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  • 索引号
    20240930-110628-156
  • 发布机构
    中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站
  • 文号
  • 发布日期
    2019-03-26
  • 时效性
    有效

中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站 2019年预算公开说明

  监督索引号53253000550100000

  第一部分 中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站2019年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、省对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、预算收支增减变化情况说明

  八、其他公开信息

  九、其他需要说明的情况

  第二部分 中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站2019年部门预算表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、基本支出预算表

  七、基金预算支出情况表

  八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

  九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

  十、部门本级绩效目标表

  十一、部门对下绩效目标表

  十二、政府采购表

  十三、政府购买服务表

  十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

  中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站

  2019年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  金水河口岸管理站在各级交通主管部门及金平县运管局的领导下,履行道路运输管理职能,一是负责查验国际道路运输行车许可证、国籍识别标志、国际道路运输有关牌证;二是监督检查国际道路运输经营活动;三是协调出入口岸运输车辆的通关事宜;四是受云南省道路运输管理局委托在口岸发放国际道路运输单证和同越莱州省国际口岸交通运输管理站交换行车许可证;五是负责有关统计工作以及了解出入口岸运输车辆通关情况等;六是承办上级部门交办的其他事项。

  (二)机构设置情况

  金水河口岸运输管理站原隶属于红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局。2018年下划至金平县。

  金水河口岸运输管理站事业编制2人。

  (三)重点工作概述

  本单位认真办理出境国际道路运输行车许可证,截止2018年12月,我站共办理国际道路运输经营许可证10669张,其中C证10666张,B证3张;出入境车辆共计16663辆次,其中中方出境13022辆次;出入境货运量193514吨,其中出境货运量5914吨;出入境货运周转量193514吨公里,其中中方出境货运周转量5914吨公里。确保了双方道路运输车辆正常通行,加强了中国云南省与越南莱州省交通部门之间的相互沟通与合作,促进了双边经济的繁荣发展。

  二、预算单位基本情况

  我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制2人,其中:行政编制0人,事业编制2人。在职实有人,其中: 财政全供养2人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

  离退休人员0人,其中: 离休0人,退休0人。

  车辆编制0辆,实有车辆0辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2019年部门财务总收入15.11万元,其中:一般公共预算财政拨款 15.11万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

  (二)财政拨款收入情况

  2019年部门财政拨款收入15.11万元,其中:一般公共预算财政拨款15.11万元(本级财力15.11万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

  四、预算单位支出情况

  2019年部门预算总支出 15.11万元。财政拨款安排支出 15.11万元,其中:基本支出15.11万元,项目支出0万元。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  1.208(类)05(款)05(项)2019年养老保险支出为0.60万元,用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

  2. 210(类)11(款)02(项)2019年养老保险支出为1.08万元,用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费支出;

  3.214(类)01(款)12(项)2019年单位运行支出为11.98万元,用于公路运输管理单位的基本支出;

  4.221(类)02(款)01(项)住房公积金支出为1.45万元,用于职工住房公积金缴费。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  1.301(类)01(款)基本工资4.34万元。(其中:基本支出4.34万元,项目支出0万元)

  2.301(类)02(款)津贴补贴3.84万元。(其中:基本支出3.84万元,项目支出0万元)

  3.301(类)07(款)绩效工资3万元。(其中:基本支出3万元,项目支出0万元)

  4.301(类)08(款)机关事业单位基本养老保险缴费0.60万元。(其中:基本支出0.60万元,项目支出0万元)

  5.301(类)10(款)职工基本医疗保险缴费1.08万元。(其中:基本支出1.08万元,项目支出0万元)

  6.301(类)13(款)住房公积金1.45万元。(其中:基本支出1.45万元,项目支出0万元)

  7.302(类)01(款)办公费0.8万元。(其中:基本支出0.8万元,项目支出0万元)

  五、对下专项转移支付情况

  (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

  中华人民共和国金水河口岸交通运输站没有省对下专项转移支付情况

  (二)与中央配套事项

  中华人民共和国金水河口岸交通运输站没有与中央配套事项预算

  (三)按既定政策标准测算补助事项

  中华人民共和国金水河口岸交通运输站没有按既定政策标准测算补助事项

  六、政府采购预算情况

  无,根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

  七、预算收支增减变化情况说明

  中华人民共和国金水河口岸交通运输站2019年财政拨款收支总预算15.11万元。

  财政拨款预算总收入为15.11万元,其中:一般公共预算收入15.11万元,占总收入的100%;与上年对比减少37.88%,主要增减变动原因:办公经费标准按县级标准执行 。

  支出为15.11万元,其中:工资福利支出14.31万元,占总支出的94.7%; 商品和服务支出0.8万元,占总支出的5.3%; 对个人和家庭的补助0万元,占总支出的0%。与上年对比减少37.88%,主要增减变动原因分析:办公经费标准按县级标准执行。

  (一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  中华人民共和国金水河口岸交通运输站2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.02万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出0.02万元。

  2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平,增加/减少原因是:无增减原因。

  具体情况如下:

  1.因公出国(境)费

  2019年中华人民共和国金水河口岸交通运输站因公出国(境)费预算0万元,与2018年预算持平,无增减原因。因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2019年中华人民共和国金水河口岸交通运输站公务用车购置及运行维护费预算0万元,与2018年预算持平,无增减原因。其中:公务用车购置费0万元,与2018年预算持平,无增减原因;2019年运行维护费预算0万元,与2018年预算持平,无增减原因。

  3.公务接待费

  2019年中华人民共和国金水河口岸交通运输站公务接待费预算0万元,与2018年预算持平,无增减原因。

  (二)部门基本支出增减变化情况说明

  中华人民共和国金水河口岸交通运输站2019年基本支出15.11万元,财政拨款15.11万元,其中:一般公共预算15.11万元,明细如下:

  工资福利支出14.31万元,与2018年预算数21.76万元相比减少7.45万元,减少主要原因是单位2018年下划县级。包括:职业年金、医疗保险公务员补助、公积金减少。

  商品和服务支出0.8万元,与2018年预算数2.57万元相比减少1.77万元,减少主要原因是按县级标准进行预算。包括:人均办公经费减少。

  对个人和家庭的补助0万元,与2018年预算数0万元相持平,无增减原因。包括:无增减原因。

  (三)部门项目支出增减变化情况说明

  中华人民共和国金水河口岸交通运输站2019年没有项目纳入预算

  八、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:为财政当年拨付资金。

  2.基本支出:指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

  3.上年结转:指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

  4.三公"经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  5.机关运行经费:保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)机关运行经费安排

  中华人民共和国金水河口岸交通运输站2019年除正常运转经费以外,没有其他运行经费预算。

  (三)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,中华人民共和国金水河口岸交通运输站国有资产总额0万元,其中:流动资产0万元,固定资产0万元,无形资产0万元。

  (四)本部门预算绩效情况说明

      中华人民共和国金水河口岸交通运输站没有项目纳入预算,故未进行预算绩效编制。

  九、其他需要说明的情况

  中华人民共和国金水河口岸交通运输站没有其他需要说明的情况

  监督索引号53253000550100111

相关附件:

附件【000892金水河口岸交通运输管理站_2019031808385820190326093446436.xls