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    20240930-110009-785
  • 发布机构
    金平县沙依坡卫生院
  • 文号
  • 发布日期
    2018-02-11
  • 时效性
    有效

2018年度金平县沙依坡卫生院部门预算公开说明

  目录

  第一部分金平县沙依坡卫生院概况

  一、基本职能及主要工作

  二、部门编制预算情况

  三、预算单位基本情况

  第二部金平县沙依坡卫生院2018年部门预算表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算支出表

  三、部门基本支出预算表

  四、部门支出预算表(按经济科目分类)

  五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

  六、政府性基金预算支出表

  七、部门收支预算总表

  八、部门收入预算总表

  九、部门支出预算总表

  十、部门政府采购预算表

  十一、部门政府购买服务预算表

  十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

  十三、项目支出绩效目标表(本级)

  十四、对下转移支付绩效目标表

  第三部分金平县沙依坡卫生院2018年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算情况总体说明

  二、一般公共预算支出情况说明

  三、基本支出预算情况说明

  四、部门财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)

  五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

  六、政府性基金预算支出情况说明

  七、部门收支预算总体情况说明

  八、部门收入预算情况说明

  九、部门支出预算情况说明

  十、政府采购情况说明

  十一、政府购买服务情况说明

  十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

  十三、其他重要事项情况说明

  第四部分名词解释

 

第一部分金平县沙依坡卫生院

概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章,拟订全县卫生工作政策措施,研究提出金平县卫生事业战略目标和发展规划及重大疾病防治规划,开展基本公共卫生服务和新农合惠民工作,开展全民健康教育、卫生应急工作和疫情防治工作,依法监督母婴保健工作和专项技术的实施。

  乡镇卫生院是乡村公共卫生工作的枢纽,它在乡村承担着政府的卫生行政职能。以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

  (二)机构设置情况

  2018年我单位共设机构1个,属事业单位。

  (三)主要工作

  2018年我院重点工作任务:继续开展基本公共卫生服务项目;提高医疗服务质量,加强母婴保健管理,规范妇幼保健工作及预防工作;完成了国家基本公共卫生服务项目管理的工作,确保了数量和质量的真实性。推进家庭医生签约服务,签约率达50%以上;全面推进健康扶贫工作;加强疾病防控工作;切实搞好妇幼健康服务;着力深化卫生监督工作;提升中医药服务能力建设。

  一、部门预算编制情况

  金平县沙依坡卫生院编制2018年部门预算的指导思想和总体思路是:全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会和省委九届七次、八次、九次全会精神,以优化资源配置,控制财政风险,提升资金使用绩效为目标,以完善政府预算体系,提升预算管理能力为核心。

  基本原则是:遵守国家编制预算的原则,按照国务院财政部门制定的政府制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求,严格执行财政预算制度,按照收支平衡原则,从严控制各项支出,既体现实际需要,又考虑财力可能,按照统筹兼顾、突出重点的原则,根据工作目标,安排预算编制本单位预算。

  编制方法是:根据政府收支分类科目,收入分为类、款、项、目;支出按其功能分类分为类、款、项,按其经济性质分类分为类、款,预算支出依照预算法规定,按其功能和经济性质分类编制。

  三、预算单位基本情况

  金平县沙依坡卫生院编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个,其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。

  截止2018年1月统计,金平县沙依坡卫生院在职人员编制31人,其中:行政编制0人,事业编制31人。在职实有12人,其中:财政全供养12人,非财政供养0人。

  离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。

  车辆编制0辆,实有车辆0辆。

 

第二部分金平县沙依坡卫生院

2018年部门预算表(附件14张表)

 

第三部分金平县沙依坡卫生院

2018年部门预算情况说明

  一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

  金平县沙依坡卫生院2018年财政拨款收支总预算91.45万元。

  财政拨款预算总收入为132.58万元,其中:一般公共预算收入132.58万元(本级财力132.58万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),占总收入的100%;政府性基金预算收入0万元,占总收入的0%;国有资本经营预算收入0万元,占总收入的0%入;财政拨款预算总收入与上年对比减少4.19万元,减少3.06%,主要减少原因是由于基数调整。支出为132.58万元,其中:医疗卫生与计划生育支出114.84万元,占总支出的86.62%;社会保障与就业支出5.26万元,占总支出的3.97%;住房保障支出12.48万元,占总支出的9.41% ;医疗卫生与计划生育支出与上年对比减少9.09万元,主要原因是基数调整;社会保障与就业支出与上年相比增加4.24万元,主要是由于养老保险和职业年金个人部分由本部门预算,2017年由财政部门直接支付到社保中心;住房保障支出与上年相比增加0.66万元,主要是基数调整。

  二、部门一般公共预算支出情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出情况

  金平县沙依坡卫生院2018年一般公共预算财政拨款支出132.58万元,比2017年执行数减少4.19万元,其中基本支出减少4.19万元,出项目支出0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

  1.208(类)05(款)05(项)2018年预算数为3.12万元,较2017年执行数增加3.12万元,主要是机关事单位养老保险缴费支出增加。

  2.210(类)03(款)02(项)2018年预算数为88.57万元,较2017年执行数减少25.26万元,主要是基数调整。

  3.210(类)11(款)02(项)2018年预算数为10.74万元,较2017年执行数增加0.64万元,主要是事业医疗支出增加。

  4.221(类)02(款)01(项)2018年预算数为12.48万元,较2017年执行数增加0.66万元,主要是基数调整。

  三、部门基本支出情况说明

  金平县沙依坡卫生院2018年基本支出132.58万元,财政拨款132.58万元,其中一般公共预算132.58万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元,明细如下:

