监督索引号53253000534800000
金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局2025年预算公开目录
第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.负责推进综合交通运输体系建设,规划公路、铁路、水路、民航等行业发展,协助做好邮政管理有关工作。
2.组织拟订综合交通运输发展规划和相关政策;组织编制综合交通运输体系专项规划;拟订公路、铁路、水路、民航发展专项规划,统筹衔接邮政行业规划,负责综合交通运输枢纽规划和管理;参与拟订物流业发展规划并组织实施;组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案,组织(参与)拟订有关贯彻法律、法规的实施意见;负责拟订综合运输计划并组织实施;承担县级综合交通运输体制改革工作,指导行业有关改革工作。
3.负责综合交通运输市场监管;组织制定县域综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并组织实施;负责城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责出租汽车行业管理工作;指导公共汽车、网约车的运营和汽车租赁;负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作;监督经营性机动车营运安全标准执行,指导营运车辆综合性能检测管理,参与县级机动车报废政策、标准制定工作。
4.负责水路的行业管理;负责权限内的水上交通安全监督管理;负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作;负责船员管理有关工作;负责全县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作;负责渔船检验和监督管理工作。
5.指导协调航线开发,提出有关政策措施;协调空域资源开发利用;依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管;
6. 负责公路、铁路、水路、民航固定资产投资上报工作;负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并组织实施;参与交通规费政策拟定并监督实施,按照权限参与公路通行费监督管理。
7.负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管;组织拟订工程建设、管理、养护有关地方政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施;负责组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作;配合国家和省管铁路项目建设工作;协调推进机场建设,组织开展监督检查工作;承担县级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。
8.负责行业安全生产和应急管理工作,按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责路网运行监测和协调工作。
9.指导综合交通运输信息化建设,承担综合交通运输统计工作,监测分析综合交通运输运行情况,发布有关信息;指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。
10.协调中央和省管铁路、民航、邮政涉及地方的有关工作,负责交通运输对外合作与交流工作。
11.按中越两国政府签订的《汽车运输协定》有关规定,管理出入境汽车运输有关事宜。
12.指导交通运输综合执法和队伍建设工作,负责综合交通行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。
13.负责国防动员中的交通战备工作。
14.承办县委、县政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构,包括:综合交通建设中心、综合交通发展中心、中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站。
(三)重点工作概述
2024年完成县级固定资产投资6.9128亿元,州级固定资产1.375亿元。
一是跨境基础设施建设方面。中国金水河—越南马鹿塘口岸多功能大桥项目。2024年6月28日,中国云南省金平县代表团与越南莱州省封土县代表团共同就金水河-马鹿塘口岸多功能大桥建设初步选址进行了第三次实地考察和会谈,双方在实地踏勘的基础上进一步明确了大桥名称、大桥建设位置,并达成了共识。2024年8月28日,中越双方通过外事途径签订新建大桥会谈纪要,确定项目选址。根据永久性跨境大桥建设程序,分别报请中国云南省交通运输厅、越南莱州省交通运输厅成立技术专家组,对大桥准确坐标位置、桥型、桥面标高、大桥设计施工和管理方式等内容研究协商,根据规定分别报请各自上级职能部门,同时指导开展项目前期工作,加快推进多功能大桥的施工进度。关于成立技术专家组请示于2024年9月25日已上报州交通运输局。2024年10月25日云南省交通运输厅印发《关于商请参加中国金水河-越南马鹿塘口岸多功能大桥中方联合工作组及技术专家组的函》,已成立中方联合工作组及技术专家组。
二是高等级公路建设方面。一是金平至金水河高速公路项目。项目工可、设计、环保、水保、土地、林地等前期要件已全部获批,项目施工许可、质量监督、造价监督、试验室备案、总体安全风险评估、质量责任登记档案均已完成。项目共征收土地1306.06亩,其中:永久用地184亩,临时用地1122.06亩。目前项目处于停工状态。二是蔓金高速县城连接线项目(总投资2.7亿元)。已完成改河工程挖土、石方6万立方米,借土方填筑5万立方米,框架桥(全幅)2道、框架桥(左幅)1道,改河片石混凝土挡墙2.85万立方米;完成路基工程挖土、石方4.1856万立方米,借土方填筑9.6785万立方米,片石混凝土挡墙共2718立方米,排水沟485立方米,片石软基处治65300立方米,累计完成投资6700余万元。
三是农村公路建设方面。一是乡镇通三级公路项目。沙依坡乡镇通三级公路项目(5.63公里)已基本完工,正在进行项目验收准备工作,,累计完成投资1900万元;大寨乡镇通三级公路项目(14.4公里)已完成全线路基工程,正在进行水稳层铺设,累计完成投资2800万元;营盘乡通三级公路项目(19.4公里)已完成路基土石方工程16公里,累计完成投资800万元。二是完成2024年州级下达计划实施30户以上自然村通硬化路项目24个59.681公里,累计完成投资4000万元。三是打包实施金平县乡镇通三级公路及30户以上自然村通硬化路项目(计划投资14.29亿元,建设里程420公里)。其中,乡镇通三级公路项目6个(勐拉、者米、老集寨、勐桥、马鞍底、马鞍底至龙脖河),共195公里,30户以上自然村通硬化路项目64个225公里。目前乡镇通三级公路项目中勐拉镇通三级公路工程(18公里)正在进行路基土石方开挖,、勐桥乡通三级公路工程(渡口—连心桥段14.3公里)正在进行施工准备工作、者米乡通三级公路工程(27.94公里)正在进行路基土石方开挖;30户以上自然村通硬化项目已开工建设50个161.98公里。二是沙依坡乡小河口大桥项目(计划总投资5479.7414万元)已经云交规划〔2023〕56文件下达危桥建设计划,目前完成可行性研究报告编制,正开展施工图设计、洪评、土地预审等工作。
