目录
第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心卫生院概况
一、主要职能
(一)主要职能
为乡镇村民提供预防、保健、健康教育、计划生育、传染病及突发公共卫生事件报告和处置等公共卫生服务;常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务;加强人才培养;向上级医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人;负责乡村医生管理、家庭医生签约服务、健康扶贫等工作。
(二)2019年度重点工作任务介绍
2019年,我院严格按照县委、县政府及县卫生健康局的要求部署,全面贯彻党的十九大精神,以提高全镇人民健康水平为目标,突出抓好医保工作,做好公共卫生服务、预防保健、基本医疗服务;积极做好家庭医生签约服务、计划生育技术指导、康复等工作;做好孕产妇和儿童保健工作,改善儿童营养状况;对本院职工进行业务培训,不断提高医务人员的业务能力,抓好医疗质量管理,加强政风行风建设,开展以病人为中心,创文明优质服务,努力完成上级交给的工作任务,使各项工作再上一个新的台阶,推进卫生事业又好又快地发展。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心卫生院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心卫生院2019年末实有人员编制14人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制14人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员14人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制0辆,实有车辆2辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心卫生院2019年度收入合计4,256,302.73元。其中:财政拨款收入3,137,632.73元,占总收入的73.72%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入719,062.00元,占总收入的16.89%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入399,608.00元,占总收入的9.39%。与2018年对比收入合计增加647,685.99元,增长17.95%,主要原因:一是本年我院职工人员增加,人员经费增加;二是本年度大量开展基本公共卫生服务、家庭医生签约服务等工作,完成任务量增加,基本公共卫生及家庭医生签约项目经费收入增加。
二、支出决算情况说明
金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心卫生院2019年度支出合计4,264,128.94元。其中:基本支出2,406,284.42元,占总支出的56.43%;项目支出1,857,844.52元,占总支出的43.57%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比支出合计增加884,246.87元,增长26.16%,主要原因:一是本年度我单位人员增加,工资福利支出增加;二是基本公共卫生服务项目款支出增加,购买专用材料费及办公费增加。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,406,284.42元。与上年对比减少374,836.42元,降低13.48%。主要原因是基层医疗卫生机构支出减少;包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的61.36%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的37.54%。年人均工资福利支出105,286.86元,年人均公用经费开支13,797.6元。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,857,844.52元。与上年对比增加1,259,083.29,增长210.28%,主要原因是本年度增加了家庭医生签约服务费。具体项目开支及开展工作情况:国家基本公共卫生服务项目款主要用于购买公共卫生服务体检卫生医疗耗材、支付公共卫生各类人群纸质档案印刷费及公共卫生服务项目入户宣传的各项经费、购买低值设备的支出。家庭医生签约服务项目款主要用于购买家庭医生签约服务开展办公经费、协议书、宣传资料印刷费及家庭医生签约服务项目入户签约的各项经费的支出及兑现职工提供家庭医生签约服务劳务费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心卫生院2019年度一般公共预算财政拨款支出3,145,458.94元,占本年支出合计的73.77%。与上年对比增加957,747.97元,增长43.78%,主要原因是本年度人员增加,开展国家基本公共卫生服务项目工作和家签医生签约服务工作中支付人员劳务费、购买低值设备、卫生材料、支付办公费、印刷费等增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
8.社会保障和就业(类)支出170,410.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险。
9.卫生健康(类)支出2,975,048.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.58%。主要用于机关事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心卫生院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年持平,均为零。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0%;公务接待费支出0.00元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.00元。其中:
国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心卫生院2019年机关运行经费支出0.00元,与上年一致。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心卫生院资产总额5,308,145.72元,其中,流动资产2,136,998.21元,固定资产2,616,930.73元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程549,200.00元,无形资产5,016.78元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少462,541.01元,其中;流动资产减少138,048.34元,固定资产减少871,708.45元,对外投资及有价证券减少0.00元,在建工程增加549,200.00元,无形资产减少1,984.22元,其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额35,000.00元,其中:政府采购货物支出35,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额35,000.00元,占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
详见附表9-附表10。
(二)部门整体支出绩效自评报告
详见附表11。
(三)部门整体支出绩效自评表
详见附表12。
五、其他重要事项情况说明
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)为空表,“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(公开08表)为空表。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”外的收入,主要是利息收入等。
(三)上年结转:指我单位结转资金,主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。
(四)基本支出:指为保证我单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。
(五)项目支出:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
(六)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。
相关附件:
附件【金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心卫生院2019年部门决算公开表.xls】