目录
第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中学概况
一、主要职能
(一)主要职能
沙依坡中学是红河州人民政府批准设立、金平县教育体育局直属的全日制公办普通初级中学,是严格按云南省一级中学标准规划和建设的国家公办初中。学校遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、政策,全面贯彻国家的教育方针,按国家和社会的需要培养新型人才。履行的主要职能是抓好学校教育教学工作、内部管理工作、培养德育合格的学生、为高一级中学输送合格毕业生。
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教体局的行政规章制度。
2.配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。
3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学。负责抓所在镇的教育工作,抓好扫盲和巩固工作,推进普及义务教育。
4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6.负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。
7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。
(二)2019年度重点工作任务介绍
一是中央、省州补助寄宿生生活费,全校共补助在校寄宿生745人,解决了贫困寄宿生的后顾之忧,减少了学生的流失,并且保证营养改善计划资金全部用于学生的营养状况的改善,为培养健康向上、德育合格的学生打下坚实的基础。
二是中央补助、省州补助公用经费、免学杂费、“改薄”计划的政策执行,极大解决了历年办公经费不足,校舍破烂,桌椅不够的情况,使教学硬件能够正常到位,促进了我校教育工作的稳定发展。
三是保证财政局下拨的校园建设资金专款专用,极大改善了学校的教学环境,让学生的生活条件和学习条件都得到提高。
四是我校学生在2019年学业水平考试及学期期末考试中获得了优异的成绩,这是对我校教学工作的极大肯定。
除此之外,我校今年新建一幢教师宿舍已投入使用,解决了教师住宿不够的问题,目前新建一幢教学楼,对综合楼进行加固处理;对于学校的部分道路进行硬化工作,改善学生的户外活动条件,力争改善学生的生活条件。
总之,在这年中,学校坚持勤俭节约、专款专用、教书育人的原则。及时兑现寄宿生生活补助费到学生手中,无克扣寄宿生生活补助费的情况,使贫困学生度过了生活上的难关,能够继续学习,又保证了学生的营养状况,为培育出健康向上、德育优秀的学生做出了做大的努力。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中学2019年末实有人员编制45人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制45人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员45人(含参公管理事业人员0人),其他人员7人,主要为特岗教师。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中学2019年度收入合计8,294,692.69元。其中:财政拨款收入8,294,692.69元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比增加412,685.43元,增长4.98%,主要原因是本年学生人数较上年有所增加,经费增加。
二、支出决算情况说明
金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中学2019年度支出合计8,539,203.87元。其中:基本支出8,539,203.87元,占总支出的100%;项目支出0元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比增加416,891.76元,增长5.13%,主要原因是本年义务教育均衡发展用于购买学生课桌椅、书架、宣传栏、校园文化建设等支出增加。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中学正常运转的日常支出8,122,312.11元。与上年对比增加416,891.76元,增长5.13%,主要原因是义务教育均衡发展用于购买学生课桌椅、书架、宣传栏、校园文化建设等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,193,311.12元占基本支出的76.24%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出924,786.75元占基本支出的11.38%。年人均工资福利支出119,102.00元,年人均公用经费开支17,784.00元。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出288,330.00元。与上年对比增加288,330.00元,增长100%,主要原因是2019年度营养改善资金纳入项目支出。具体项目开支及开展工作情况:我校根据《金财行〔2019〕230号秋季营养改善计划》文件精神营养改善计划经费实行学校食堂统一供餐模式。学校按要求办餐饮服务卫生许可证,明确经营项目与许可范围。学校按照县教育局要求,为全体学生免费提供下午餐(一个肉,两个菜),保证学生都能吃饱、吃好,让家长满意、社会满意。学校营养改善计划膳食委员会领导小组定期或不定期对食堂进行抽查,保证饭菜质量和数量。为了规范工作程序,学校还制定了食品加工流程和报账流程,严格按照流程操作,保证营养餐工作有序开展。本着勤俭节约、不铺张浪费的原则,做好食堂的供餐管理工作,严把食品安全责任关,并制定完善了食堂管理的各项制度。开学初认真统计在校生数上报教育局,教育局按照学生数每月下拨营养改善经费,经费由营养改善经费专项管理办公室统一管理,指定专人负责。为了建立健全学校财务制度,使收支明细透明,学校做好每天采购物品的流水账,肉、蔬菜采购由有相关资质的专人配送,配送人到学校公室备案。学校食品采购必须开好正规票据或单据,经经办人、证明人、校长签字方可生效,并及时到校营养改善经费专项管理办公室报账,学校做好流水账。学校定期向全校师生公示。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中学2019年度一般公共预算财政拨款支出8,539,203.87元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加5.13%,主要原因是本年义务教育均衡发展用于购买学生课桌椅、书架、宣传栏、校园文化建设等支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
5.教育(类)支出8,539,203.87元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。
主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。
6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
8.社会保障和就业(类)支出520,989.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于养老保险缴费。
9.卫生健康(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
21.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
22.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
23.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
24.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
本单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。我校“三公”经费预决算数均为0元。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年一致,均为0元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出0元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:
公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。其中:
国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待37批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中学无此经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中学资产总额4,569,271.38元,其中,流动资产0元,固定资产4,569,270.38元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产1元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少3,225,339.18元,其中;流动资产减少0元,固定资产减少3,225,339.18元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额111,604.00元,其中:政府采购货物支出111,604.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额111,604.00元,占政府采购支出总额的100%。具体采购情况如下图:
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
详见附表9-附表10。
(二)部门整体支出绩效自评报告
详见附表11。
(三)部门整体支出绩效自评表
详见附表12。
五、其他重要事项情况说明
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)、“三公”经费、行政参公单位机关运行情况表(公开08表)为空表。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
相关附件:
附件【金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中学2019年部门决算公开表.xls】