目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)贯彻执行党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于外事工作的重大决策部署,统筹协调全县的外事工作,指导乡镇外事工作。
(二)归口管理指导全县外事工作,组织开展外事政策和重大问题的调查研究,提出有关外事工作的意见建议。
(三)督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况,协调重大外事工作和涉外事务;参与查处因公出国(境)工作中的违纪违规案件。
(四)负责中共金平县委、金平县人民代表大会常务委员会、金平县人民政府、中国人民政治协商会议金平县委员会的对外事务,接待来访的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾;接待从事公务活动的外国驻华机构人员。
(五)根据授权归口管理全县因公出国(境)任务审核、审批事宜,统一办理全县派遣因公临时出国人员的上呈报告及护照和外国签证申领手续。归口管理涉港澳事务,负责因公赴港澳任务的审核,承办全县因公赴港澳任务审核报批工作;审核报批全县与港澳官方、半官方和重要民间交往事务,接待来访的港澳官方、半官方及重要民间代表团(人士)。负责办理邀请外国(包括港澳地区)人员来金平县访问的上呈报告。
(六)负责管理中华人民共和国在金平县段的国界及边境涉外事务;指导并参与边防会谈、会晤;根据外交部和省州外办安排部署,定期对中越边界(金平县段)进行联检。
(七)负责管理全县各级、各部门与外国驻华领事机构的交往活动;承办有关领事业务,开展领事保护工作。
(八)负责提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料以及热点、敏感问题的对外表态口径;参与审核重要涉外文稿。负责外国新闻媒体来金采访事项;协调指导有关部门安排外国记者采访活动。
(九)协同有关部门管理县内的外国专家、留学生、实习生、外国侨民和“三资”企业外方人员以及其他外国人,参与涉及外国人管理工作的重要事项。
(十)指导和管理对外友好交往工作,指导开展民间对外交往活动。负责有关部门申办、承办或者协办国际会议的审核报批。
(十一)配合有关部门做好境外非政府组织在金平县活动的管理和服务工作
(十二)完成县委、县政府交办的其他事项。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:综合股、涉外事务股、邻国股、边界股、金平县外事信息咨询服务中心。所属单位0个。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个(即金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室),参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的:公务员5人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员2人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人(离休0人,退休6人)。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)对外讲好中国式现代化金平篇章。成功举办中国—赤几友谊小学与赤几CANIGE学校结好暨爱心物资捐赠仪式;协同县相关部门做好日本中部地区大学生代表团赴金平县参访工作;协同县相关部门做好第八届德国青年外交官访华研修班赴金平县考察交流活动,对外讲好中国式现代化金平篇章。
(二)文化交流取得积极成效。以跨国泼水节活动为契机,邀请越南莱州省封土、清河、南润、孟谍4个县代表团及封土县波多村、王漂寨、麻栗坡寨、丫口村4个友好村寨参加中越(金平)友好村寨大联欢暨民族服饰秀活动,赓续双边传统友谊,拉紧民心相通纽带。组成代表团赴越参加莱州省旅游文化周活动,切实促进了双边文化交流交融。
(三)推进高水平对外开放。协同推进金水河口岸扩大开放项目建设,目前已通过省级预验收;就桥梁技术标准、合作模式、坐标高程系统等事宜进行了深入交流,达成了初步共识。
(四)主动服务大国外交。10月29日至30日,中国云南省与越南莱州老街宣光奠边省委书记年度会晤机制第五次会议及中国云南省与越南莱州老街宣光奠边省联合工作组第十一次会议在莱州举行,县外事办充分发挥外事职能作用,积极协助配合做好参会人员出入境相关事宜,确保会议顺利召开,主动服从服务国家总体外交。
(五)推动跨境文旅合作取得积极进展。为深化中越边境地区旅游合作,促进双方边境地区经济社会繁荣发展,县外事办积极协同县文旅部门,强化对越沟通对接,推动县人民政府与莱州省文化体育和旅游厅签署《发展边境旅游合作备忘录》,跨境文旅合作取得新进展。加强因公出国(境)管理。严格执行相关条例,在授权范围内切实加强因公临时出国(境)管理,确保因公出国出访团组有明确、具体和务实任务,出访后取得实质性成果。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开08表)为空表。
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开09表)为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2025年度收入合计210,2331.80元。其中:财政拨款收入2,050,091.80元,占总收入的97.52%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入52,240.00元,占总收入的2.48%。
与上年相比,收入合计增加479,792.75元,增长29.57%。其中:财政拨款收入增加460,952.75元,增长29.01%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入增加18,840.00元,增长56.41%。主要原因是本年度新增2024年金平县外事界务员补助资金、 2025年外事界务员补助经费、信创项目经费、做重点国家友好工作经费导致财政拨款收入增加;新增州外事办拨入边界日常维护项目经费导致其他收入增加。
二、支出决算情况说明
金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2025年度支出合计2,102,329.80元。其中:基本支出1,324,040.12元,占总支出的62.98%;项目支出778,289.68元,占总支出的37.02%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计增加478,890.75元,增长29.50%。其中:基本支出减少24,794.93元,下降1.84%;项目支出增加503,685.68元,增长183.42%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是新增2024年金平县外事界务员补助资金、 2025年外事界务员补助经费、信创项目经费、做重点国家友好工作经费\州外事办拨入边界日常维护项目经费导致其他支出增加。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,324,040.12元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,226,286.20元,占基本支出的92.62%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费97,753.92元,占基本支出的7.38%。年人均工资福利支出175,183.74元,年人均公用经费支出13,964.85元。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出778,289.68元。其中:基本建设类项目支出16,100.00元。
具体项目开支及工作开展情况:
1.外事活动专项经费项目经费59,005.00元,主要用于开展外事工作接待费、宣传费;
2.边境联席专项经费项目经费5,738.82元,主要用于开展边境宣传费用;
3.地方外事对下专项经费项目经费4,353.86元,主要用于开展“蝴蝶谷艺术节”活动所需材料费;
4.边界维护工程项目经费项目经费72,780.00元,主要用于67(1))号界碑上界路修建项目;
5.做重点国家友好工作经费项目经费73,074.00元,主要用于中越友好交流产生的租赁费、公务接待费、专用材料费支出;
6.2024年金平县外事界务员补助资金项目经费165,000.00元,主要用于2024年外事界务员55人生活补助;
7.2025年外事界务员补助经费项目经费330,000.00元,主要用于2025年外事界务员55人生活补助;
8.信创项目经费项目经费16,100.00元,主要用于信创电脑采购费;
