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金平苗族瑶族傣族自治县水务局2021年预算公开
目录
第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县水务局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、财政专户管理资金支出情况
六、省对下专项转移支付情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县水务局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本次下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
金平苗族瑶族傣族自治县水务局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
在县人民政府的领导下,一是贯彻执行国家和省、县有关水行政的方针、政策和法律、法规;二是统一管理全县水资源(含地表水、地下水),负责生活、生产经营和生态环 境用水的统筹和保障;三是组织编制全县水资源的综合规划、防汛抗旱规划、水资源保护规划、水土保持规划和有关专业规划,并监督实施;拟订全县水利工作发展战略和中长期规划及年度计划,拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;四是负责防治水旱灾害,承担全县防汛抗旱指挥部的具体工作;五是负责计划用水节约用水工作;六是负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发,指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。归口管理水生态修复和水利风景区建设;七是负责水利行业安全生产工作,组织实施水利工程质量和安全监督,指导水库、水电站大坝等水工程的安全监管;八是负责水土流失防治工作,承担金平县水土保持委员会的日常工作;九是负责全县农村水利水电工作;十是负责全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作;十一是按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施;十二是组织开展水利科技、培训和水利涉外事务;十三是承办金平县人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
纳入2021年部门预算编报的单位共1个,即金平苗族瑶族族自治县水务局,其中包含16个科室,分别为局办公室、财务股、规划计划股、政策法规科、水资源股、农村水利水电股、工程建设管理股、安全监督股、水土保持股、水旱灾害防御股、建设运行管理股,水利水电勘测设计队、河道管理所、水库管理所、水利工程质量管理监督站、河长制办公室。其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位5个。部门在职在编实有人数70人,其中:财政全供养70人;在编实有车辆1辆。离退休人员19人,其中:离休0人,退休19人。
(三)重点工作概述
1.饮水安全工作。一是持续推进农村饮水巩固提升工程建设,水利建设有力推进,加快实施农村饮水安全续建、新建巩固提升项目,2020年到位资金2919.88万元,共实施饮水项目186件,受益15262户70867人(建档立卡5875户25206人)饮水安全。二是对季节性缺水问题编制抗旱供水应急方案,2020年共拉水补水8091立方米,涉及7个乡镇15个村组1255户5252人(建档立卡841户2330人)。三是根据“三个责任”、“三项制度”要求,有序推进水费收缴工作,全县集中供水工程995件,完成管护制度建立995件,实行收费管理973件,水费收缴率为97.7%。通过努力,目前全县共有集中供水工程995件,建成水窖3439口,农村集中供水率达98%、自来水普及率达98%、供水保证率达90%以上。全县农村人口33.48万人,其中建档立卡贫困人口28222户124225人饮水安全全部达标,并顺利通过国家脱贫攻坚考核评估抽查和普查等工作。
2.重点水源工程。一是铜厂水库工程。工程总投资41291.78万元,截至目前,该项目到位资金31818.34万元。其中:中央1.2亿元,省级1.2775亿元,州级配套资金5320万元,县级配套资金1723.34万元。资金到位率77.1%,缺口资金9473.44万元,占总投资22.9%,其中:中央补助资金缺口8000万元。目前铜厂水库大坝施工坝壳料填筑至1662.80米高程,完成填筑量195.12万立方米,占总量的98.40%;心墙和过渡料施工至1662.30米高程,完成沥青混凝土的铺筑12667.25立方米,占设计总量的94.54%,过渡料完成103984.66立方米,占设计总量的92.48%;渠道工程建设完成阶段性建设任务。新下达的中央资金6000万元已经到位,正在准备复工相关事宜。二是那兰水电站水资源综合利用项目工程。