目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)负责贯彻执行党和国家关于检验检测的法律法规、方针政策,拟订全县检验检测工作规划、年度计划并组织实施。
(二)承担农产品质量安全的检验检测及农产品质量安全咨询技术服务;承接渔业产品、食品、药品、医疗器械和化妆品、兽药、饲料、粮油及粮油产品、畜产品和其他产品等检验检测工作。拓展计量、质量、特种设备的检定、定期检验、监督检验、风险监测、强制检定、委托检验、非强制检定、校准、检验检测等法定检验检测业务。
(三)为行政决策和安全监管提供检验检测技术支撑服务,承接社会检验检测技术咨询、技术服务、人员培训等服务。承接行政执法部门委托的监督检验、评价性检验、应急检验、快速检测。承担乡镇检验检测机构技术业务指导。
(四)承担县委、县政府和上级业务对口部门交办的其他任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构,包括:综合办公室、综合检验检测股、事业发展股。所属单位0个。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中:事业单位1个(即:金平苗族瑶族傣族自治县检验检测所),参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员11人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)落实省州部署,高效完成2025年度农产品质量安全指令性任务。严格按照《云南省农业农村厅关于印发云南省2025年农产品质量安全例行监测实施方案的通知》(云农质〔2025〕1 号)、《关于开展2025年度红河州农产品质量安全指令性任务抽样工作的通知》要求,积极配合州检验检测院开展工作。已顺利完成文山州一至四季度农产品质量安全例行监测任务,累计抽样送检148批次,完成省级监督抽查54批次,完成省级专项检测23批次,以高质量的检测工作为农产品质量安全监管提供有力数据支撑。
(二)深化部门协作,有序推进多元产品检测工作。一是加强跨部门联动,与县市场监管局、州检验检测院签订技术服务委托协议,完成32个批次化肥抽样送检;二是积极对接县农科局,开展并完成2025年633批次农产品质量安全定量检测工作,确保农产品质量安全定量检测及其他产品检测工作高效、有序开展;三是积极配合县教体局开展全县学校(幼儿园)生活饮用水卫生监测工作,已完成送检169批次,给校园水质“体检”,让师生喝上“放心水”、“安全水”,全力为广大师生营造了安全健康的饮水环境,为师生饮水、用水健康保驾护航,助力校园饮水安全工作扎实推进。
(三)优化检测服务,助力企业提升质量管控水平。主动作为,搭建企业与检测机构的沟通桥梁:一是强化与州级检验检测院的对接,畅通检测渠道;二是积极走访农产品、食品生产销售企业及小作坊,拓展检测业务范围,推动企业管理向标准化、规范化迈进。今年以来,已协助企业、小作坊完成白酒7批次、饮用水1批次、茶叶7批次、鸭蛋1批次、百香果2批次、蜂蜜3批次、鲟鱼1批次、酱腌菜5批次、药材1批次、豇豆2批次、土壤1批次的送检工作,切实解决企业送检难题,助力企业产品质量提升。三是积极配合县发展集团开展人参果农残检测,已完成4批次检测工作,进一步提升了长寿金平农产品品牌质量。四是开展“检测服务进企业”活动6次,协助红河州检验检测院为红河瑶岭商贸有限公司(百草瑶园)制定了样品名称为“瑶山浴露”瑶浴包、“古方瑶茶”代用茶企业标准,提供企业生产标准体系建设技术服务;为金平十里生物科技开发有限公司提供《复合微生物肥》企业标准文本编写技术服务。与云南拾景农业科技有限公司、马鞍底天浩农业产业科技有限公司、红河瑶岭商贸有限公司、金平佳合食品加工有限公司等13家企业签订委托服务协议并提供检测技术咨询、标准解读等上门服务,帮助企业解决产品质量控制难题;五是积极开展公共场所卫生检测摸底调查工作,按照红河州检验检测院统一安排部署,对全县公共场所进行卫生检测摸底调查统计,完成140家公共场所调查统计。以推动州县统一联动,协同合作开展公共卫生检验检测,提高公共场所卫生的市场占有率,推进公共场所进行卫生检测市场拓展。
(四)筑牢安全防线,扎实做好粮食质量检测工作。积极配合县粮食和物资储备局,严格落实2025年地方政府粮食储备粮定检扦样工作要求。完成全年粮库粮食质量安全检测扦样工作及2025年州县储备粮秋季定检、出入库扦样送检和2025年新收获粮食质量安全风险监测、质量安全会检工作(中晚籼稻7个批次,玉米4个批次),确保检验的样品数量达标、数据质量可靠、结果报送及时,有效保障地方粮食储备质量安全,为守住群众“米袋子”安全底线提供坚实保障。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开08表)为空表。
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开09表)为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
金平苗族瑶族傣族自治县检验检测所2025年度收入合计1,879,342.19元。其中:财政拨款收入1,807,348.52元,占总收入的96.17%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入71,993.67元(含教育收费0.00元),占总收入的3.83%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计增加1,256,762.47元,增长201.86%。其中:财政拨款收入增加1,293,174.80元,增长251.51%;无上级补助收入;事业收入增加71,993.67元,增长,100.00%;经营收入减少108,406.00元,下降100.00%;无附属单位上缴收入;无其他收入。主要原因是本单位于2024年3月20日挂牌成立,上年度运行周期短、财政拨款规模偏低,2025年度单位常态化开展检验检测工作,财政保障经费足额落实,财政拨款收入大幅提升;2024年无事业收入,本年度业务正常开展形成事业收入;本年度未开展相关经营活动,经营收入较上年全部减少。
二、支出决算情况说明
