目录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
四、2017年部门预算收支情况
(一)基本支出情况
(二)项目支出情况
(三)其他重要事项情况
五、名词解释
一、基本职能及主要工作
勐桥乡政府作为一级政府,履行的是政府职能。
(一)贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等,执行本级党代会和人代会的决定、决议;稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开。
(二)加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设;加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导,健全村民自治机制,培育、提高村民委员会自治能力,推进村务、财务公开,推进农村民主政治建设。
(三)促进发展。科学制订发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。
(四)维护稳定。坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。
(五)加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。
(六)提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。
(七)完成县委、县政府交办及县级单位安排的其他工作。
二、部门预算编制情况
勐桥乡人民政府编制2017年部门预算的指导思想:以科学发展观为统领,以加快转变经济发展方式为主线,认真贯彻落实积极的财政政策,按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念,建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式,提高财政资源配置效率和资金使用效益,提升政府公共服务水平。坚持厉行节约,反对铺张浪费,从严从紧编制预算,严控“三公经费”、会议费等一般性支出,切实降低行政运行成本;坚持强化预算管理,强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责,细化预算编制,推进预算编制与预算执行相结合,提高预算管理的科学化、精细化水平;坚持加强基础性工作,完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理,进一步做实、做细项目支出预算,改进预算决策机制,为预算执行创造良好的条件。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共2个,分别是乡人民政府、参公管理事业单位。其中:财政全供给单位2个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位1个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制80人,其中:行政编制26人,参公管理事业单位7人,事业编制47人。在职实有54人,其中:财政全供养54人,非财政供养0人。离退休人员23人,其中:离休0人,退休23人。车辆编制7辆,实有车辆7辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年勐桥乡人民政府财务总收入705.8万元,其中:一般公共预算705.8万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
2017年部门财政拨款收入705.8万元,其中,本年收入764.58万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款705.8万元(本级财力705.8万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
2017年部门预算总支出705.8万元,其中:基本支出675.8万元,占总支出的95.75%,项目支出30万元,占总支出的4.25%。按支出功能科目分类,如下图,单位:万元。
科目编码 |
项目名称 |
年初预算数 |
||
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
352.87 |
322.87 |
30.00 |
20101 |
人大事务 |
10.51 |
9.51 |
1.00 |
2010101 |
行政运行 |
10.51 |
9.51 |
1.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
187.67 |
177.67 |
10.00 |
2010301 |
行政运行 |
187.67 |
177.67 |
10.00 |
20106 |
财政事务 |
33.25 |
33.25 |
0.00 |
2010601 |
行政运行 |
33.25 |
33.25 |
0.00 |
20111 |
纪检监察事务 |
18.40 |
17.40 |
1.00 |
2011101 |
行政运行 |
18.40 |
17.40 |
1.00 |
20129 |
群众团体事务 |
10.01 |
10.01 |
0.00 |
2012901 |
行政运行 |
10.01 |
10.01 |
0.00 |
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
84.67 |
66.67 |
18.00 |
2013101 |
行政运行 |
84.67 |
66.67 |
18.00 |
20133 |
宣传事务 |
8.36 |
8.36 |
|
2013301 |
行政运行 |
8.36 |
8.36 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
23.57 |
23.57 |
|
20701 |
文化 |
15.43 |
15.43 |
|
2070109 |
群众文化 |
15.43 |
15.43 |
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
8.14 |
8.14 |
|
2070404 |
广播 |
8.14 |
8.14 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.30 |
54.30 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
38.75 |
38.75 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
38.75 |
38.75 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.82 |
7.82 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
6.46 |
6.46 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.36 |
1.36 |
|
20808 |
抚恤 |
7.73 |
7.73 |
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
