目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(1)拟订金平县民政事业发展规划和政策,起草有关地方性法规和政府规章草案,并组织实施和监督检查。
(2)承担依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和监察的责任,指导和监督社会团体、社会服务机构等社会组织的登记管理工作。
(3)贯彻落实社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。
(4)负责编制全县行政区域和地名工作总体规划;负责辖区内行政区划的设立、调整、撤销、命名、变更和政府驻地的迁移报批工作;组织、负责全县乡镇行政区域界线的勘定、管理和联检工作;指导辖区内县乡界线的勘定和管理工作;承担县际界线争议,调处乡镇级边界线争议,向金平县人民政府提出仲裁建议;承担全县地名区划信息系统管理工作;负责全县地名区划资料信息收集、整理、存档、保管和统计、验收、上报工作。
(5)贯彻落实婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。
(6)贯彻落实殡葬管理政策和服务规范,推进殡葬改革;负责经营性公墓的报批和管理。
(7)承担老年人福利工作,拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施;协调推进农村留守老年人关爱服务工作;指导养老服务机构、老年人福利机构、特困人员救助供养机构、居家养老服务中心管理工作。研究、制定全县老龄事业的发展目标及重要政策,协调和推动有关部门实施老龄事业的发展规划和做好维护老年人权益的保障工作。
(8)贯彻落实残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利事业发展规划。
(9)贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准;健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度;做好儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。
(10)拟订促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法;贯彻落实福利彩票管理制度,监督管理福利彩票代销行为;贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记办法;负责权限内社会组织的成立、变更、注销等有关工作及日常管理;负责慈善组织登记、认定和公开募捐资格许可;负责与社会组织业务主管单位协调前置审查事项;负责社会组织登记相关工作;负责全县相关行业协会商会拟任负责人人选审核工作;拟订社会组织执法监督的地方规章及办法;负责权限内登记的社会组织的年度检查、分类评估和执法监督工作;受理有关投诉和举报,依法查处违法、违规行为和取缔非法组织,指导社会组织执法监督工作。
(11)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
金平苗族瑶族傣族自治县民政局设 6 个内设机构:
(1)办公室。协助局领导处理政务,负责机关日常运转,综合协调各股室工作;负责全局性工作计划、总结、会议综合文稿的起草工作;负责宣传和政务信息工作;负责文件收发、传阅、机要保密、档案管理、信访、办公自动化以及局机关事务、后勤保障等工作;负责党群工作和纪律检查工作;拟订全县民政系统人才队伍建设规划;负责机关和下属单位的人事管理、机构编制、教育培训、评比表彰、队伍建设、人事档案管理、因公出国(境)管理等相关工作;贯彻落实离退休干部、职工的相关政策,负责了解和掌握局机关和下属事业单位离退休干部职工的基本情况,负责协调、帮助、解决离退休干部职工政治、生活、就医等待遇问题。负责规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作;协调办理人大代表建议和政协提案;牵头履行行政审批职能;统筹协调“放管服”工作。拟订全县民政事业发展规划并监督执行;负责机关及下属单位民政事业经费、行政经费的预决算和基本建设经费的管理;检查监督民政事业费使用情况;负责国有资产管理工作;负责内部审计工作;负责民政统计工作。
(2)社会救助股。贯彻执行城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准,健全城乡社会救助体系。负责中央、省、州财政困难群众救助补助资金的分配和监管工作;承担城乡低保、城乡临时救助、特困人员救助供养政策落实;参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法;做好60 年代精减退职职工生活补助工作;督促指导农村敬老院建设。
(3)区划地名股。负责编制全县行政区域和地名工作总体规划;负责辖区内行政区划的设立、调整、撤销、命名、变更和政府驻地的迁移报批工作;组织、负责全县乡镇行政区域界线的勘定、管理和联检工作;指导辖区内县乡界线的勘定和管理工作;承担县际界线争议,调处乡镇级边界线争议,向金平县人民政府提出仲裁建议;承担全县地名区划信息系统管理工作;负责全县地名区划资料信息收集、整理、存档、保管和统计、验收、上报工作。
(4)社会事务股。推进婚俗和殡葬改革,拟订婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策;参与拟订残疾人集中就业扶持政策;做好婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作;协调生活无着流浪乞讨人员救助事务;开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作;负责康复器具行业管理工作;承担接待处理涉及社会事务的来信来访工作。
