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  • 发布机构
    金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学
  • 文号
  • 发布日期
    2020-08-24
  • 时效性
    有效

金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学2019年度部门决算

  目录

  第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

  (二)部门整体支出绩效自评报告

  (三)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

 

  第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  马鞍底乡中学履行的主要职能是抓好学校教育教学工作、内部管理工作、培养德育合格的学生,为高一级中学输送合格毕业生。

  (二)2019年度重点工作任务介绍

  一是中央、省州补助学生营养改善生活费学生人数472人,补助在校寄宿生生活补助费470人,解决了贫困寄宿生的后顾之忧,减少了学生的流失,并且保证营养改善计划资金全部用于学生的营养状况的改善,为培养健康向上、德育合格的学生打下坚实的基础。

  二是中央补助、省州补助公用经费、免学杂费、“改薄”计划的政策执行,极大解决了历年办公经费不足,校舍破烂,桌椅不够的情况,使教学硬件能够正常到位,促进了我校教育工作的稳定发展。

  三是我校学生在2019年学业水平考试及学年期末考试成绩跟往年相比进步了两名,这是对我校教学工作的极大肯定。

  四是保质保量地完成了县教育体育局下发的教育目标管理、安全目标管理。

  五是圆满完成“创建平安校园”和县级“义务教育均衡发展”的检查工作。

  六是成功举办第八届校园文化体育艺术节。

  总之,在这年中,学校坚持勤俭节约、专款专用、教书育人的原则。及时兑现寄宿生生活补助费到学生手中,无克扣寄宿生生活补助费的情况,使贫困学生度过了生活上的难关,能够继续学习,又保证了学生的营养状况,为培育出健康向上、德育优秀的学生做出了做大的努力。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学2019年末实有人员编制54人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制54人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员52人(含参公管理事业人员0人),其他人员2人,主要是特岗教师。

  离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

  实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

  第二部分  2019年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学2019年度收入合计8,634,978.26元。其中:财政拨款收入8,634,978.26元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。比上年增加694,368.40元,增长8.74%。主要原因是2019年教师工资增加。

  二、支出决算情况说明

  金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学2019年度支出合计8,349,150.70元。其中:基本支出8,295,150.70元,占总支出的99.35%;项目支出54,000.00元,占总支出的0.65%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加402,608.98元,增幅为5.07%,主要原因分析2019年教师工资增加。

  (一)基本支出情况

  2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,295,150.70元。与上年对比增加348,608.98元,增幅4.39%,主要原因分析2019年教师工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.46%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.54%。年人均工资支出126,818.44元,年人均公用经费开支9,815.85元。

  (二)项目支出情况

  2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出54,000.00元。与上年对比增加54,000元,增长100%,主要原因2019年秋季学期家庭经济困难学生生活补助费纳入项目支出。具体项目开支及开展工作情况:发放2019年秋季学期家庭经济困难学生生活补助54000元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学2019年度一般公共预算财政拨款支出8,349,150.70元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加402,608.98元,同比增幅为5.07%,主要原因分析2019年教师工资增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  本单位无此项支出。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  本单位无此项支出。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  本单位无此项支出。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  本单位无此项支出。

  5.教育(类)支出7,715,229.42元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.41%。主要用于初中教育7,715,229.42元。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  本单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  本单位无此项支出。

  8.社会保障和就业(类)支出633,921.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。主要用于机关事业养老保险支出和退休费支出。

  9.卫生健康(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  单位无此项支出。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  单位无此项支出。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  单位无此项支出。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  单位无此项支出。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  单位无此项支出。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  单位无此项支出。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  本单位无此项支出。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  本单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  本单位无此项支出。

  19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  本单位无此项支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  本单位无此项支出。

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  本单位无此项支出。

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  本单位无此项支出。

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  本单位无此项支出。

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  本单位无此项支出。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%。

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3.公务接待费支出0.00元。其中:

  国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学2019年机关运行经费支出0.00元。

  二、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学资产总额2,349,368.94元,其中,流动资产467,455.43元,固定资产1,880,152.51元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1,761.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少819,542.77元,其中;流动资产增加380,842.37元,固定资产减少1,197,345.14元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产减少3,040.00元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋50平方米,账面原值100,000元,实现资产使用收入0元。

  三、政府采购支出情况

  2019年度,部门政府采购支出总额44,340.00元,其中:政府采购货物支出44,340.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额44,340.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

  详见附表9-附表10。

  (二)部门整体支出绩效自评报告

  详见附表11。

  (三)部门整体支出绩效自评表

  详见附表12。

  五、其他重要事项情况说明

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)、财政专户管理资金收入支出决算表(公开表08表)为空表。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

  1.财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  2.政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

  4.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

  5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

相关附件:

附件【金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学2019年部门决算公开表.xls