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  • 索引号
    jpxczj/2025-00078
  • 发布机构
    金平县财政局
  • 文号
  • 发布日期
    2025-03-31
  • 时效性
    有效

金平苗族瑶族傣族自治县第二高级中学2025年预算公开

监督索引号53253000136004000000

金平苗族瑶族傣族自治县第二高级中学2025年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县第二高级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县第二高级中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

金平苗族瑶族傣族自治县第二高级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.全面负责学校工作,认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.根据教育规律、社会要求和学校实际,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施,加强学校的科学化管理,制定和健全各项规章制度,规范办学行为,培养良好校风,逐步实现管理决策的科学化,管理方法的定量化和管理手段的现代化。

3.负责教师队伍建设工作,制定校内教职工的工作安排,组织对教职工进行考核,实施奖惩。制定教师队伍建设规划,不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

4.领导和组织学校的思想政治工作,把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律,不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人,搞好学校、社会、家庭三结合教育。

5.负责领导和组织学校的教学工作,坚持以教学为中心,保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动,有目的地深入教学第一线,了解教师教学和学生学习情况,要大力推进教学改革,加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析,提出提高教学质量的方法。

6.组织制定和实施校舍建设和校园建设规划,加强对财务工作的领导,正确使用各项经费,不断改善办学条件,强化安全工作管理,创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活,提高福利待遇,努力解除教职工的后顾之忧。

(二)机构设置情况

我部门共设置10个内设机构,包括:2个校长室(一个公办、一个民办)、办公室、教务处、政教处、总务处、党建室(公办)、财务室、资产管理室(公办)、学籍管理室。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

2025年重点工作任务是:加强安全教育,确保学校正常的教学秩序;加强教学管理,全面提高教育教学质量;全面落实上级下达的对学生的生活补助政策;加强标准化学校建设;全面推进“民族团结”工作和创建文明学校工作;加强家校合作,增强家长的参与度和满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制55人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制55人。在职实有55人,其中:财政全额保障55人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,641,790.34元,其中:一般公共预算8,641,790.34元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比,增加1,237,168.67元,增长16.71%,主要原因是根据金教体发〔2024〕13号金平县教育体育局关于李院华等406位同志工作岗位调整的通知,增加了10位教师。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,641,790.34元,其中:本年收入8,641,790.34元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款8,641,790.34元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比,增加1,237,168.67元,增长16.71%,主要原因是根据金教体发〔2024〕13号金平县教育体育局关于李院华等406位同志工作岗位调整的通知,增加了10位教师。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,641,790.34元。财政拨款安排支出 8,641,790.34元,其中:基本支出7,087,106.34元,与上年对比,增加1,310,691.67元,增长22.69%,主要原因是根据金教体发〔2024〕13号金平县教育体育局关于李院华等406位同志工作岗位调整的通知,增加了10位教师。项目支出1,554,684元,与上年对比,减少73,523元,下降4.52%,主要原因是2025年学生人数较2024年减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205(类)02(款)04(项)高中教育支出6,623,556.22元,主要用于高中教育支出

2.208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出798,295.65元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出199,573.91元,主要用于机关事业单位职业年金支出

4.210(类)11(款)02(项)事业单位医疗支出384,179.78元,主要用于事业单位医疗支出。

5.210(类)11(款)99(项)事业单位医疗支出37,463.04元,主要用于事业单位大病医疗保险支出。

6.221(类)02(款)01(项)用于事业单位住房公积金支出598,721.74元,主要用于事业单位住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.302(类)28(款)工会经费支出44,598.95元。(其中:基本支出44598.95元,项目支出0元)

2.301(类)08(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出798,295.65元。(其中:基本支出798,295.65元,项目支出0元)

3.301(类)12(款)其他社会保障缴费支出72,388.47元。(其中:基本支出72,388.47元,项目支出0元)

4.301(类)09(款)职业年金缴费支出199,573.91元。(其中:基本支出199,573.91元,项目支出0元)

5.301(类)10(款)职工基本医疗保险缴费支出384,179.78元。(其中:基本支出384,179.78元,项目支出0元)

6.301(类)01(款)基本工资支出1,941,252元。(其中:基本支出1,941,252元,项目支出0元)

7.301(类)02(款)津贴补贴支出258,324元。(其中:基本支出258,324元,项目支出0元)

8.301(类)03(款)奖金支出161,771元。(其中:基本支出161,771元,项目支出0元)

9.301(类)07(款)绩效工资支出2,628,000.84元。(其中:基本支出2,628,000.84元,项目支出0元)

10.301(类)13(款)住房公积金支出598,721.74元。(其中:基本支出598721.74元,项目支出0元)

11.302(类)01(款)办公费支出 3,744元(其中:基本支出0元,项目支出3,744元)

12.302(类)06(款)电费支出68,400元(其中:基本支出0元,项目支出68,400元)

13.302(类)09(款)物业管理费支出150,000元(其中:基本支出0元,项目支出150,000元)

14.302(类)11(款)差旅费支出40,000元(其中:基本支出0元,项目支出40,000元)

15.302(类)13(款)维修(护)费支出900,000元(其中:基本支出0元,项目支出900,000元)

16.302(类)16(款)培训费支出76,700元(其中:基本支出0元,项目支出76,700元)

17.302(类)18(款)专用材料费支出300,000元(其中:基本支出0元,项目支出300,000元)

18.303(类)08(款)助学金支出15,840元(其中:基本支出0元,项目支出15,840元)

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县第二高级中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元,较上年增加0元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

金平苗族瑶族傣族自治县第二高级中学2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

金平苗族瑶族傣族自治县第二高级中学2025年公务接待费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

金平苗族瑶族傣族自治县第二高级中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无此事项。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入,是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入,是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等,不属于行政单位的收入。

3.事业收入,即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入。

4.上级补助收入,即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入,即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入,即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入,除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费,按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公经费”包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价,是财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准,对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算,是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新《中华人民共和国预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算,是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出,又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制,是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制,是以款项是否已经收到或付出作为计算标准,来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项,无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担,均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出,是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出,是指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费,是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购,是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

事业单位无机关运行经费

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,金平苗族瑶族傣族自治县第二高级中学部门资产总额424459.56元,其中,流动资产5790.4元,固定资产418669.16元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加84790.78元,其中固定资产增加79000.38元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。


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