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  • 发布机构
    金平县图书馆
  • 文号
  • 发布日期
    2019-03-27
  • 时效性
    有效

金平县图书馆2019年预算公开说明

  第一部分 金平县图书馆2019年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、省对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、预算收支增减变化情况说明

  八、其他公开信息

  九、其他需要说明的情况

  第二部分 金平县图书馆2019年部门预算表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、基本支出预算表

  七、基金预算支出情况表

  八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

  九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

  十、部门本级绩效目标表

  十一、部门对下绩效目标表

  十二、政府采购表

  十三、政府购买服务表

  十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

  金平县图书馆部门2019年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  1.根据上级有关图书馆的政策法规,推进图书馆建设和发展。根据发展需要,编制馆藏信息资源规划并组织实施。

  2.负责建立健全图书馆管理规章制度,不断提高业务工作质量和服务水平,最大限度地满足人民的需要。

  3.负责统筹协调馆藏信息资源采访,资料室建设进行业务指导,优化配置信息资源。负责组织馆藏,对各类信息资源进行加工整序和管理,开发、保存和维护信息资源。

  4.负责开展科技查新、代查代检、文献传递、信息推送等信息服务。负责信息资源流通阅览、参考咨询、阅读推广、资源导航等工作。

  5.负责利用图书馆的资源条件开展多种形式的文化活动。

  6.负责参与文献保障体系的建设与服务,开展馆际协作,实现资源共建、共知、共享。

  7.负责信息素养教育和培训工作。

  8.负责馆藏信息资源及其利用信息的收集、统计及上报工作。

  9.负责本部门的党风廉政建设及安全、保密工作。

  10.完成其他工作。

  (二)机构设置情况

  金平县图书馆是金平县文化体育和广播电视局的下属部门。

  (三)重点工作概述

  金平县图书馆遵循“服务第一,读者至上”的原则,积极推进窗口服务建设。一年来,在上级部门领导的正确引下,强化服务意识,转变工作作风,以严肃的纪律、严谨的作风、热情的服务。

  1.强化管理,练好内功

  强化内部管理,树立外部形象,把树立良好职业形象作为服务工作的首要任务来抓。一是上班时间不串办公室,不干与工作无关的事,提升工作人员的纪律性。二是结合工作实际,规定各窗口开放和闭馆时间,准时到岗,准时开放,到岗做好服务准备工作,离岗做好收尾整理工作。三是倡导文明服务,礼貌用语,热情迎送,做读者的贴心人。接受广大读者的监督与批评。

  2.做好图书馆免费服务工作

  ①在上级领导的关心和帮助下,今年本馆增加了监控设备系统、计数人客流量计数器,并提升改造馆内设施,吸引更多读者到我馆,增加我馆客流量。

  ②2018年,通过网络平台为读者提供高效、便捷办公服务,在全馆同事的共同努力下,我馆2018年共接待读者895人次,册次达1248 册。办理新借书证 150个,图书录入数据库期刊452册,图书 198册。 通过开展各种活动,吸引更多市民了解图书馆,走进图书馆,利用图书馆强化自身阵地服务建设,延伸图书馆的广度和深度,更好地发挥公共图书馆的职能。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制7人,其中:行政编制 0人,事业编制7人。在职实有5人,其中:财政全供养 5人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

  离退休人员 8人,其中:离休 0人,退休 8人。

  车辆编制0辆,实有车辆0辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2019年部门财务总收入124.07万元,其中:一般公共预算财政拨款92.57万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转28.5万元。

  (二)财政拨款收入情况

  2019年部门财政拨款收入92.57万元,其中:一般公共预算财政拨款92.57万元(本级财力92.57万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

  四、预算单位支出情况

  2019年部门预算总支出92.57万元。财政拨款安排支出 92.57万元,其中,基本支出92.57万元,项目支出0万元。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  1.207(类)01(款)04(项)预算数为55.39万元,用于图书馆基本运行支出。

  2. 208(类)05(款)02(项)预算数为22.51万元,用于事业单位离退休经费支出。

  3.208(类)05(款)05(项)预算数为2.04万元,用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  4.210(类)11(款)02(项)预算数为7.73万元,用于事业单位医疗支出。

  5.221(类)02(款)01(项)预算数为4.9万元,用于住房公积金。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  1.301(类)01(款)基本工资支出22.41万元。(其中:基本支出22.41万元,项目支出0万元)

  2.301(类)02(款)津贴补贴支出11.82万元。(其中:基本支出11.82万元,项目支出0万元)

  3.301(类)07(款)绩效工资支出8.68万元。(其中:基本支出8.68万元,项目支出0万元)