概算投资9838.96万元,截至目前到位资金8485.39万元(其中:省级资金5953万元:县级资金2532.39万元),截至2020年底累计完成投资4656.29万元。目前正在开展清场工作。三是金平县三岔河水库工程。工程总投资68062.59万元,可研于2019年12月17日通过省水利厅组织的技术审查,2020年8月18日,云南省人民政府以云政函〔2020〕54号下达封库令,目前项目各种专题报告均在编制过程中,由于项目涉及生态红线,预计2021年5月开工建设。四是金平县东瓜林水库工程。工程总投资20864.17万元,可研于2018年10月12日通过州发改委组织的技术审查,项目涉及1.44公顷基本农田,目前正在办理项目前期事宜,预计2020年12月底开工建设。
3.“河长制”工作。一是强化组织机构,压实工作责任。结合机构改革及人事变动情况,对全县各级河(湖)长及河(湖)长联系部门进行调整,明确县乡村三级河(湖)长179人,其中县级河(湖)长14人,乡镇级河(湖)长42人,村级河(湖)长123人,调整完善各级河(湖)长信息,完成县、乡镇、村级河(湖)长公示牌内容更新及维护48块,2020年新增河(湖)长公示牌10块,制定印发了《金平县河长制办公室关于调整充实县级河(湖)长名单的通知》(金河长办发〔2020〕2号),明确了各级河(湖)长和领导小组成员单位的职责任务。二是编制工作方案,突出技术支撑。认真开展规划体系建设,生态红线调整优化工作扎实推进,完成40条河流、9座水库“一河(湖)一策”方案编制和26条河流、5座水库“一河(湖)一档”系统填报及名录编制修订工作;金平县一共完成26条河河道管理范围划定,其中流域面积1000平方公里以上的2条,流域面积1000平方公里以下的24条,一共划定长度723.06公里,河道管理范围划定成果经各乡镇和行业部门专家的审核修改,取得县人民政府批复,并在县人民政府网站上进行了公示。三是加强河长履职巡河,工作步入制度化、常态化。全县各级河(湖)长积极开展巡河检查,2020年,三级河(湖)长巡河(湖)4671次,其中:县级河(湖)长巡河171次,乡(镇)级河(湖)长巡河976次,村级河(湖)长巡河3524次,督办、交办问题49个,办结49个,问题办结率100%。召开县级总河长会议1次,县级河(湖)长制成员单位联席会议2次,研究解决涉及多部门、乡镇辖区的河库保护治理重大问题。四是持续深入推进“河长清河”“清四乱”专项行动,投入资金38.605万元,开展以那兰电站水库、马堵山电站水库(金平段)、红河干流(金平段)、藤条江流域(金平段)等为重点的清河行动,整治面积5600平方米,清理河道241公里,清理垃圾287.8吨,共拆除违建面积2068.5平方米,全面完成整治非法种植植物面积并恢复河道两岸生态面积30000平方米,完成退耕还林项目7.5万亩,治理水土流失面积41.45平方公里,全县共排查出“四乱”问题12个,均完成整改销号。五是加大河道采砂管理及执法力度,强化对河道采砂规划、许可日常监管,2020年下发了《金平县水务局责令停止违法行为通知书》34份。针对我县境内非法采砂行为,截至目前,一共行政处罚21次,罚款金额共71万元。
4.防汛抗旱减灾工作。抗旱工作方面,一是出台了《金平县2020年供用水应急方案》《金平县2020年水窖供用水应急方案》,修订完成了《金平县防汛抗旱应急预案》,修订完成了县城供水主要水源马鹿塘水库调度运用计划及应急预案。上半年,由于受高温少雨天气影响,造成金河镇、铜厂乡、营盘乡、老勐镇、老集寨乡、沙依坡乡共6个乡镇18个村民小组1217户5098人遭到不同程度饮水困难,其中建档立卡户776户2219人。针对旱情,及时开展拉送水,确保受旱群众饮水安全,为脱贫攻坚验收提供饮水保障,预计投入66.3万元;二是及时安排抗旱资金,确保抗旱工作有序推进,下拨抗旱资金44万元。防汛工作方面,一是抓好防汛应急预案的修订完善,编制印发了《金平县2020年上半年水窖供用水应急方案》,修订完成了《金平县防汛抗旱应急预案》,现已向县防汛办备案各类预案242个,开展应急演练26场次。二是认真开展汛前安全检查,安排部署了汛前、汛中安全自查工作,组织督查组对各乡镇自查情况进行督查。三是认真落实防汛责任制。县政府办印发了《金平县人民政府办公室关于调整充实县防汛抗旱指挥部成员的通知》、县防办印发了《金平县防汛抗旱指挥部关于2020年防汛责任人公示》并进行了公示。我县对182个山洪灾害防治区实行四级“包保”责任制,将行政责任人细化到乡镇、村委会、村小组及农户。各级防汛责任人到岗到位,职责明确,同时向“水库三个责任人”印发了告知书,落实了水库值班人员。四是切实抓好防洪工程设施水毁修复。计划修复金平县城区段治理工程永平桥至一号桥右岸(汇金半岛段)防洪堤倒塌100米,预计需修复资金200万元;金平县城防洪治理工程永平河左岸(高级中学段)防洪堤垮塌15米,受影响15米,预计需修复资金30万元;金平县藤条江老勐段治理工程河堤损毁123米,预计需修复资金123万元;金平县藤条江老勐段右岸治理工程第一标段(里程K2+010-K2+055、里程K1+965~K2+010)河堤水毁垮塌90米,预计需修复资金90万元;金平县藤条江老勐段右岸治理工程第一标段河堤基础冲空沉降80米,预计需修复资金80万元;2011年老勐险工险段治理工程河堤发生沉降、倾斜400米,开裂宽度3cm,预计需修复资金400万元;老勐镇、老集寨乡、勐桥乡、马鞍底乡4个乡镇8村委会21村民小组共21件饮水工程受到不同程度损坏,直接经济损失37.68万元,造成1285户5091人0.0398万头(匹)大牲畜临时饮水困难。