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  • 发布机构
    金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学
  • 文号
  • 发布日期
    2020-08-24
  • 时效性
    有效

金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学2019年度部门决算

  目录

  第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

  (二)部门整体支出绩效自评报告

  (三)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

 

  第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  1.全面负责学校工作,认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

  2.负责教师队伍建设工作,决定校内教职工的工作安排,组织对教职工进行考核,实施奖惩。制定教师队伍建设规划,不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

  3.领导和组织学校的思想政治工作,把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律,不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人,搞好学校、社会、家庭三结合教育。

  4.依靠群众办学,实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作,充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用,支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往;做好与社会各界的联系工作,争取各方面力量对学校的支持,为办好学校创造良好的外部条件。

  (二)2019年度重点工作任务介绍

  1.在县委、县政府和县教体局的大力支持和帮助扶下,加强安全教育,确保学校正常的教学秩序,加强教学管理,全面提高教育教学质量;全面落实义务教育阶段困难学生享受免费教科书、免除杂费、补助寄宿生生活费政策,为改善学生因营养不良而造成身体发育不良,在校学生享受营养改善计划补助资金;加强义务教育均衡发展的建设,全面改善办学条件。

  2.全乡在职教师工资按时足额发放,无拖欠教师工资,稳定了教师队伍,提高了在职教师工作积极性、稳定性、自觉性,保障了大寨乡心小学教育教学质量的提升。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学2019年末实有人员编制71人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制71人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员63人(含参公管理事业人员0人),其他人员6人,主要是208年考入特岗教师6人,还未转编。

  离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

  实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

  第二部分  2019年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学2019年度收入合计12,662,290.51元。其中:财政拨款收入12,662,290.51元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加元,增长1.09%,主要原因分析:今年调整教师的义务教育基本工资,教师工资增加,办公经费也增加。

  二、支出决算情况说明

  金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学2019年度支出合计11,957,655.41元。其中:基本支出11,893,930.41元,占总支出的99.47%;项目支出63,725.00元,占总支出的0.53%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与2018年基本支出11804231.72元相比,增加89698.68元,增长1.01%。主要原因分析:今年调整教师的义务教育基本工资,教师工资增加,办公经费也增加。

  (一)基本支出情况

  2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,893,930.41元。与2018年基本支出11804231.72元相比,增加89,698.68元,增长了1.01%。主要原因分析:今年1月调整教师的义务教育基本工资,教师基本工资增加,办公经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.95%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.05%。年人均工资福利支出128,679.31元,年人均公用经费开支15,516.74元。

  (二)项目支出情况

  2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出63,725.00元。与2018年项目支出0元相比,增加63,725.00元,增长了100%。主要原因:上年度无项目支出,本年彩票公益金纳入项目支出。具体用于少年宫的基础建设及活动开展。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学2019年度一般公共预算财政拨款支出11,888,730.41元,占本年支出合计的99.42%。与2018年度一般公共预算财政拨款支出11804231.72元相比,增加89,698.68元,增长了1.01%,主要原因分析:今年1月调整教师的义务教育基本工资,教师基本工资增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出11,076,370.73元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.17%。主要用于教职员工的工资福利支出,商品和服务支出,其他资本性支出。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出812,359.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出773735.68元和抚恤支出38624元;

  9.卫生健康(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为325.00元,超出预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为325.00元,超出预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:主要用于县主管部门到我乡中心小学督查义务教育均衡发展工作发生的接待支出(1次6人)。

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加325.00元,增长100%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加325.00元,增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是县主管部门到我乡中心小学督查义务教育均衡发展工作发生的接待支出(1次6人)。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出325.00元,占100.00%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费支出325.00元。

  国内接待费支出325.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次6人(其中:外事接待人次0人)。主要用于县主管部门到我乡中心小学督查义务教育均衡发展工作发生的接待支出。

  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学2019年机关运行经费支出0.00元。我单位属于事业单位,无机关运行经费支出。

  二、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学资产总额2,400,595.30元,其中,流动资产943,511.47元,固定资产1,452,283.83元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产4,800.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1,636,724.26元,其中;流动资产增加697,631.26元,固定资产减少2,331,355.52元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产减少3,000.00元,其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

  三、政府采购支出情况

  2019年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

  详见附表9-附表10。

  (二)部门整体支出绩效自评报告

  详见附表11。

  (三)部门整体支出绩效自评表

  详见附表12。

  五、其他重要事项情况说明

  无。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

  1.财政拨款收入:指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

  2.政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

  3.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

相关附件:

附件【金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学2019年部门决算公开表.xls