金平苗族瑶族傣族自治县检验检测所2025年度支出合计1,912,039.65元。其中:基本支出1,737,147.37元,占总支出的90.85%;项目支出174,892.28元,占总支出的9.15%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计增加1,378,725.63元,增长258.52%。其中:基本支出增加1,222,973.65元,增长237.85%;项目支出增加174,892.28元,增长100.00%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出减少19,140.30元,下降100.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是本单位2024年3月20日挂牌成立,上年仅部分月份运行,基本支出基数较低;2025年全面正常履职,人员经费、公用经费等基本支出足额保障,实现大幅增长。2024年无项目支出,2025年新增检验检测相关项目经费支出,故项目支出同比增长,100%。2025年未开展经营活动,相应经营支出同比清零。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县检验检测所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,737,147.37元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,685,087.84元,占基本支出的97.00%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52,059.53元,占基本支出的3.00%。年人均工资福利支出153,189.80元,年人均公用经费支出4,732.67元。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县检验检测所机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出174,892.28元。其中:基本建设类项目支出16,100.00元。
具体项目开支及工作开展情况:
1.粮油质量监测工作经费9,100.69元,主要用于粮油样品采集、现场抽样交通及差旅费等支出,保障粮油质量安全监管工作正常开展。
2.信创项目经费16,100.00元,主要用于单位信息化设备适配升级、办公软件正版化采购、信息系统安全运维及信创相关技术服务保障等支出,提升办公信息化水平和网络安全能力。
3.2025年省级农业发展—农产品质量安全经费45,000.46元,主要用于农产品抽样检测、检验试剂耗材购置、仪器设备运维、质量安全监测业务开展等支出,切实保障辖区农产品质量安全监管工作顺利实施。
4.2025年单位资金安排支出预算经费61,991.93元,主要用于单位日常运转、办公耗材、水电费、差旅费、维修维护及其他基本公用经费支出,保障机构正常履职和业务工作有序开展。
5.2025年度单位资金安排支出预算经费34,389.20元,主要用于单位日常运转、办公耗材、水电费、差旅费、维修维护及其他基本公用经费支出,保障机构正常履职和业务工作有序开展。
6.2025年单位自有资金安排支出预算经费8,310.00元,主要用于单位日常运转、办公耗材、水电费、差旅费、维修维护及其他基本公用经费支出,保障机构正常履职和业务工作有序开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
金平苗族瑶族傣族自治县检验检测所2025年度一般公共预算财政拨款支出1,807,348.52元,占本年支出合计的94.52%。与上年相比增加1,293,174.80元,增长251.51%,完成年初预算的99.70%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出1,305,277.17元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.22%,完成年初预算的99.11%。主要用于事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、水费、邮电费、差旅费等;造成预决算差异的主要原因是严格落实厉行节约要求,从严控制办公、水电、差旅等日常公用经费支出,实际支出较预算略有结余;同时人员经费按政策据实结算,导致支出总额与年初预算存在小幅偏差。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算安排。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算安排。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算安排。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算安排。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算安排。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算安排。
8.社会保障和就业(类)支出189,313.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.47%,完成年初预算的78.74%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险;造成预决算差异的主要原因是本单位 1 名工作人员于2025年7月调动调离,相应核减其养老保险缴费支出,导致该项支出较年初预算有所减少。
9.卫生健康(类)支出100,748.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%,完成年初预算的99.68%。主要用于行政事业医疗保险、其他事业单位医疗支出;造成预决算差异的主要原因是本单位 1 名工作人员于2025年7月调动调离,相应核减其医疗保险缴费支出,导致该项支出较年初预算略有减少。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此预算安排。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算安排。
12.农林水(类)支出45,000.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算安排。
14.资源勘探工业信息等(类)支出16,100.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算安排。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算安排。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算安排。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算安排。
19.住房保障(类)支出141,808.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%,完成年初预算的98.31%。主要用于支付职工住房公积金;造成预决算差异的主要原因是本单位1名工作人员于2025年7月调动调离,相应核减其住房公积金缴费支出,导致该项支出较年初预算略有减少。
