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  • 索引号
    20240930-105234-393
  • 发布机构
    中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站
  • 文号
  • 发布日期
    2020-08-24
  • 时效性
    有效

中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站2019年度部门决算

  监督索引号53253000550101000

  目录

  第一部分  中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

  (二)部门整体支出绩效自评报告

  (三)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

 

  第一部分  中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  负责查验《国际汽车运输行车许可证》、《国际道路运输国籍识别标志》、国际道路运输有关牌证等;记录、统计出入口岸的车辆、旅客、货物运输量以及《国际汽车运输行车许可证》;定期向省级道路运输管理机构报送有关统计资料。监督检查国际道路运输的经营活动;协调出入口岸运输车辆的通关事宜;依法对国际道路运输经营违法行为进行查处;定期、不定期与越南交通部门进行会晤和交换《国际汽车运输行车许可证》。

  (二)2019年度重点工作任务介绍

  本单位认真办理出境国际道路运输行车许可证,截止2019年12月,我站共办理国际道路运输经营许可证14781张,其中C证14780张,B证1张;出入境车辆共计32243辆次,其中中方出境20030辆次;出入境货运量164095.5吨,其中出境货运量3559.65吨。确保了双方道路运输车辆正常通行,加强了中国云南省与越南莱州省交通部门之间的相互沟通与合作,促进了双边经济的繁荣发展。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站2019年末实有人员编制3人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制3人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员3人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

  离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

  实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

  第二部分  2019年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站2019年度收入合计289,866.90元。其中:财政拨款收入289,866.90元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比,本年比上年增加46,482.80元,增长19.1%,主要原因分析:本年加大口岸国际道路运输管理力度,增加金财建﹝2019﹞45号工作经费100,000.00元。

  二、支出决算情况说明

  中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站2019年度支出合计287,788.26元。其中:基本支出187,788.26元,占总支出的65.25%;项目支出100,000.00元,占总支出的34.75%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加44,404.16元,增长18.24%,主要原因分析:本年加大口岸国际道路运输管理力度,支出增加。

  (一)基本支出情况

  2019年度用于保障中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出187,788.26元。与上年对比减少55,595.84元,下降22.84%,主要原因分析:2019年开始执行县级经费标准,在职人员工资福利减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.85%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.15%。年人均工资福利支出60622.3元,年人均公用经费开支1973.79元。

  (二)项目支出情况

  2019年度用于保障中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出100,000.00元。与上年对比增加100,000.00元,增长100%。主要原因分析:2018年无项目支出,2019年新增项目支出(金财建﹝2019﹞45号工作经费100000.00元)。具体项目开支及开展工作情况:金财建﹝2019﹞45号工作经费用于统筹安排、指挥国际道路运输相关车辆,维护秩序等工作支出,办理国际道路运输经营许可证14781张,其中C证14780张,B证1张;出入境车辆共计32243辆次;出入境货运量164095.5吨。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站2019年度一般公共预算财政拨款支出287,788.26元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加44,404.16元,增长18.24%,主要原因分析本年加大口岸国际道路运输管理力度,支出增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出22,486.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  9.卫生健康(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出265,301.86元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.19%。工资福利支出159,380.5元、商品和服务支出5,921.36元;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200元,支出决算为0.00元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2019年未发生接待。

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少200.00元,下降100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算无增减变化;公务用车购置及运行费支出决算无增减变化;公务接待费支出决算减少200.00元,下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约,2019年末发生接待费。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费支出0.00元。其中:

  国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站2019年机关运行经费支出0.00元,与上年对比减少25,700.00元,下降100%,主要原因分析:下划县级,单位性质改变,公益一类事业单位无机关运行经费。

  二、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站资产总额10,095.31元,其中,流动资产2,078.79元,固定资产8,016.52元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少4,704.69元,其中;流动资产增加2,078.79元,固定资产减少6,783.48元,对外投资及有价证券无变动,在建工程无变动,无形资产无变动,其他资产无变动。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

  三、政府采购支出情况

  2019年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

  详见附表9-附表10。

  (二)部门整体支出绩效自评报告

  详见附表11。

  (三)部门整体支出绩效自评表

  详见附表12。

  五、其他重要事项情况说明

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)为空表。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

  一、一般公共预算拨款收入:指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

  二、财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

  三、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

  四、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

  监督索引号53253000550101111

相关附件:

附件【中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站2019年部门决算公开表20200820024004499.xls