  4.301(类)08(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出2.04万元。(其中:基本支出2.04万元,项目支出0万元)

  5.301(类)10(款)职工基本医疗保险缴费支出7.73万元。(其中:基本支出7.73万元,项目支出0万元)

  6.301(类)13(款)住房公积金支出4.9万元。(其中:基本支出4.9万元,项目支出0万元)

  7.302(类)01(款)办公费支出2.32万元。(其中:基本支出2.32万元,项目支出0万元)

  8.302(类)99(款)其他商品和服务支出10万元。(其中:基本支出10万元,项目支出0万元)

  9.303(类)02(款)退休费支出22.19万元。(其中:基本支出22.19万元,项目支出0万元)

  10.303(类)05(款)生活补助支出0.46万元。(其中:基本支出0.46万元,项目支出0万元)

  11.303(类)99(款)生活补助支出0.02万元。(其中:基本支出0.02万元,项目支出0万元)

  五、省对下转项转移支付情况

  (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

  金平县图书馆没有省对下专项转移支付情况

  (二)与中央配套事项

  金平县图书馆没有与中央配套事项预算

  (三)按既定政策标准测算补助事项

  金平县图书馆没有按既定政策标准测算补助事项

  六、政府采购预算情况

  无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

  七、预算收支增减变化情况说明

  金平县图书馆2019年财政拨款收支总预算92.57万元。财政拨款预算总收入为92.57万元,其中:一般公共预算收入92.57万元,占总收入的100%;与上年对比增加20.92万元,主要增加的原因是根据县委、县政府和上级调资政策,调整人员改革性补贴,调整人员工资及退休人员补贴 。

  支出为92.57万元,其中:工资福利支出57.58万元,占总支出的62.21%; 商品和服务支出12.32万元,占总支出的13.31%; 对个人和家庭的补助22.67万元,占总支出的24.48%。与上年对比增加,主要增加的原因分析是根据县委、县政府和上级调资政策,调整人员改革性补贴,调整人员工资及退休人员补贴 。

  (一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  金平县文化馆2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出0万元。

  2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平,持平原因是:金平县文化馆无“三公”经费预算。

  具体情况如下:

  1.因公出国(境)费

  2019年金平县图书馆因公出国(境)费预算0万元,与2018年预算数无变化。因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2019年金平县图书馆公务用车购置及运行维护费预算0万元,与2018年预算数持平。其中:公务用车购置费0万元,与2018年预算数持平,原因是:公务用车制度改革后,我单位无车辆编制;2019年运行维护费预算0万元,与2018年预算数持平,原因是:公务用车制度改革后,我单位无车辆编制。

  3.公务接待费

  2019年金平县图书馆公务接待费预算0万元,与2018年预算数持平,持平原因是:金平县文化馆无“三公”经费预算。

  (二)部门基本支出增减变化情况说明

  金平县图书馆2019年基本支出92.57万元,财政拨款92.57万元,其中:一般公共预算92.57万元,明细如下:

  工资福利支出57.58万元,与2018年预算数51.98万元相比增加5.60万元,增加主要原因是调整人员薪资及增加退休人员补贴。包括:基本工资22.41万元,津贴补贴11.82万元,绩效工资8.68万元,机关事业单位养老保险缴费2.04万元,职工基本医疗保险费7.73万元,住房公积金4.90万元。金平县图书馆为2018年新增独立核算单位,无2018年预算明细对比数据。

  商品和服务支出12.32万元,与2018年预算数12.68万元相比增加0.36万元,增加主要原因是日常运行工作调整。包括:商品和服务支出12.32万元,办公费2.32万元。金平县图书馆为2018年新增独立核算单位,无2018年预算明细对比数据。

  对个人和家庭的补助22.67万元,与2018年预算数7万元相比增加15.67万元,增加主要原因是退休费大幅增加。包括:退休费22.19万元,生活补助0.46万元,其他对个人和家庭的补助0.02万元。金平县图书馆为2018年新增独立核算单位,无2018年预算明细对比数据。

  (三)部门项目支出增减变化情况说明

  金平县图书馆2019年没有项目纳入预算

  八、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:为财政当年拨付资金。

  2.基本支出:指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

  3.上年结转:指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

  4.三公"经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  5.机关运行经费:保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)机关运行经费安排

  金平县图书馆2019年除正常运转经费以外,没有其他运行经费预算。

  (三)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,金平县图书馆国有资产总额45.12万元,其中:流动资产28.55万元,固定资产15.46万元,无形资产1.12万元。

  (四)本部门预算绩效情况说明

      金平县图书馆没有项目纳入预算,故未进行预算绩效编制。

  九、其他需要说明的情况

  金平县图书馆没有其他需要说明的情况

  金平县图书馆2019年预算公开说明

  目录

  第一部分 金平县图书馆2019年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、省对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、预算收支增减变化情况说明

  八、其他公开信息

  九、其他需要说明的情况

  第二部分 金平县图书馆2019年部门预算表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、基本支出预算表

  七、基金预算支出情况表

  八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

  九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

  十、部门本级绩效目标表

  十一、部门对下绩效目标表

  十二、政府采购表

  十三、政府购买服务表

  十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

  金平县图书馆部门2019年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  1.根据上级有关图书馆的政策法规,推进图书馆建设和发展。根据发展需要,编制馆藏信息资源规划并组织实施。

  2.负责建立健全图书馆管理规章制度,不断提高业务工作质量和服务水平,最大限度地满足人民的需要。

  3.负责统筹协调馆藏信息资源采访,资料室建设进行业务指导,优化配置信息资源。负责组织馆藏,对各类信息资源进行加工整序和管理,开发、保存和维护信息资源。

  4.负责开展科技查新、代查代检、文献传递、信息推送等信息服务。负责信息资源流通阅览、参考咨询、阅读推广、资源导航等工作。

  5.负责利用图书馆的资源条件开展多种形式的文化活动。

  6.负责参与文献保障体系的建设与服务,开展馆际协作,实现资源共建、共知、共享。

  7.负责信息素养教育和培训工作。

  8.负责馆藏信息资源及其利用信息的收集、统计及上报工作。

  9.负责本部门的党风廉政建设及安全、保密工作。

  10.完成其他工作。

  (二)机构设置情况

  金平县图书馆是金平县文化体育和广播电视局的下属部门。

  (三)重点工作概述

  金平县图书馆遵循“服务第一,读者至上”的原则,积极推进窗口服务建设。一年来,在上级部门领导的正确引下,强化服务意识,转变工作作风,以严肃的纪律、严谨的作风、热情的服务。

  1.强化管理,练好内功

  强化内部管理,树立外部形象,把树立良好职业形象作为服务工作的首要任务来抓。一是上班时间不串办公室,不干与工作无关的事,提升工作人员的纪律性。二是结合工作实际,规定各窗口开放和闭馆时间,准时到岗,准时开放,到岗做好服务准备工作,离岗做好收尾整理工作。三是倡导文明服务,礼貌用语,热情迎送,做读者的贴心人。接受广大读者的监督与批评。

  2.做好图书馆免费服务工作

  ①在上级领导的关心和帮助下,今年本馆增加了监控设备系统、计数人客流量计数器,并提升改造馆内设施,吸引更多读者到我馆,增加我馆客流量。

  ②2018年,通过网络平台为读者提供高效、便捷办公服务,在全馆同事的共同努力下,我馆2018年共接待读者895人次,册次达1248 册。办理新借书证 150个,图书录入数据库期刊452册,图书 198册。 通过开展各种活动,吸引更多市民了解图书馆,走进图书馆,利用图书馆强化自身阵地服务建设,延伸图书馆的广度和深度,更好地发挥公共图书馆的职能。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制7人,其中:行政编制 0人,事业编制7人。在职实有5人,其中:财政全供养 5人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

  离退休人员 8人,其中:离休 0人,退休 8人。

  车辆编制0辆,实有车辆0辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2019年部门财务总收入124.07万元,其中:一般公共预算财政拨款92.57万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转28.5万元。

  (二)财政拨款收入情况

  2019年部门财政拨款收入92.57万元,其中:一般公共预算财政拨款92.57万元(本级财力92.57万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

  四、预算单位支出情况

  2019年部门预算总支出92.57万元。财政拨款安排支出 92.57万元,其中,基本支出92.57万元,项目支出0万元。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  1.207(类)01(款)04(项)预算数为55.39万元,用于图书馆基本运行支出。

  2. 208(类)05(款)02(项)预算数为22.51万元,用于事业单位离退休经费支出。

  3.208(类)05(款)05(项)预算数为2.04万元,用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  4.210(类)11(款)02(项)预算数为7.73万元,用于事业单位医疗支出。

  5.221(类)02(款)01(项)预算数为4.9万元,用于住房公积金。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  1.301(类)01(款)基本工资支出22.41万元。(其中:基本支出22.41万元,项目支出0万元)

  2.301(类)02(款)津贴补贴支出11.82万元。(其中:基本支出11.82万元,项目支出0万元)

  3.301(类)07(款)绩效工资支出8.68万元。(其中:基本支出8.68万元,项目支出0万元)

  4.301(类)08(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出2.04万元。(其中:基本支出2.04万元,项目支出0万元)

