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  • 索引号
    jpxczj/2025-00219
  • 发布机构
    金平县财政局
  • 文号
  • 发布日期
    2025-08-07
  • 时效性
    有效

金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局2024年度部门决算

监督索引号53253000550601000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)拟订新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟订并组织实施工业、信息化的发展规划;推进产业结构调整和优化升级,推进信息化与工业化融合。

(二)制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策;提出优化产业布局、结构的政策建议;协助有关部门做好地方性行业技术规范和标准;指导行业质量管理工作。

(三)监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

(四)负责工业和信息化行业管理;负责盐业行政管理;参与协调交通综合运输,负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输;负责报废汽车回收行业监督管理;组织制定工业园区发展规划及政策措施,推进工业园区建设,实施工业园区管理;开展工业和信息化的对外合作与交流。

(五)推进工业体制改革和管理创新;负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向、县财政专项资金安排的意见;拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施,推进企业技术创新体系建设,指导企业技术中心建设;

(六)承担振兴装备制造业组织协调的责任;加快推进光电子、生物化工、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展;拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。

(七)参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。

(八)指导中小企业发展,会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施,推动建立完善服务体系,协调解决有关重大问题。

(九)统筹推进信息化工作,组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题;推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用;组织协调电子政务发展,促进政务信息资源共享;指导监督、协调推进政府信息公开工作。

(十)研究拟订规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策。

(十一)负责对外经济合作工作;执行对外经济合作政策,指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理。

(十二)负责管理口岸规划、建设等工作。

(十三)承办金平县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置7个内设机构,包括:党政事务办公室、工业经济发展股、商务经济发展股、信息化与无线电管理股、行业安全应急监管及能源股、口岸规划建设管理股、中小企业服务股。

所属单位0个。

(二)决算单位构成情况

纳入金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个(即金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局),参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的:公务员12人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员12人,机关和事业工人5人;经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员76人。包括财政拨款开支经费的人员76人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人(离休0人,退休27人)。年末遗属2人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)工业经济稳步发展。一是工业经济持续平稳增长。锚定县委“3326”工作思路,积极推动新型工业化,千方百计强信心、稳预期、促发展,工业经济总体保持平稳向好态势。二是产业转型升级取得成效。突出重点项目重点抓,有的放矢。

(二)商务经济稳中提质。一是聚焦扩大内需,积极推进消费品以旧换新。全县紧紧把握《推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》政策利好,积极主动融入云南省“以旧换新”“彩云消费券”和红河州“四季促销活动”中,重点推进家电家居、汽车电动车以旧换新活动。二是推动电商发展,促进经济稳进提质。三是聚焦市场主体,全力稳住商贸基本盘。围绕做好市场主体稳存量、扩增量、优结构工作,以“政企面对面”座谈会为契机,树牢“有解思维”,加强政策宣讲,提供政策支持,以企业需求为导向,以提升服务实效为目标,聚焦发展新质生产力,进一步增强市场主体信心。

(三)口岸贸易发展疲软。2024年完成边境贸易总额26050万元(边民互市25079万元,一般贸易971万元),贸易总量21423.86吨(边民互市15312.73吨、一般贸易6111.13吨)。一是抓实边民互市商品落地加工。深化口岸贸易综合改革,积极开展进口商品落地加工,实现加工产值4140.27万元。深化贸易模式转变,实现1户开展咖啡贸易企业转化为落地加工企业,投入生产后预计年产值可达6000万元,实现税收500余万元。二是培育壮大口岸贸易主体。实现跨境结算越籍商铺注册备案64户,二级市场收购企业注册备案101户,落地加工企业商务备案8家。三是全面推进边民互市贸易综合改革。

(四)口岸基础设施建设稳步推进。一是稳步推进口岸扩大开放项目建设。项目主体建设于 2024年6月4日正式动工,截至目前,已完成扩建主体工程建设及室内外装修、口岸卡建设、设备安装,在做设备调试,项目累计完成投资约1亿元。二是攻坚指定监管场地申报,丰富贸易品类。金水河进境水果指定监管场地申报材料已报至昆明海关待转报海关总署批复。已完成金水河药材进口边境口岸可行性研究报告编制,正在组织专家论证。三是加速边境经济合区申报,激活边境活力。云南金平边境经济合作区项目总规划面积约248公顷,概算总投资约203917.61万元,目前可行性论证报告已上报省政府批复。四是抓实通道建设。截至目前,十里村、马鞍底两个通道查验业务用房及查验设施设备已完成建设及安装调试,达到临时开通条件。马鞍底通道已于2025年1月27日恢复临时开放客运功能。