(5)养老服务和老龄办工作股(儿童福利股)。承担老年人福利工作,拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施;协调推进农村留守老年人关爱服务工作;指导养老服务机构、老年人福利机构、特困人员救助供养机构、居家养老服务中心管理工作。研究、制定全县老龄事业的发展目标及重要政策,协调和推动有关部门实施老龄事业的发展规划和做好维护老年人权益的保障工作;贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准;健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度;做好儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。
(6)慈善事业促进和社会组织管理股(社会组织执法大队)。拟订促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法;贯彻落实福利彩票管理制度,监督管理福利彩票代销行为;贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记办法;负责权限内社会组织的成立、变更、注销等有关工作及日常管理;负责慈善组织登记、认定和公开募捐资格许可;负责与社会组织业务主管单位协调前置审查事项;负责社会组织登记相关工作;负责全县相关行业协会商会拟任负责人人选审核工作;拟订社会组织执法监督的地方规章及办法;负责权限内登记的社会组织的年度检查、分类评估和执法监督工作;受理有关投诉和举报,依法查处违法、违规行为和取缔非法组织,指导社会组织执法监督工作。
(二)决算单位构成情况
纳入金平苗族瑶族傣族自治县民政局部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
纳入金平苗族瑶族傣族自治县民政局部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的:公务员6人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员17人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人(离休0人,退休20人)。年末学生0人。年末遗属10人。
车辆编制5辆,实有车辆5辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)社会救助精准发力
全县农村低保对象有9137户15330人,动态新增726户1121人,累计发放资金62,437,200.00元;城市低保432户601人,动态新增19户28人,累计发放资金3,307,900.00元,实现应纳尽纳。特困对象668户707人(集中供养115人、分散供养592人),动态新增102户107人,累计发放供养金8,949,600.00元,做到应养尽养、应退尽退。实施临时救助1719户7440人次,发放资金6,855,300.00元,有效化解突发困难。认定低收入人口920户3887人,全部录入省低收入人口基础数据库,实现精准监测、分层分类帮扶。抓实整治社会救助不到位突出问题,发现问题17个,已完成整改17个,追回资金50,100.00元,移交问题线索1条。
(二)养老育幼服务再升级
争取3,400,000.00元专项资金,新建2个居家养老服务中心(金水河镇金垦社区居家养老服务中心、老勐镇新村村委会居家养老服务中心)和7个老年活动室。为823名老人办理优待证,老年人免费乘车11.83万人次,老年幸福食堂供餐5778人次,120户适老化改造项目有序推进中。发放高龄津贴3,798,300.00元、经济困难老年人补贴567,400.00元,发放特困儿童生活费2,935,700.00元,为7名孤儿发放助学金70,000.00元,办理收养登记4例,建成2个乡镇未成年人保护站,服务留守儿童1756人次。创新推行留守老人、留守儿童“三色管理”关爱体系,开展养老探访关爱4512人次,慰问百岁老人38人次,开展留守儿童巡访关爱服务2868人次。扎实开展养老服务突出问题及高龄老人、困境儿童待遇保障专项整治,发现问题54个,已整改50个,追回资金41,500.00元,移交问题线索1条,建章立制2个。
(三)社会事务改革持续深化
深化殡葬乱象整治,清退不合理收费426,000.00元,收回殡仪馆经营权并增派驻馆监管人员,修订内部制度28项,电话回访丧属16次无投诉。争取省级福彩资金1,000,000.00元完善公墓设施,发放火化补助320,000.00元、生态葬奖励44,000.00元,截至12月22日火化遗239具。省级审计指出殡葬领域问题6个,已完成整改3个,剩余3个正按计划推进;县委机动巡察反馈问题17个,已完成整改9个、1个阶段性整改,7个问题持续深化整改;移交问题线索3条。办理婚姻登记2620对,开展巡回登记4次48对、集体颁证4次21对,发放婚俗宣传资料2400余份。救助流浪乞讨人员41人次,发放残疾人两项补贴7,209,700.00元,整治涉残领域问题6个,已完成整改6个,追回资金9,800.00元。
(四)社会组织与慈善工作有序推进
截至12月22日,经县民政局注册登记的社会组织共有184家,其中,社会团体86家(含已脱钩6家行业协会),民办非企业单位98家,新增社会组织5家、注销2家,变更20家。完成慈善总会换届并更名为金平县慈善总会,募集资金65,000.00元,接收捐赠车辆20辆。积极推动公益慈善领域专项整治,发现问题21个,已完成整改21个,追回资金1,667.00元。
(五)区划地名工作扎实推进
完成9个乡镇界线联检备案,安装门牌416块,采集地名兴趣点170条。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件公开表01-15表)
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开09表)为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