  5.301(类)10(款)职工基本医疗保险缴费支出7.73万元。(其中:基本支出7.73万元,项目支出0万元)

  6.301(类)13(款)住房公积金支出4.9万元。(其中:基本支出4.9万元,项目支出0万元)

  7.302(类)01(款)办公费支出2.32万元。(其中:基本支出2.32万元,项目支出0万元)

  8.302(类)99(款)其他商品和服务支出10万元。(其中:基本支出10万元,项目支出0万元)

  9.303(类)02(款)退休费支出22.19万元。(其中:基本支出22.19万元,项目支出0万元)

  10.303(类)05(款)生活补助支出0.46万元。(其中:基本支出0.46万元,项目支出0万元)

  11.303(类)99(款)生活补助支出0.02万元。(其中:基本支出0.02万元,项目支出0万元)

  五、省对下转项转移支付情况

  (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

  金平县图书馆没有省对下专项转移支付情况

  (二)与中央配套事项

  金平县图书馆没有与中央配套事项预算

  (三)按既定政策标准测算补助事项

  金平县图书馆没有按既定政策标准测算补助事项

  六、政府采购预算情况

  无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

  七、预算收支增减变化情况说明

  金平县图书馆2019年财政拨款收支总预算92.57万元。财政拨款预算总收入为92.57万元,其中:一般公共预算收入92.57万元,占总收入的100%;与上年对比增加20.92万元,主要增加的原因是根据县委、县政府和上级调资政策,调整人员改革性补贴,调整人员工资及退休人员补贴 。

  支出为92.57万元,其中:工资福利支出57.58万元,占总支出的62.21%; 商品和服务支出12.32万元,占总支出的13.31%; 对个人和家庭的补助22.67万元,占总支出的24.48%。与上年对比增加,主要增加的原因分析是根据县委、县政府和上级调资政策,调整人员改革性补贴,调整人员工资及退休人员补贴 。

  (一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  金平县文化馆2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出0万元。

  2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平,持平原因是:金平县文化馆无“三公”经费预算。

  具体情况如下:

  1.因公出国(境)费

  2019年金平县图书馆因公出国(境)费预算0万元,与2018年预算数无变化。因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2019年金平县图书馆公务用车购置及运行维护费预算0万元,与2018年预算数持平。其中:公务用车购置费0万元,与2018年预算数持平,原因是:公务用车制度改革后,我单位无车辆编制;2019年运行维护费预算0万元,与2018年预算数持平,原因是:公务用车制度改革后,我单位无车辆编制。

  3.公务接待费

  2019年金平县图书馆公务接待费预算0万元,与2018年预算数持平,持平原因是:金平县文化馆无“三公”经费预算。

  (二)部门基本支出增减变化情况说明

  金平县图书馆2019年基本支出92.57万元,财政拨款92.57万元,其中:一般公共预算92.57万元,明细如下:

  工资福利支出57.58万元,与2018年预算数51.98万元相比增加5.60万元,增加主要原因是调整人员薪资及增加退休人员补贴。包括:基本工资22.41万元,津贴补贴11.82万元,绩效工资8.68万元,机关事业单位养老保险缴费2.04万元,职工基本医疗保险费7.73万元,住房公积金4.90万元。金平县图书馆为2018年新增独立核算单位,无2018年预算明细对比数据。

  商品和服务支出12.32万元,与2018年预算数12.68万元相比增加0.36万元,增加主要原因是日常运行工作调整。包括:商品和服务支出12.32万元,办公费2.32万元。金平县图书馆为2018年新增独立核算单位,无2018年预算明细对比数据。

  对个人和家庭的补助22.67万元,与2018年预算数7万元相比增加15.67万元,增加主要原因是退休费大幅增加。包括:退休费22.19万元,生活补助0.46万元,其他对个人和家庭的补助0.02万元。金平县图书馆为2018年新增独立核算单位,无2018年预算明细对比数据。

  (三)部门项目支出增减变化情况说明

  金平县图书馆2019年没有项目纳入预算

  八、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:为财政当年拨付资金。

  2.基本支出:指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

  3.上年结转:指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

  4.三公"经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  5.机关运行经费:保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)机关运行经费安排

  金平县图书馆2019年除正常运转经费以外,没有其他运行经费预算。

  (三)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,金平县图书馆国有资产总额45.12万元,其中:流动资产28.55万元,固定资产15.46万元,无形资产1.12万元。

  (四)本部门预算绩效情况说明

      金平县图书馆没有项目纳入预算,故未进行预算绩效编制。

  九、其他需要说明的情况

  金平县图书馆没有其他需要说明的情况

相关附件:

附件【000150金平县文体局图书馆_20190321111624.xls