目录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
四、2017年部门预算收支情况
五、公共预算财政拨款支出决算情况
六、“三公”经费决算情况说明
七、政府采购安排说明
八、政府性基金预算安排的支出
九、预算名词解释
按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
金平二中:增强学校服务意识、让每位学生愉快学习、让每位教师积极发展;教学高质量、师生高素质、学校高品位、坚持稳中求进;教师专业化、教学科学化、业精绩优;品格优良、勤学善思、团结和谐、阳光上进自警,自信,尽责,发展和谐,愉悦,文明,上进
二、部门预算编制情况
(一)教职工基本情况:预算教职工人数按工资花名册中12月份人数,教龄津贴不变,基本工资、改革性补贴和绩效工资按最新标准填报(基础绩效+奖励绩效)。
(二)年终一次性奖金:按一个月的基本工资核算(基本工资=岗位工资+薪级工资)。
(三)医疗保险:(所有人(离休除外)应发工资合计
(四)住房公积金:(在职应发工资合计+离岗退养应发工资合计—财补公积金合计)*12 * 0.12
(五)自治州津贴:在职人员人数
(六)自治州津贴:退休人员人数
(七)退休教师公务经费:退休人数
(八)职业年金:(在职应发工资合计+离岗退养应发工资合计—财补公积金合计)* 12 * 0.08
(九)班主任津贴:班级数* 10 * 50
三、部门基本情况
纳入2017年部门决算编报的单位共1个,金平县第二中学,其事业单位1个。部门在职在编实有人数113人,其中:财政全供养113人;其中退休人员36人
四、2017年部门预算收支情况
2017年金平二中部门(单位)预算指标700.41万元,其中:财政拨款收入700.41万元,占总收入的100%;
(一)基本支出情况。2017年初中教育616.85万元、事业单位离退休12.24万元、住房公积金71.32万元。
(二)项目支出情况。2017年用于保障1机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比0原因分析无项目支出。
五、公共预算财政拨款支出决算情况
2017年部门公共预算财政拨款支出700.41万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出700.41万元,主要用于学校人员经费开支;
(二)外交支出0万元;
(三)国防支出0万元;
(四)公共安全支出0万元;
(五)教育支出0万元,
六、“三公”经费决算情况说明
金平二中部门(单位)2017年财政拨款“三公”经费预算总额0万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出0万元。
(一)因公出国(境)费
2017年金平二中部门(单位)因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元,比2016年预算增加/减少0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费
2017年金平二中部门(单位)购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆,公务用车购置及运行维护费0万元。其中:购置费0万元,比2016年决算增加/减少0万元,
(三)公务接待费
2017年金平二中部门(单位)共执行国内公务接待0批次,0人,公务接待费开支0万元,比2016年决算增加/减少0万元.
七、政府采购安排说明
金平二中2017年财政预算拨款均为人员经费,无安排用于政府采购的财政预算拨款。学校的采购支出均用学生公用经费支出。
八、政府性基金预算安排的支出
金平二中2017年度无政府性基金预算安排的支出
九、预算名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入,为县财政当年拨付的资金。
(二)其他收入,为除"一般公共预算拨款收入"外的收入,主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。
(三)上年结转,为我会各级机构结转资金,主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。
(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),指我会各级机构按照《住房公积金管理条例》的规定,为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5% ,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
(五)结转下年,为我会各级机构本年结转资金,主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施的稽查办案项目所需经费等。
(六)基本支出,指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
(七)项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
(八)三公"经费,指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(九)机关运行经费:保障我会各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。
相关附件:
附件【金平二中“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表.xls】