  工资福利支出128.64万元,主要包括:基本工资41.26万元、津贴补贴39.87万元,绩效工资21.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.12万元、住房公积金12.48万元、职工基本医疗保险缴费10.74万元。

  商品和服务支出0.12万元,主要包括:办公费0.12万元

  对个人和家庭的补助3.82万元,主要包括:退休费2.02万元、生活补助1.8万元。

  四、部门财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)

  金平县沙依坡卫生院2018年财政拨款支出总计132.59万元。

  政府预算支出91.45万元,按照经济分类科目分类,其中:机关工资福利支出0万元,机关商品和服务支出0万元,对事业单位经常性补助86.83万元,商品和服务支出0.16万元,对个人和家庭的补助支出4.46万元。

  部门预算支出132.59万元,按照经济分类科目分类,其中:工资福利支出128.64万元,商品和服务支出0.12万元,对个人和家庭的补助3.82万元。

  五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

  金平县沙依坡卫生院2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出0万元。

  2018年“三公”经费预算数比2017年预算数无增减变动,主要原因是乡镇卫生院没有预算“三公”经费。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  2018年本部门因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)费0万元,与2017年预算执行数对比无增减变动。

  (二)公务用车购置及运行维护费

  2018年本部门购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆,公务用车购置及运行维护费0万元。其中:购置费0万元,比2017年预算对比无变动;运行维护费0万元,比2017年预算无增减变动,无增减变动主要原因分析,主要乡镇卫生院没有预算“三公”经费。

  (三)公务接待费

  2017年金平县沙依坡卫生院共执行国内公务接待0批次,0人次,接待费开支0万元; 外事接待0批次,0人,接待费开支0万元。2018年预算支出0万元,比2017年预算无增减变动,主要原因是乡镇卫生院没有预算“三公”经费。

  六、部门政府性基金预算支出情况说明

  金平县沙依坡卫生院2018年政府性基金预算支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元。无增减变动。

   七、部门收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,金平县沙依坡卫生院2018年收支总预算132.58万元。预算收入共132.58万元,包括 :一般公共预算拨款收入132.58万元;预算支出132.58万元、包括:社会保障与就业支出5.26万元、医疗卫生与计划生育支出114.84万元、住房保障支出12.48万元。

  八、部门收入预算情况说明

  金平县沙依坡卫生院2018年收入预算132.58万元,其中:208(类)05(款)05(项)收入3.12,占比2.35%;210(类)03(款)02(项)收入88.57万元,占比66.81%;210(类)11(款)02(项)收入10.74万元,占比8.1%;221(类)02(款)01(项)收入12.48万元,较占比9.41%;

  2018年预算总收入与上年对比减少4.19万元,主要增减少原因是:208(类)05(款)02(项)2018年收入较2017年执行数增加1.12万元,主要是事业单位退休费增加;208(类)05(款)05(项)收入较2017年增加3.12万元,主要是机关事单位养老保险缴费支出入预算;210(类)03(款)02(项)2018年收入较2017年减少12.66万元,主要是乡镇卫生院自治州津贴减少;221(类)02(款)01(项)2018年收入较2017年增加0.66万元,与去年基本持平。

  九、部门支出预算情况说明

  2018年部门预算总支出132.58万元。本级财力安排支出 132.58万元,其中,基本支出132.58万元,项目支出0万元。

(一)部门支出按功能科目分类情况 

  208(类)05(款)02(项)支出2.14万元,占比1.61%;208(类)05(款)05(项)支出3.12万元,占比2.35%;210(类)03(款)02(项)支出88.57万元,占比66.81%;210(类)11(款)02(项)支出10.74万元,占比8.1%;221(类)02(款)01(项)收入12.48万元,较占比9.41%。

  (二)基本支出预算变动的主要原因

  2018年机关事单位职工养老保险纳入本部门预算,增加了3.12万元。

  (三)项目支出预算变动的主要原因

  2018年和2017年项目支出都没有预算,项目预算支出均为0万元。

  十、部门政府采购情况说明

  本单位本年度无政府采购预算。

  十一、部门政府购买服务情况说明

  本单位无此情况。

  十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

  截至2018年1月1日,金平县沙依坡卫生院国有资产总额397.92万元,其中:流动资产182.82万元,固定资产214.39万元,对外投资/有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.71万元,其他资产0万元。

  十三、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费

  本单位无此情况。

  (二)项目支出绩效目标(本级)

  金平县沙依坡卫生院2018年本级二级项目共有0项。

  (三)对下转移支付绩效目标表

  金平县沙依坡卫生院2018年对下二级项目共有0项。

 

第四部分 名词解释

  一、一般公共预算拨款收入,为财政当年拨付的资金。

  二、基本支出,指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

      三、“三公”经费,指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  四、医疗卫生和计划生育支出,反映政府医疗卫生方面的支出,具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

相关附件:

附件【金平县沙依坡卫生院2018年部门预算表.xls