(五)信息化建设推进明显。一是抢抓新型基础设施建设机遇,推动传统基础设施升级改造。加快实施4G信号补盲提速工程,2024年新建4G基站28个,5G基站41个,全县累计4G基站建设929个,5G基站建设561个,县城、乡(镇)政府、行政村所在地实现5G网络覆盖,县域内所有自然村实现4G全覆盖。二是加快县级宽带网络建设和升级改造效率。补齐信息基础设施短板,全面推进光纤网络建设和光纤入户。2024年新增家庭光纤8907户,累计家庭光纤用户数累计20.34万户,10G-PON端口4760个,占比达95.18%,500Mbps及以上固定宽带用户18069户,占比达到25.56%,4G宽带网络实现城区、乡镇、行政村覆盖率达100%。持续推进IPv6规模部署和应用,IPv6互联网活跃用户达到155451户。

(六)优化营商环境取得实效。一是强化联合检查。联合县市监局、县公安局、县消防大队等执法部门和各乡镇对行政区域内相关企业开展联合检查17次,共检查企业108家,发现一般安全隐患104条,重大安全隐患5条,已经整改完成。二是落实“双随机、一公开”检查机制。根据2024年度县市场监管领域县级部门“双随机、一公开”抽查工作计划要求,完成4项抽查任务并录入系统,提高了检查的公正性和透明度。三是扎实推进清欠工作。2024年共收到24起投诉件,其中16件与被拖欠主体签订还款协议,5件经过协商投诉企业撤销投诉,1件已通过司法程序强制执行划款办结,办结率达91.67%,剩余2件未办结,目前正在筹措资金与企业协商。四是全面落实惠企政策。下沉走访企业50余人次,组织开展了工矿领域、发展口岸经济、批零住餐领域“政企面对面”座谈会共5期,共收到企业意见建议和诉求47项,目前已办结30项,办结率63.8%。

(七)党建工作全面落实。一是突出理论先行,坚决落实好“第一议题”制度。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的会议精神、习近平总书记重要讲话精神等内容,特别是习近平总书记关于经济工作的重要论述作为首要政治任务和头等大事来抓,充分发挥领导班子成员这个“关键少数”的示范带头作用。2024年,组织召开党组会议29次,党组理论学习中心组集中学习11次。二是坚持以党的政治建设为统领,制定年度党建工作要点。把及时深入学习政治理论作为规定动作,始终坚定正确政治方向、站稳根本政治立场。把对党忠诚作为政治建设的关键要务,指导全单位上下自觉做到旗帜鲜明讲政治,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。三是推动清廉云南建设金平实践提质增效,用好警示教育资源、加强党纪学习全覆盖。依托“三会一课”,主题党日、党组理论学习中心组等方式学习《习近平论党风廉政建设和反腐败斗争(2024年)》《中国共产党纪律处分条例》,邀请县纪委监委相关同志到我局开展中国共产党纪律处分条例宣讲会,参观金平县反腐倡廉警示教育基地、网上参观云南省反腐倡廉警示教育基地“云上数字展厅”等方式,加强警示教育,让党员干部受警醒、明底线、知敬畏。四是切实履行党建主体责任,深化责任目标清单指引,科学统筹党建工作,专题研究部署党建重点工作1次。强化“第一责任”和“一岗双责”,形成了主要领导亲自指挥、分管领导直接主抓、班子成员“一岗双责”、党支部狠抓落实的党建工作新格局。五是自觉接受监督,认真办理人大建议、政协提案。2024年我局承办政协提案1件,已办结。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开08表)为空表;

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开09表)为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局2024年度收入合计23,761,698.28元。其中:财政拨款收入23,761,698.28元,占总收入的100%;无上级补助收入;无事业收入(含教育收费);无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。