四是公路管养方面。一是2024年实施养护工程7个,养护里程46.3公里,计划总投资1116万元,累计完成投资80余万元。二是2024实施危桥改造项目3个,沙依坡线7号桥、9号桥等项目已完成招投标工作,正在进行进场施工准备工作。三是2024年村道安防工程,计划投资389万元,已完成招投标工作,正在进行进场施工准备工作;四是日常养护及水毁保通。全县列入养护农村公路总里程2158.8公里(省道80.471公里,县道648.844公里、乡道551.928公里、村道877.608公里)。2024年累计投入资金1300余万元,完成清沟砍草600余公里,清理路面坍方1343处共54.59万立方米,出动重型机械965台班次,抢通道路阻断1343处。路基缺口修复5600余立方米,新建涵洞4道、清理涵洞124道,更换防护设施300余米。五是农村公路安全隐患排查整治。金平县2024年农村公路完成隐患点整治63个(省级督办点1个),累计投入资金70余万元。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制28人,其中:行政编制4人,工勤人员编制0人,事业编制24人。在职实有24人,其中:财政全额保障24人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员47人,其中:离休0人,退休47人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入12,375,675.65元,其中:一般公共预算12,375,675.65元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比,减少489,210.07元,下降3.80%,主要原因是减少上级补助的项目前期费收入。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入12,375,675.65元,其中:本年收入0元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款12,375,675.65元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比,减少489,210.07元,下降3.80%,,主要原因减少上级补助的项目前期费收入。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出 12,375,675.65元。财政拨款安排支出 12,375,675.65元,其中:基本支出5,941,475.65元,与上年对比,减少4,434,10.07元,下降6.94%,主要原因分析人员编制数减少,人员经费减少;项目支出6,434,200.00元,与上年对比,减少45800.00元,下降0.70%,主要原因分析部分工程项目在建设中,未全部拨付。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.221(类)02(款)01(项)住房公积金348,001.63元,主要用于干部职工公积金缴纳支出;
2.208(类)05(款)01(项)行政单位离退休支出561,164.60元,主要用于行政退休人员工作经费支出;
3.208(类)05(款)02(项)事业单位离退休支出1,036,861.80元,主要用于事业退休人员工作经费支出;
4.208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出464,002.17元,主要用于单位工作人员养老保险单位部分缴费支出;
5.208(类)08(款)01(项)机关事业单位职业年金缴费支出39,468.00元,主要用于单位工作人员职业年金缴费支出;
6.208(类)05(款)06(项)死亡抚恤支出116000.54元,主要用于单位退休死亡工作人员遗嘱补助支出;
7.210(类)11(款)01(项)行政单位医疗支出57,875.52元,主要用于单位行政人员医疗保险单位部分缴费支出;
8.210(类)11(款)02(项)事业单位医疗支出165,425.52元,主要用于单位事业人员医疗保险单位部分缴费支出;
9. 210(类)11(款)99(项)其他行政事业单位医疗支出39,784.04万元,主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。
10.214(类)01(款)01(项)行政运行支出3,267,091.83元,主要用于单位工作人员工资及工作经费支出;
11. 214(类)01(款)06(项)公路养护支6,280,000.00元,主要用于县内农村公路日常养护支出;
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301(类)01(款)基本工资支出1,123,296.00元。(其中:基本支出1,123,296.00元,项目支出0元)
2.301(类)02(款)津贴补贴支出5,077,76.16元。(其中:基本支出5,077,76.16元,项目支出0元)
3.301(类)03(款)奖金支出1,465,28.00元。(其中:基本支出1,465,28.00元,项目支出0元)
4.301(类)07(款)绩效工资支出1,122,413.40元。(其中:基本支出1,122,413.40元,项目支出0元)
5.301(类)08(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出4,640,02.17元。(其中:基本支出4,640,02.17元,项目支出0元)
6.301(类)09(款)职业年金缴费支出1,160,00.54元。(其中:基本支出1,16000.54元,项目支出0元)
7.301(类)10(款)职工基本医疗保险缴费支出223301.04元。(其中:基本支出223301.04元,项目支出0元)
8.301(类)12(款)其他社会保障缴费支出59,920.07元。(其中:基本支出59,920.07元,项目支出0元)
9.301(类)13(款)住房公积金支出348,001.63元。(其中:基本支出348,001.63元,项目支出0元)
10.302(类)01(款)办公费支出141,400.00元。(其中:基本支出84,000.00元,项目支出57,400.00元)
11.302(类)04(款)手续费支出2,000.00元。(其中:基本支出2,000.00元,项目支出0元)
12.302(类)05(款)水费支出5,000.00元。(其中:基本支出5,000.00元,项目支出0元)
13.302(类)07(款)邮电费支出31,200.00元。(其中:基本支出31,200.00元,项目支出0元)
14.302(类)11(款)差旅费支出320,000.00元。(其中:基本支出20,000.00元,项目支出300,000.00元)
15.302(类)13(款)维修(护)费支出300,000.00元。(其中:基本支出300,000.00元,项目支出0元)