五是抓好2020年山洪灾害防治项目建设。下达到位金平县2020年度山洪灾害项目资金共71万元,主要实施了监测系统补充完善、预警系统补充完善、最后一公里预警试点和群测群防体系完善四个方面内容,同时对山洪灾害预警平台、自动监测站点、视频会商系统、视频监控站、图像站、防汛专用网络等进行了维护,确保了山洪灾害预警系统正常运行。六是全面完成山洪灾害预警指标值修订、山洪灾害预警对象人员信息更新工作,并录入山洪灾害预警系统。七是加大对小型水库的运行管理工作,加强巡查力度,认真做好水情记录及上报工作,不定期向水库“三个责任人”履职情况进行抽查,确保水库安全度汛。八是加强防汛抢险队伍建设,做好抢险物资储备。结合实际,及时调整充实了金平县水务局防汛抢险队伍,各乡镇、金平农场也相应调整补充了乡镇应急抢险队伍,组建了村、组级应急抢险队伍。强化物资储备工作,做好编织袋、救生衣、救生圈、泵水机水带等防汛物资储备,切实为开展防汛救灾工作提供了强有力保障。九是严格落实24小时值班制、领导带班制度和请示报告制度,做到上情及时下达,下情及时上报,确保防汛信息联络畅通。十是认真做好蓄水工作,2020年累计蓄水215.82万立方米,完成蓄水任务的113.59%,其中小型水库蓄水206.81万立方米(其中马鹿塘水库176.45万立方米、黄金20.21万立方米、幸福10.15万立方米),小水池、小水窖等蓄水9.01万立方米。
5.水土保持工作。一是严格水土保持审批程序,全年完成水土方案报告审批19个,督促完成生产建设项目水保设施完成自主验收报备11个。二是加强执法检查。全年累计针对高速公路、矿山、石场和其他生产建设项目等企业下发检查(含巡查)建设项目水土保持整改通知书53份,对交通建设项目现场检查记录1份,按照执法程序完成对蔓金高速公路水土保持方案未批先变的查处,处罚金十万元。三是严格执行水土保持设施补偿费征收制度,全年征收水土保持设施补偿41.465万元。四是加强水土流失治理,全年完成水土流失治理面积41.45平方公里。
6.党建及党风廉政建设工作。一是开展经常性学习教育,强化学习型党组织建设。抓好“两学一做”学习教育常态化制度化,严格落实“三会一课制度”,党员党内政治生活更加规范、宗旨意识不断增强;二是切实履行基层党建工作责任,加强机关基层组织建设,配强党支部“领头羊”,2020年完成支部换届选举工作,把党建、党风廉政建设纳入日常工作重要议事日程,完善机关党建工作责任制建设。三是认真落实党风廉政建设责任制。切实将机关作风和党风廉政建设纳入重要议事日程,做到与水利各项工作同推进、同落实,致力于从强化干部教育、水利工程建设程序、增强服务意识及落实领导干部廉洁自律等重点领域入手,建立起反腐倡廉的长效机制;不断完善项目资金审查制度并定期开展审查工作,确保项目资金管理使用公开和合法化;全面落实“一岗双责”责任制,突出重点岗位、关键环节,层层压实责任,做到有人抓、有人管,切实筑牢水利防火墙。四是深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,认真查找问题与不足,加大重点领域整治,促进行业各项工作持续、纵深推进。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制65人,其中:行政编制 7人,事业编制58人。在职实有70人,其中: 财政全额保障70人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员19人,其中: 离休0人,退休19人。
车辆编制1辆,实有车辆6辆(其中:水务局机关1辆,水务局下属事业单位项目用车4辆,公务用车平台1辆)。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1048.57万元,其中:一般公共预算1048.57万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。与上年对比增加254.53万元,增长32%,增加的主要原因分析本部门在编人员变动及退休人员增加使得财政拨款增加。
(二)财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1048.57万元,其中:本年收入1048.57万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1048.57万元(本级财力1048.57万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增254.53万元,增长32%,主要原因分析本部门在编人员变动及退休人员增加使得财政拨款增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1048.57万元。财政拨款安排支出1048.57万元,其中:基本支出1048.57万元,与上年对比增254.53万元,增长32%,主要原因分析本部门在编人员变动及退休人员增加使得财政拨款增加;项目支出0万元,与上年对比持平。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 208(类)05(款)01(项)归口管理的行政单位离退休支出26.59万元,用于退休费、退休公用经费。
2. 208(类)05(款)02(项)事业单位离退休支出30.79万元,用于退休费、退休公用经费。
3. 208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出102.9万元,用于养老保险支出。
4. 208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出51.45万元,用于职业年金支出。
5. 210(类)11(款)01(项)行政单位医疗支出14.71万元,用于基本医疗保险支出。
6. 210(类)11(款)02(项)事业单位医疗支出48.14万元,用于基本医疗保险支出。
7.213(类)03(款)01(项)行政运行支出174.82万元,用于基本工资、津贴补贴、遗属补助、其他对个人和家庭的补助、公用经费、车辆经费、公务交通补贴支出。
8. 213(类)03(款)14(项)防汛费支出10万元,用于其他经费支出。
9.213(类)03(款)17(项)水利技术推广支出589.17万元,用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、遗属补助、其他对个人和家庭的补助、公用经费支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301(类)01(款)基本工资支出267.34万元。(其中:基本支出267.34万元,项目支出0万元)
2.301(类)02(款)津贴补贴支出216.66万元。(其中:基本支出216.66万元,项目支出0万元)
3.301(类)03(款)奖金支出22.28万元。(其中:基本支出22.28万元,项目支出0万元)
4.301(类)07(款)绩效工资支出136.89万元。(其中:基本支出136.89万元,项目支出0万元)
5.301(类)08(款)机关事业单位养老保险支出102.9万元。(其中:基本支出102.9万元,项目支出0万元)
6.301(类)09(款)职业年金缴费支出51.45万元。(其中:基本支出51.45万元,项目支出0万元)
7.301(类)10(款)职工基本医疗保险支出62.85万元。(其中:基本支出62.85万元,项目支出0万元)
8.301(类)12(款)其他社会保障缴费支出7.77万元。(其中:基本支出7.77万元,项目支出0万元)
9.301(类)13(款)住房公积金支出62.45万元。(其中:基本支出62.45万元,项目支出0万元)
10.302(类)01(款)办公经费支出17.76万元。(其中:基本支出17.76万元,项目支出0万元)
11.302(类)06(款)电费支出1.5万元。(其中:基本支出0.5万元,项目支出0万元)
12.302(类)07(款)邮电费支出2.5万元。(其中:基本支出2.5万元,项目支出0万元)
13.302(类)11(款)差旅费支出17万元。(其中:基本支出17万元,项目支出0万元)
14. 302(类)28(款)工会经费支出9.64万元。(其中:基本支出9.64万元,项目支出0万元)
15. 302(类)31(款)公务用车运行维护费支出1万元。(其中:基本支出1万元,项目支出0万元)
16. 302(类)39(款)其它交通费用支出12万元。(其中:基本支出12万元,项目支出0万元)
17. 303(类)02(款)退休费支出56.03万元。(其中:基本支出56.03万元,项目支出0万元)
18.303(类)05(款)生活补助遗嘱补助0.55万元。(其中:基本支出0.55万元,项目支出0万元)
五、财政专户管理资金支出情况
本单位无专户管理的支出。
六、省对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
金平县水务局没有与中央配套事项预算内容。
(二)按既定政策标准测算补助事项
金平县水务局没有按既定政策标准测算补助事内容。
(三)经济社会事业发展事项
金平县水务局没有经济社会事业发展事项内容。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
金平县水务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44.68万元,较上年减少1.39万元,下降3%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
金平县水务局2021年因公出国(境)费预算为0万元,与上年保持一致,无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