与上年相比,收入合计增加4,605,097.15元,上升24.04%。其中:财政拨款收入增加4,605,097.15元,增长24.04%;无上级补助收入;无事业收入(含教育收费);无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。主要原因是资源勘探工业信息、其他商业流通事务支出等收入增加,包括金财建〔2023〕76号金水河口岸药材进出口加工产业园建设项目前期工作经费1,000,000元、金财建〔2023〕97号2023年第一批州级预算重点项目前期经费700,000元。金财预〔2024〕15号2021年服务业发展电子商务进农村示范县(第二批)资金1,840,000元。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局2024年度支出合计23,761,698.28元。其中:基本支出9,157,168.55元,占总支出的38.54%;项目支出14,604,529.73元,占总支出的61.46%;无上缴上级支;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加4,605,097.15,增长24.04%。其中:基本支出增加1,427,567.7元,增长18.47%;项目支出增加3,177,529.45元,增长27.81%;无上缴上级支;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是资源勘探工业信息、其他商业流通事务支出等支出增加,包括金财建〔2023〕76号金水河口岸药材进出口加工产业园建设项目前期工作经费1,000,000元、金财建〔2023〕97号2023年第一批州级预算重点项目前期经费700,000元。金财预〔2024〕15号2021年服务业发展电子商务进农村示范县(第二批)资金1,840,000元。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局正常运转的日常支出9,157,168.55元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,884,216.39元,占基本支出的97.02%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费272,952.16元,占基本支出的2.98%。年人均工资福利支出79,901.56元,年人均公用经费支出9,412.14元。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出14,604,529.73元。其中:基本建设类项目支出9,786,330元。

具体项目开支及工作开展情况:

1.金财建〔2024〕48号2024年预算单位上年末结余资金100,000元,主要用于支付金水河口岸扩大开放查验基础设施设备建设项目《可行性研究报告》编制费。

2.金财建〔2024〕6号2024年度贸易发展工作经费245,803.3元,主要用于支付开展贸易发展工作中产生的办公费、差旅费等。

3.金财建〔2024〕6号中国金水河边贸扶贫产业园项目建设指挥部工作经费70,962.33元,主要用于金水河边贸扶贫产业园项目部建设工作人员差旅费、办公费等。

4.金财社发〔2024〕23号2023年中央疫情防控财力补助资金及2020年至2021年疫情防控结余资金338,001.66元,主要用于支付新冠肺炎疫情期间产生的医疗物资采购费用。

5.金财建〔2024〕71号2024年第一批省预算内前期工作经费36,330元

6.金财建〔2024〕81号2024年第三批省预算内基本建设投资资金8,750,000元,主要用于金水河口岸扩大开放建设项目建设。

7.金财外〔2024〕13号2024年口岸建设专项资金375,634.44元,主要用于金水河口岸建设及日常维修维护。

8.金财外〔2024〕9号口岸建设专项结余资金1,117,920元,主要用于金水河口岸建设及日常维修维护。

9.金财建〔2023〕76号金水河口岸药材进出口加工产业园建设项目前期工作经费1,000,000元,主要用于金水河口岸药材进出口加工产业园建设项目前期费用。

10.金财建〔2023〕97号2023年第一批州级预算重点项目前期经费700,000元,主要用于支付中国金水河口岸药材进出口加工产业园中金水河口岸第二通道勘察费、中国金水河口岸药材进出口加工产业园中金水河口岸货运通道查验货场、边民互市场、联检楼建设项目可研编制服务费药材进出口加工产业园可研编制服务费等。

11.金财外〔2024〕12号2022年稳增长促消费奖补资金5,564元,主要用于支付疫情期间开展疫情保供工作产生的相关费用。

12.金财外〔2024〕21号2023年加快现代物流体系建设专项经费3,000元。

13.金财预〔2024〕15号2021年服务业发展电子商务进农村示范县(第二批)资金1,840,000元,主要用于电子商务进农村示范县建设项目。

14.金财外〔2024〕23号2024年商务建设发展专项资金21,314元,主要用于支付市场主体参加中国国际进口博览会费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局2024年度一般公共预算财政拨款支出23,761,698.28元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加4,605,097.15元,增长24.04%,完成年初预算的329.25%。主要原因是资源勘探工业信息、其他商业流通事务支出等增加,包括金财建〔2023〕76号金水河口岸药材进出口加工产业园建设项目前期工作经费1,000,000元、金财建〔2023〕97号2023年第一批州级预算重点项目前期经费700,000元。金财预〔2024〕15号2021年服务业发展电子商务进农村示范县(第二批)资金1,840,000元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出7,925,938.11元,占一般公共预算财政拨款总支出的33.36%,完成年初预算的186.06%。主要用于工资福利和日常办公经费支出;造成预决算差异的主要原因是新增金财建〔2024〕48号2023年第二批州级预算重点内项目前期经费100,000元、金财建〔2024〕6号金水河边贸扶贫产业园项目建设指挥中心工作经费70,962.33元、金财建〔2024〕6号2024年度年初预算指标贸易发展工作经费245,803.3元、2024年金水河口岸协管(检)员经费3,465,600元。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业支出1,023,319.77元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%,完成年初预算1,644,790.26的62.22%。主要用于社会保险的缴纳及对个人及家庭补助支出;造成预决算差异的主要原因是人员减少,行政编制人员较2023年减少1人,事业编制人员,较2023年减少2人。