16.302(类)17(款)公务接待费支出5,000.00元。(其中:基本支出5,000.00元,项目支出0元)
17.302(类)25(款)专用燃料费支出400,000.00元。(其中:基本支出400,000.00元,项目支出0元)
18.302(类)26(款)劳务费支出458,400.00元。(其中:基本支出458,400.00元,项目支出0元)
19.302(类)27(委托业务费支出85,600.00元。(其中:基本支出85,600.00元,项目支出0元)
20.302(类)28(款)工会经费支出25142.24元。(其中:基本支出25,142.24元,项目支出0元)
21.302(类)39(款)其他交通费用支出91,600.00元。(其中:基本支出51,600.00元,项目支出40,000.00元)
22.302(类)99(款)其他商品服务支出18,800.00元。(其中:基本支出18,800.00元,项目支出0元)
23.303(类)02(款)退休费支出1,579,226.40元。(其中:基本支出1579226.40元,项目支出0元)
24.303(类)05(款)生活补助支出39,468.00元。(其中:基本支出39,468.00元,项目支出0元)
25.310(类)06(款)公路养护支出4,761,600.00元。(其中:基本支出4,761,600.00元,项目支出0元)
五、对下专项转移支付情况
我单位无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
金平县交通运输局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60,000.00元,较上年减少17,000.00元,下降22.08%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
金平县交通运输局2024年因公出国(境)费预算为0元,与上年持平。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
无增减变化情况。
(二)公务接待费
金平县交通运输局2025年公务接待费预算为60,000.00元,较上年减少17,000.00元,下降22.08%,国内公务接待批次为30次,共计接待600人次。
增减变化原因:2025年度节省开支,减少公务接待。
(三)公务用车购置及运行维护费
金平县交通运输局2025年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年减少0元,下降0%。其中:公务用车购置费0元,与上年持平;公务用车运行维护费0元,较上年减少0元,下降0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位无此公开事项
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.财政拨款收入,是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.行政单位其他收入,是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等,不属于行政单位的收入。
3.事业收入,即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入。
4.上级补助收入,即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入,即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.经营收入,即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.其他收入,除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。
8.三公经费,按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公经费”包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
9.绩效评价,是财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准,对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。
10.全口径预算,是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。
11.部门预算,是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出,又反映基金预算的收入和支出。
12.权责发生制,是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。
13.收付实现制,是以款项是否已经收到或付出作为计算标准,来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项,无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担,均作为本期的收益和费用处理。
14.基本支出,是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
15.项目支出,是指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
16.机关运行经费,是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。
17.政府采购,是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
金平县交通运输局2025年机关运行经费安排211,542.24元,与上年对比,减少154,775.30元,下降42.25%,主要原因分析:去年有在职人员外调,相应的工会经费、在职公用经费等减少,导致机关运行经费减少。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,金平县交通运输局部门资产总额2,568,574,167.75元,其中,流动资产145,538,123.04元,固定资产2,520,077.54元,对外投资及有价证券0元,在建工程738,059,124.64元,无形资产1.00元,其他资产1,682,456,841.53元。与上年相比,本年资产总额增加47,5357,557.70元,其中固定资产下降194,575.65元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
(四)财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金的支出。
监督索引号53253000534800111
相关附件:
附件【金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc】