目录
第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心小学概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法,监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学,不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量,促进全镇小学教育均衡发展。
2.管理和指导全镇教育教学研究工作;规划、指导教育现代化和教育信息化工作;发挥中、小学教研中心作用。在镇中心小学统一领导下,组织全镇教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。
3.发挥中小学教师进修培训作用。镇中心小学负责制定并实施本乡镇中、小学教师继续教育学习计划,并有针对性的组织教师参加培训进修,更新教育观念,提高教师职业道德水平和教育教学能力。
4.管理学籍。建立全镇适龄儿童、少年档案,掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数,严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案,并报教育行政部门备案。
5.负责本镇小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本校教育经费;拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度;统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。
6.协助镇政府组织发动学生入学,负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
7.协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。
8.协助乡镇政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。
9.在教育行政部门指导下,负责组织小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。
10.自觉接受县教育体育局、镇党委、政府及党总支的监督与指导,积极承办上级主管部门交办的其他事项。
(二)2019年度重点工作任务介绍
一是中央营养改善计划正常实施,保证营养改善计划资金全部用于学生的营养状况的改善,为培养健康向上、德育合格的学生打下坚实的基础。
二是中央补助、省州补助公用经费、免学杂费、“改薄”计划的政策执行,提高经费使用效率,大量配置了新的办公设备,教学硬件设施得以更新,促进了我校教育工作的高效、稳定发展。
三是教师培训力度进一步加大。提高教师业务素质,是提高教学质量的有效途径。因此,我校充分利用各级各类培训,派出教师学习,回校再培训,再分享的模式让我校大量教师的综合水平能力得以提高。
四是进一步改善师生的学习环境。及划拨学生的生活餐和营养餐费,让每个学生都能享受到国家的好政策。改善师生学习及办公环境,本年度用于校园文化建设、办公设备配置、校园维护维修等费用都比上年增加。
总之,在这年中,学校坚持勤俭节约、专款专用、教书育人的原则。及时兑现寄宿生生活补助费到学生手中,无克扣寄宿生生活补助费的情况,使贫困学生度过了生活上的难关,能够继续学习,又保证了学生的营养状况,为培育出健康向上、德育优秀的学生做出了重大的努力。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心小学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心小学2019年末实有人员编制83人。其中:行政编制0人,事业编制83人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员83人(含行政工勤人员0人),事业人员83人(含参公管理事业人员0人),其他人员23人,主要是2017-2019年招聘的中央特设岗位计划教师23人。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制0辆,实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心小学2019年度收入合计16,669,161.62元。其中:财政拨款收入16,669,161.62元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加2,031,179.4元,增长13.88%。主要原因是本年度基本工资调增导致人员经费增加。
二、支出决算情况说明
金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心小学2019年度支出合计16,175,085.79元。其中:基本支出16,141,926.32元,占总支出的99.79%;项目支出33,159.47元,占总支出的0.21%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加1,279,120.02元,增长8.61%,主要原因是本年度基本工资调增导致人员经费支出增加。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,141,926.32元。与上年对比增加1,279,120.02元,增长8.61%,主要原因是本年度基本工资调增导致人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.54%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.46%。年人均工资福利支出107,976.43元,年人均公用经费开支16,522.47元。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出33,159.47元。与上年对比增加33,159.47元,增长100%。主要原因是本年度规范账务处理,将2019年中央彩票公益金由基本支出调整至项目支出列支。具体项目开支及开展工作情况:全部用于项目学校的乡村少年宫校园文化建设支出,完成情况100%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心小学2019年度一般公共预算财政拨款支出16,141,926.32元,占本年支出合计的99.79%。与上年对比增加1,279,120.02元,增长8.61%,主要原因是本年度基本工资调增导致人员经费支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
5.教育(类)支出15,184,446.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.07%。主要用于人员经费支出。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
8.社会保障和就业(类)支出957,480.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于机关事业养老保险支出、离退休人员的离退休费及死亡抚恤支出。
9.卫生健康(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为0.00元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.00元。其中:
国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心小学属于事业单位,故2019年无机关运行经费支出,与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心小学资产总额4,016,299.59元,其中,流动资产1,000,797.54元,固定资产3,013,642.05元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1,860.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2,385,571.50元,其中;流动资产增加261,633.91元,固定资产减少2,644,245.41元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产减少2,960.00元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额49,420.00元,其中:政府采购货物支出49,420.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额49,420.00元,占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
详见附表9-附表10。
(二)部门整体支出绩效自评报告
详见附表11。
(三)部门整体支出绩效自评表
详见附表12。
五、其他重要事项情况说明
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(公开08表)为空表。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。
3.其他收入:指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“ 政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
相关附件:
附件【金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心小学2019年部门决算公开表.xls】