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  • 索引号
    jpxczj/2026-00188
  • 发布机构
    金平县财政局
  • 文号
  • 发布日期
    2026-08-04
  • 时效性
    有效

金平苗族瑶族傣族自治县统计局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)负责组织、指导和协调全县统计工作,承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

(二)负责组织实施统计改革的有关工作;建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系;组织实施国民经济核算制度和投入产出调查,汇编提供国民经济核算资料。

(三)会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及各项统计调查工作;汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

(四)组织实施农林牧渔业、县域社会经济、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及其他运输服务业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业、住户收支于生活状况调查等统计调查;收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;综合整理和提供金融、财政、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障等全县性基本统计数据。

(五)组织实施能源、投资、消费、收支、科技、人口、劳动力、国民经济和社会发展基本情况、文化产业、社情民意等统计调查;收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

(六)组织协助各乡(镇)、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。归口管理驻金省州属单位及县级各部门的统计报表,统一核定、管理、公布全县性基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

(七)对国民经济、县域经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督;向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(八)依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目;依法检查、处理统计违法案件;指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

(九)建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统,实施统计数据联网直报,指导全县统计信息化系统建设。

(十)做好统计专业业务知识培训及职业道德教育;组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。

(十一)收集、整理相关的统计数据,组织实施有关统计的交流合作项目,开展统计工作方面的资料交换。

(十二)开展统计法律法规的教育、宣传工作,对贯彻执行统计法律法规的情况进行执法监督和检查,依法查处统计违纪违法案件。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

(一)机构设置情况

金平苗族瑶族傣族自治县统计局共设置6个内设机构:办公室、国民经济综合核算统计股、工业能源统计股、社会服务业统计股、投资贸易统计股、统计执法监察股。

所属单位0个。

(二)决算单位构成情况

纳入金平苗族瑶族傣族自治县统计局2025年度部门决算编报的单位共1个。即:金平苗族瑶族傣族自治县统计局。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的:公务员8人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员13人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人(离休0人,退休5人)。年末遗属1人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

2025年,县统计局在县委县政府领导、州统计局指导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,落实党的二十大及二十届三中、四中全会精神,紧扣全县发展大局,严守数据质量底线,提升统计服务效能,深化统计改革、夯实基层基础、推进依法统计,圆满完成各类统计调查任务,为县域经济决策提供坚实统计支撑。

(一)聚焦主责主业,数据生产与监测水平稳步提升

坚持数据质量核心导向,全流程规范统计调查工作。一是规范常规统计业务,组织乡镇、企业统计人员开展3次报表制度培训,完善“企业直报、专业审核、综合把关”机制,对异常数据实地核查、多方比对校验,保障源头数据真实准确。二是强化经济运行监测预警,紧盯 GDP、投资、消费、居民收入等核心指标,跟踪工业、投资、消费重点领域运行,深挖数据变化成因、研判发展趋势,全年撰写综合分析10篇,编发指标手册10期,提供数据咨询60余次。三是抓实民生专项调查,入户走访指导120户记账户160余人次,规范月度劳动力调查流程,完成畜禽生产监测,精准反映城乡就业、民生供给动态。

(二)聚力普查专项,全面摸清县域经济人口底数

高效完成重大国情国力调查。一方面,做好第五次全国经济普查成果运用,7 月底正式发布五经普公报,精准掌握全县经济家底。另一方面,有序推进1%人口抽样调查,组建县级专项领导小组,培训一线调查人员,多渠道开展普法宣传,顺利完成1120户样本入户登记。

(三)聚责依法治统,持续提升统计监督公信力

从严防范统计造假,健全全链条法治监管体系。一是常态化开展统计普法,将统计法规纳入党委政府学习、党校干部培训课程,依托统计开放日、宪法日、统计法纪念日发放宣传资料3000余份,实现领导干部、市场主体、社会群众普法全覆盖。二是常态化开展执法监督,落实“双随机、一公开”,单独抽查10家企业,联合市监部门跨部门抽查10家市场主体,逐项核对台账、财务、上报数据。三是打通统计监督协同渠道,对接组织部门完成干部任前统计核查 27批次、442人次,推动统计监督与纪检、组织、审计监督贯通联动。

(四)聚能队伍建设,以党建引领干部综合能力提质

以全面从严治党统领队伍建设,夯实统计工作政治保障。一是抓实政治理论学习,落实“第一议题”,开展党组理论学习中心组学习10次、专题研讨2次,常态化开展“三会一课”、主题党日12 次,高标准完成巡察反馈问题全部整改销号。二是严守意识形态阵地,每半年研判风险,落实信息发布“三审三校”,规范网络、微信群管理,全年发布解读材料20余篇,未发生舆情风险。三是强化业务能力培育,常态化开展业务练兵,3名干部考取中级统计师,安排骨干参与重大调查一线历练,优化专业人才梯队。四是筑牢党风廉政防线,全年2次专题部署廉政工作,逐级签订廉政责任书;常态化学习中央八项规定精神,开展警示教育6次、参观廉政基地1次;重要节点开展节前廉政提醒4次,主动接受派驻纪检监察组监督,规范“三重一大”决策流程。

(五)聚焦基层基础,推进统计规范化长效建设

落实基层基础建设相关要求,搭建县、乡、村三级统计网络,13个乡镇、101个村(社区)配齐专职或兼职统计人员。全年开展企业统计培训11场669人次,联合行业部门下沉企业指导电子台账建设,“四上”企业电子台账安装率98.73%,具备条件的“四下” 企业全部完成安装。持续压实基层依法统计责任,将防造假纳入党政考核,建立领导干部干预统计记录机制,常态化开展执法检查与统计职业道德教育,打造业务过硬、作风严实的基层统计队伍,服务全县高质量发展。