9.边界日常维护项目经费项目经费52,238.00 元,主要用于边界日常维护产生的专用材料费、公务用车运行维护费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出2,050,091.80元,占本年支出合计的97.52%。与上年相比增加460,952.75元,增长29.01%,完成年初预算的127.59%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出1,724,055.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.10%,完成年初预算的160.60%。主要用于界务员生活补助、人员工资、维持单位开展日常工作所需办公费、差旅费、邮电费、公务用车共和运行维护费等;造成预决算差异的主要原因是年中新增2024年金平县外事界务员补助资金、 2025年外事界务员补助经费、信创项目经费、做重点国家友好工作经费、州外事办拨入边界日常维护项目经费,导致决算大于预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出139,128.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%,完成年初预算的39.66%。主要用于养老保险、职业年金、退休费等核算;造成预决算差异的主要原因是年中存在人员退休导致人员基数变动;且单位只核算退休公用经费,不核算退休人员工资,但是预算时两者都预算,导致决算小于预算。
9.卫生健康(类)支出67,943.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%,完成年初预算的89.21%。主要用于在职人员医疗、生育保险缴费;造成预决算差异的主要原因是年中存在人员退休,导致人员基数变动,决算小于预算。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出16,100.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%,年初无此项预算。主要用于信创电脑购置;造成预决算差异的主要原因是根据红财建发〔2025〕90号文件年中预算调增信创项目经费。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出102,864.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%,完成年初预算的96.80%。主要用于在职人员住房公积金缴费;造成预决算差异的主要原因是年中存在人员退休,导致人员基数变动,决算小于预算。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为119,088.00元,决算为97,489.00元,完成年初预算的81.86%;支出决算较上年增加57,400.00元,增长143.18%。
因公出国(境)费用支出年初预算为20,000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元,决算为10,000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.26%,完成年初预算的25.00%;公务接待费支出年初预算为59,088.00元,决算为87,489.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.74%,完成年初预算的148.07%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加815.00元,增长8.87%;公务接待费支出决算较上年增加56,585.00元,增长183.10%;具体是国内接待费支出决算87,489.00元(其中:外事接待费支出决算84,574.00元),较上年增加56,585.00元,增长183.10%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为119,088.00元,支出决算为97,489.00元,完成年初预算的81.86%,支出决算较上年增加57,400.00元,增长143.18%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为20,000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元,决算为10,000.00元,完成年初预算的25.00%;公务接待费支出年初预算为59,088.00元,决算为87,489.00元,完成年初预算的148.07%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据厉行节约原则,减少公务用车经费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加815.00元,增长8.87%;公务接待费支出决算增加56,585.00元,增长183.10%,具体是国内接待费支出决算87,489.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度新增中越封土新春祝贺活动、中越五县第二十三工作例会接待。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待8批次(其中:外事接待3批次),接待人次335人(其中:外事接待人次295人)。主要用于接待中越封土新春祝贺活动、中南五县第二十三次工作例会、中国(金平)越南友好村寨大联欢暨民族服饰秀活动3批次295人次,接待省外办赴金调研4批次37人次,州外办赴金开展会谈筹备工作1批次3人,按照差旅费开支标准接待。发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆,无车辆保有量但有公务用车运行维护费原因:金平县外事办公室现有保留车辆1辆(现有车辆于2012 年由省外办调拨),车辆资产属于省外事办,但是县外事办有使用权且有车编,所以决算中产生公务用车运行维护费。主要用于开展巡边工作、实地查看边界上界路修建进度产生的公务用车洗车费、维修维护、加油、过路费。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2025年机关运行经费支出97,753.92元,比上年增加7,312.42元,增长8.09%,主要原因是本年度增加公务用车运行维护费、人员劳务费。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、抚恤金。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室资产总额2,270,529.31元,其中,流动资产33,807.28元,固定资产2,163,939.03元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程72,780.00元,无形资产3.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表12)。与上年相比,本年资产总额增加69,544.64元,其中固定资产减少33,941.56元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋128.94平方米,账面原值694,616.27元,实现资产使用收入6,300.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表12)
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额46,369.92元,其中:政府采购货物支出500.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出45,869.92元。授予中小企业合同金额8,280.00元,其中:授予小微企业合同金额8,280.00元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)。
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况详见附表13;
(二)部门整体支出绩效自评表详见附表14;
(三)项目支出绩效自评表详见附表15。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指我部门从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。
四、政府采购:是指各级国家机关、事业部门和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
五、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
相关附件:
附件【金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2025年度部门决算.xlsx】