7.73 |
7.73 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
49.08 |
49.08 |
|
21007 |
计划生育事务 |
2.88 |
2.88 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
2.88 |
2.88 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.20 |
46.20 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.52 |
29.52 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.68 |
16.68 |
|
213 |
农林水支出 |
140.44 |
140.44 |
|
21301 |
农业 |
95.06 |
95.06 |
|
2130104 |
事业运行 |
95.06 |
95.06 |
|
21302 |
林业 |
37.40 |
37.40 |
|
2130204 |
林业事业机构 |
37.40 |
37.40 |
|
21303 |
水利 |
7.98 |
7.98 |
|
2130317 |
水利技术推广 |
7.98 |
7.98 |
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
38.48 |
38.48 |
|
22001 |
国土资源事务 |
38.48 |
38.48 |
|
2200101 |
行政运行 |
38.48 |
38.48 |
|
221 |
住房保障支出 |
47.06 |
47.06 |
|
22102 |
住房改革支出 |
47.06 |
47.06 |
|
2210201 |
住房公积金 |
47.06 |
47.06 |
|
|
合计 |
705.80 |
675.80 |
30.00 |
(一)基本支出情况
2017年用于保障勐桥乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出675.8万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出485.17万元,占基本支出的71.79%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)36.42万元,占基本支出的5.39%;对家庭和个人的补助支出154.21万元,占基本支出的22.82%。与上年对比基本支减少56.43万元,减幅7.70%,减少的原因主要是2016年工资增加,商品和服务支出减少,对家庭和个人的补助支出减少。
经济分类科目 |
合计 |
本级财 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||
301 |
工资福利支出 |
485.17 |
485.17 |
30101 |
基本工资 |
118.89 |
118.89 |
30102 |
津贴补贴 |
273.22 |
273.22 |
30103 |
奖金 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
93.06 |
93.06 |
302 |
商品和服务支出 |
36.42 |
36.42 |
30201 |
办公费 |
8.42 |
8.42 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
12.00 |
12.00 |
30231 |
公车运行维护费 |
16.00 |
16.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
154.21 |
154.21 |
30301 |
离休费 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
30303 |
抚恤金 |
|
|
30305 |
生活补助 |
3.65 |
3.65 |
30307 |
医疗费 |
46.20 |
46.20 |
…… |
自治州津贴 |
23.70 |
23.70 |
…… |
乡镇岗位津贴 |
33.60 |
33.60 |
…… |
住房公积金 |
47.06 |
47.06 |
|
合计 |
675.80 |
675.80 |
(二)项目支出情况
2017年用于保障勐桥乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出30万元,如村委会党建工作经费、人大主席团经费、纪检工作经费等开支。
勐桥乡人民政府2017年“三公”经费预算安排情况
根据国务院关于推进政府预算信息公开的决策、省政府和州政府相关工作安排,现将我乡2017年使用财政拨款安排“三公”经费预算情况公布如下:
2017年我乡“三公”经费财政拨款预算安排28万元,其中,安排因公出国(境)费0万元,公务接待费12万元,公务用车购置及运行费16万元。考虑到2017年我乡中心工作多,任务重,2017年我乡“三公”经费预算安排与2016年年初预算数持平。
(三)其他重要事项情况说明
1.机关运行经费。勐桥乡人民政府 2017年机关运行经费财政拨款,较 2016 年预算执行数减少,主要原因: 一是综合定额标准及结构调整;二是厉行节约,减少一般行政性支出。
2.政府采购情况。勐桥乡人民政府 2017年没有政府采购预算支出。
五、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入,为本级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入,为除"一般公共预算拨款收入"外的收入,主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。
(三)用事业基金弥补收支差额,为我局用事业基金弥补当年收支缺口的资金。
(四)上年结转,为我局结转资金,主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。
(五)教育支出(类)进修及培训I (款)培训支出(项),为我局安排的用于培训的支出。
(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款),指用于我局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
(七)结转下年,为我局本年结转资金,主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。
(八)基本支出,指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
(九)项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。
(十)"三公"经费,指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费,指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出
相关附件:
附件【金平县勐桥乡人民政府2017年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表.xls】