20.粮油物资储备(类)支出9,100.69元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%,完成年初预算的91.01%。主要用于支付公务用车燃油费;造成预决算差异的主要原因是严格执行厉行节约相关要求,从严控制公务用车运行及日常办公、水电等费用开支,实际支出较预算有所节约,导致预算执行率未达100%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算安排。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算安排。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算安排。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算安排。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算安排。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算安排。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元,决算为10,539.58元,完成年初预算的,105.40%;支出决算较上年增加2,122.58元,增长25.22%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,;公务用车运行维护费支出年初预算为10,000.00元,决算为9,759.58元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.60%,完成年初预算的97.60%;公务接待费支出年初预算为10,000.00元,决算为780.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.80%。
因公出国(境)费用支出决算较上年相比无变动,上年无此支出;公务用车购置费支出决算较上年相比无变动,上年无此支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加1,342.58元,增长15.95%;公务接待费支出决算较上年增加780.00元,增长100.00%;具体是国内接待费支出决算780.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加780.00元,增长100.00%;国(境)外接待费支出决算较上年相比无变动,上年无此支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元,支出决算为10,539.58元,完成年初预算的52.70%,支出决算较上年增加2,122.58元,增长25.22%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为10,000.00元,决算为9,759.58元,完成年初预算的97.60%;公务接待费支出年初预算为10,000.00元,决算为780.00元,完成年初预算的7.80%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加1,342.58元,增长15.95%;公务接待费支出决算增加780.00元,增长100.00%,具体是国内接待费支出决算780.00元(其中:外事接待费支出决算780.00元),较上年增加780.00元,增长100%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位2024年3月20日挂牌成立,上年度运营时间较短,未发生公务接待相关支出;2025年度单位全面正常开展检验检测、抽样巡查等各项业务工作,按规定产生公务接待费用,致使本年度 “三公” 经费支出较上年有所增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次9人(其中:外事接待人次0人)。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
金平苗族瑶族傣族自治县检验检测所2025年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%,主要原因是我单位为非参公事业单位,不涉及机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,金平苗族瑶族傣族自治县检验检测所资产总额463,751.71元,其中,流动资产56,729.68元,固定资产407,022.03元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少225,957.5元,其中固定资产减少193,380.04元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值431,203.38元;处置车辆0.00辆,账面原值273,175.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表12)
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额26,419.58元,其中:政府采购货物支出17,700.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出8,719.58元。授予中小企业合同金额4,800.00元,其中:授予小微企业合同金额4,800.00元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)。
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况详见附表13
(二)部门整体支出绩效自评表详见附表14
(三)项目支出绩效自评表详见附表15
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、一般公共预算财政拨款收入:指财政部门拨入预算单位的各类经费,是财政收入的主要组成部分,包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入等。
三、一般公共预算财政拨款支出:指政府通过一般公共预算安排的用于各项公共服务、行政管理、经济建设等诸多方面的支出。
四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
五、基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
六、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
七、政府采购:是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
相关附件:
附件【金平苗族瑶族傣族自治县检验检测所2025年度部门决算公开表.xlsx】