9.卫生健康支出596,361.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%,完成年初预算367,161.13的162.43%。主要用于单位职工医疗保险缴纳及以前年度新冠肺炎疫情防控工作相关支出;造成预决算差异的主要原因是新增金财社发〔2024〕23号2023年中央疫情防控财力补助资金及2020年至2021年疫情防控结余资金338,001.66元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输支出10,279,884.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的43.26%,完成年初预算的100%。主要用于金水河口岸基础设施建设及维修维护等支出;造成预决算差异的主要原因是金财外〔2024〕9号2023年口岸建设专项资金1,117,920元、金财建〔2024〕81号2024年第三批省预算内基本建设投资8,750,000元、金财建〔2024〕71号金平县财政局关于下达2024年第一批省预算内前期工作经费36,330元、金财外〔2024〕13号口岸建设专项资金375,634.44元。

14.资源勘探工业信息等支出1,700,000元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%,完成年初预算100%。主要用于支付中国金水河口岸药材进出口加工产业园建设项目前期费用。造成预决算差异的主要原因是新增金财建〔2023〕76号金水河口岸药材进出口加工产业园建设项目前期工作经费1,000,000元,金财建〔2023〕97号2023年第一批州级预算重点项目前期经费700,000元。

15.商业服务业等支出1,869,878元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%,完成年初预算600,000的311.65%。主要用于支持中小企业发展和管理、电子商务进农村示范县建设相关支出;造成预决算差异的主要原因是新增金财外〔2024〕12号2022年稳增长促消费奖补资金5,564元、金财外〔2024〕21号2023年加快现代物流体系建设专项经3,000元、金财外〔2024〕24号2021年服务业发展电子商务进农村示范县(第二批)资金1,840,000元、金财外〔2024〕23号商务建设发展专项资金21,314元。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障支出366,316元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%,完成年初预算411,502.96的89.02%。主要用于住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是人员减少,行政编制人员较2023年减少1人,事业编制人员,较2023年减少2人。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为160,000元,决算为29,693元,完成年初预算的18.56%;支出决算较上年增加24,149元,增长435.59%。

因公出国(境)费支出年初预算为50,000元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务接待费支出年初预算为110,000元,决算为29,693元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%,完成年初预算的26.99%。

因公出国(境)费上年无此项支出;公务用车购置费上年无此项支出;公务用车运行维护费上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加24,149元,增长435.59%;具体是国内接待费支出决算29,693元(其中:外事接待费支出决算28,078元),较上年增加24,149元,增长435.59%;国(境)外接待费上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为160,000元,支出决算为29,693元,完成年初预算的18.56%,支出决算较上年增加24,149元,增长435.59%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为50,000元,决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元;公务用车运行维护费支出年初预算为0元,决算为0元;公务接待费支出年初预算为110,000元,决算为29,693元,完成年初预算的18.56%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约,严格遵守中央八项规定,从严控制和压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算较上年相比无变化,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年相比无变化,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年相比无变化,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加24,149元,增长435.59%,具体是国内接待费支出决算29,693元(其中:外事接待费支出决算28,078元),较上年增加24,149元,增长435.59%;国(境)外接待费支出决算较上年相比无变化,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是开展《中越(金平)国际经贸交流会暨中药材招商展览活动》接待越方来宾以及中方企业人数较多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待7批次(其中:外事接待3批次),接待人次147人(其中:外事接待人次76人)。主要用于开展《中越(金平)国际经贸交流会暨中药材招商展览活动》发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局2024年机关运行经费支出272,952.16元,比上年255,975.72增加16,976.44元,增长6.63%,主要原因是电费、差旅费、接待费用增加。部门机关运行经费主要用于单位机关运行经费主要用于电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、公务接待费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局资产总额546,043,971.92元,其中,流动资产222,7361.90元,固定资产30,130,729.15元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程513,658,227.15元,无形资产27,653.72元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表12)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)8,085,289.89元,其中固定资产减少3,220,991.58元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋1,897.63平方米,账面原值6,477,510.97元,实现资产使用收入318,800元。

(国有资产占有使用情况表详见附表12)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额120,220元,其中:政府采购货物支出120,220元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,其中:授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

(二)部门整体支出绩效自评表详见附表14。

(三)项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算拨款收入:指财政部门拨入预算单位的各类经费,是财政收入的主要组成部分,包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入等。

三、财政预算拨款收入:是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

四、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

五、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

七、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

八、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

监督索引号53253000550601111


相关附件:

附件【金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局部门决算公开表.xlsx