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开08表)为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开09表)为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县统计局2025年度收入合计4,427,522.52元。其中:财政拨款收入4,348,522.52元,占总收入的98.22%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;无事业收入;无经营收入0.00元;无附属单位上缴收入;其他收入79,000.00元,占总收入的1.78%。

与上年相比,收入合计增加83,390.13元,增长1.92%。其中:财政拨款收入增加146,390.13元,增长3.48%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入减少63,000.00元,下降44.37%。财政拨款收入较上年变化不大;其他收入下降主要原因是2024年度开展经济普查工作,经济普查属大型普查;2025年度本单位只开展常规统计调查,其它收入较大型普查年度减少。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县统计局2025年度支出合计4,416,129.52元。其中:基本支出3,753,336.52元,占总支出的84.99%;项目支出662,793.00元,占总支出的15.01%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加18,468.13元,增长0.42%。其中:基本支出增加520,923.29元,增长16.12%;项目支出减少502,455.16元,下降43.12%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。基本支出变化不大。项目支出下降主要原因是2024年度开展经济普查工作,经济普查属大型普查;2025年度本单位只开展常规统计调查,预算安排收支较普查年度减少,相应的项目支出减少。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,753,336.52元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,605,900.70元,占基本支出的96.07%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费147,435.82元,占基本支出的3.93%。年人均工资福利支出163,904.58元;年人均公用经费支出6,701.63元。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出662,793.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及工作开展情况:

住户调查项目经费418,137.00元,主要用于高质量推进住户调查工作。坚持抓实记账规范与质量管控,持续提升住户调查工作质量。针对部分记账户存记账要求不熟、质量不稳等情况,年内累计对120户记账户开展入户走访与业务指导160余人次。通过面对面讲解、电话及微信答疑等方式,巩固电子记账应用,有效保障了源头数据质量。住户调查工作涉及6个乡镇12个调查点,120户调查户。调查户补贴和辅助调查员补贴每半年发放一次,2025年已兑现12个辅助调查员和120户记账户补助360,000.00元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县统计局2025年度一般公共预算财政拨款支出4,348,522.52元,占本年支出合计的98.47%。与上年相比增加146,390.13元,增长3.48%,完成年初预算的105.21%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出3,138,057.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.16%,完成年初预算的103.51%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出;造成预决算差异的主要原因是2025年我单位新考录招聘1人,实有人数增加1人。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出704,973.01元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.21%,完成年初预算的109.00%,主要用于离休费、离退休公用经费、福利费、机关事业人员养老保险缴费;造成预决算差异的主要原因是2025年我单位新考录招聘1人,实有人数增加1人。

9.卫生健康(类)支出181,120.27元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%,完成年初预算的96.07%,主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费;造成预决算差异的主要原因是2025年我单位新考录招聘1人,实有人数增加1人。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出49,866.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%,完成年初预算的92.34%,主要用于组织开展全县城乡居民收入调查和脱贫县农村住户监测调查工作,全面、准确、及时了解我县城乡居民收支状况、脱贫县农村居民收支状况、变化成效、乡村振兴帮扶成效,客观监测居民收入分配格局和衡量居民福祉与全国平均水平的差距,掌握脱贫县的宏观经济背景和社会发展状况;造成预决算差异的主要原因是落实过紧日子要求,优化开支、压缩会议、培训、差旅、劳务等实际支出低于预算安排。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出274,506.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%,完成年初预算的103.10%,主要用于缴纳职工公积金支出;造成预决算差异的主要原因是2025年我单位新考录招聘1人,实有人数增加1人。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元,决算为2,353.00元,完成年初预算的11.77%;支出决算较上年减少3,467.00元,下降59.57%。

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为20,000.00元,决算为2,353.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的11.77%。

因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少3,467.00元,下降59.57%;具体是国内接待费支出决算2,353.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少3,467.00元,下降59.57%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元,支出决算为2,353.00元,完成年初预算的11.77%,支出决算较上年减少3,467.00元,下降59.57%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为20,000.00元,决算为2,353.00元,完成年初预算的11.77%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据中央、省、州文件精神规定,厉行节约,严控三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算减少3,467.00元,下降59.57%,具体是国内接待费支出决算2,353.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少3,467.00元,下降59.57%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据中央、省、州文件精神规定,厉行节约,严控三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待11批次(其中:外事接待0批次),接待人次37人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省、州统计局,调查队检查指导工作和基层乡镇汇报工作等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县统计局2025年机关运行经费支出147,435.82元,比上年减少35,139.13元,下降19.25%,主要原因是2024年度开展经济普查工作,经济普查属大型普查;2025年度本单位只开展常规统计调查,机关运行经费支出较普查年度减少。

部门机关运行经费主要用于印刷费、差旅费、培训费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,金平苗族瑶族傣族自治县统计局资产总额226,218.74元,其中,流动资产32,645.63元,固定资产193,573.11元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表12)。与上年相比,本年资产总额增加9,879.89元,其中固定资产减少53,195.07元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2025年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。(附表13-15)

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入:指财政部门拨入预算单位的各类经费,是财政收入的主要组成部分,包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入等。
   三、政府性基金预算财政拨款收入:指在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的财政拨款收入。
   四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

五、基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
  六、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。



相关附件:

附件【金平苗族瑶族傣族自治县统计局2025年度部门决算表.xlsx