部门政府采购支出总额133,340.00元,其中:政府采购货物支出95,460.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出37,880.00元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
我校无项目支出。
(二)项目支出绩效自评
我校无项目支出。
(三)项目绩效目标管理
我校无项目支出。
(四)2018部门整体支出绩效自评报告
1.加强学校常规管理,塑造清新宜人的校园文化,继续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,强化党风廉政建设,对照党支部规范化建设标准要求,夯实工作基础,抓好党员领导干部和教职工队伍作风建设。党支部将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻全国教育大会精神,强化党员干部思想武装,提升精气神,激励新担当新作为,以党建引领幼儿园发展,为办好人民满意教育提供坚强组织保证。 以组织生活会、主题党日活动等形式,借助学习强国、云岭先锋APP平台,加强政治教育、红色教育、革命传统教育和形势政策教育。
2.增强保教质量意识,优化教育教学管理,加大教科研力度,扎实开展课题研究,全方位推进教学课程建设工作。
3.对学生实施体智德美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展,培养班级常规及学生良好行为习惯的养成。
4.推动教师队伍建设,强化教师的教科研能力 。
5.省级平安校园各项工作的开展。
6.学生营养改善计划项目有计划实施。
(五)部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表(附表10-14)
五、其他重要事项情况说明
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)、财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)、项目支出概况表(公开10表)、项目支出绩效自评表(公开11表)、项目绩效目标管理表(公开12表)为空表。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入,为本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入,为除“一般公共预算拨款收入”外的收入,主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。
三、基本支出,指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
四、项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
相关附件:
附件【金平苗族瑶族傣族自治县第二小学2018年部门决算表.xls】