无增减,与上年持平。
(二)公务接待费
金平县水务局2021年公务接待费预算为8.7万元,较上年减少0.27万元,下降3%,国内公务接待批次为208次,共计接待1861人次。
减少原因为严格执行中央八项规定,减少不必要公务接待活动。
(三)公务用车购置及运行维护费
金平县水务局2021年公务用车购置及运行维护费为35.98万元,较上年减少1.12万元,下降3%。其中:公务用车购置费0万元,与上年保持持平;公务用车运行维护费35.98万元,减少1.12万元,下降3%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为6辆(其中:水务局机关1辆,水务局下属事业单位4辆,平台1辆)。
减少原因为严格执行中央八项规定,减少不必要公务用车活动。
九、重点项目预算绩效目标情况
金平县水务局2021年没有重点项目纳入预算,故未进行预算绩效目标编制。
十、其他公开信息
(一)专业名词解释
1. 财政拨款收入,是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 行政单位其他收入,是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等,不属于行政单位的收入。
3. 事业收入,即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入。
4. 上级补助收入,即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5. 附属单位上缴收入,即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6. 经营收入,即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7. 其他收入,即本条上述规定范围以外的各项收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。
8. 三公经费,按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公经费”包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
9. 绩效评价,是财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准,对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。
10. 公务卡制度,公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的,具有一定透支额度与透支免息期,主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是:行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费,在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。
11. 全口径预算,是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。
12. 部门预算,是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出,又反映基金预算的收入和支出。
13. 国库集中收付制度,又称财政国库单一账户制度,是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系,收入通过国库单一账户体系,直接缴入国库,不设立过渡性存款账户;支出通过国库单一账户体系,以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式,将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位,即预算单位使用资金但见不到资金;未支用的资金余额均保留在国库单一账户,由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节,可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题,确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
金平县水务局2021年机关运行经费62.61万元,主要用于工会经费、差旅费、电费、办公费等支出。与上年的49.58万元相比,增加13.03万元,增加的主要原因是工会经费等预算增加。
(三)国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53253000233200111
相关附件:
附件【金平苗族瑶族傣族自治县水务局2021年预算公开表.xlsx】