金平苗族瑶族傣族自治县民政局2025年度收入合计244,709,963.79元。其中:财政拨款收入244,709,963.79元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计增加26,352,612.20元,增长12.07%。其中:财政拨款收入增加26,352,612.20元,增长12.07%;上级补助收入0.00元,增长0.00%;事业收入0.00元,增长0.00%;经营收入0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入0.00元,增长0.00%;其他收入0.00元,增长0.00%。主要原因是2024年度金河镇和勐拉镇沿边补助资金于2025年度拨付,导致2130199 其他农业农村支出较上年增加,故本年收入整体较上年增加。
二、支出决算情况说明
金平苗族瑶族傣族自治县民政局2025年度支出合计244,709,963.79元。其中:基本支出3,870,550.76元,占总支出的1.58%;项目支出240,839,413.03元,占总支出的98.42%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计增加26,343,742.90元,增长12.06%。其中:基本支出减少412,999.72元,下降9.64%;项目支出增加26,756,742.62元,增长12.50%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是:2024年度金河镇和勐拉镇沿边补助资金于2025年度拨付,导致2130199 其他农业农村支出较上年增加,故本年收入整体较上年增加。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,870,550.76元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,685,525.38元,占基本支出的95.22%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费185,025.38元,占基本支出的4.78%。年人均工资福利支出 153,563.56元,年人均公用经费支出7,709.39元。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县民政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出240,839,413.03元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
具体项目开支及工作开展情况:
一、一般公共服务支出20,000.00元,主要用于边民补助核定发放工作经费、边境建设管理工作经费;
二、2025年沿边居民生活补助项目资金139,688,500.00元,主要用于补贴沿边乡镇居民;
三、2025年城乡困难群众补助经费84,468,189.10元,主要用于低保对象基本生活保障、城乡特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助 、特困儿童群体基本生活保障金;
四、2025年残疾人生活和护理补贴项目资金7,209,600.00元,主要用于发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴;
五、2025年老年福利项目资金4,406,973.00元,主要用于发放高龄补助、经济困难老年人服务补贴;
六、2025年殡葬改革项目工作经费资金1,847,909.00元,主要用于殡葬改革工作经费、年初预算殡葬改革补助经费、惠民殡葬补助、殡仪馆经营使用权收回补助资金;
七、2025年养老服务项目资金608,872.00元,主要用于困难家庭适老化改造资金、经济困难老年人服务补贴、养老服务机构运营补贴资金;
八、其他资源勘探工业信息支出35,400.00元,主要用于信创项目经费;
九、福利彩票工作经费项目资金385,750.00元,主要用于慈善事业项目补助经费、居家和社区基本养老服务提升行动上门服务项目、未成年人救助保护中心设施设备补肋、孤儿助学金、社区社会组织培育发展项目、特殊困难老年人探访和留守儿童巡访项目;
十、民政事业专项补助经费2,090,000.00元,主要用于政府购买社会救助服务资金;
十一、行政运行支出78,219.93元,主要用于公务用车运行维护费和其他行政运行支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
金平苗族瑶族傣族自治县民政局2025年度一般公共预算财政拨款支出244,324,213.79元,占本年支出合计的99.84%。与上年相比增加41,724,361.20元,增长20.59%,完成年初预算的1385.66%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出20,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于边民补助核定发放工作经费、边境建设管理工作经费;造成预决算差异的主要原因是年初预算不含边民补助核定发放工作经费。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出9,000,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%,年初无此项预算。主要用于2025年沿边居民生活补助;造成预决算差异的主要原因是年初预算不含沿边居民生活补助和薪炭补助。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出104,077,554.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的42.60%,完成年初预算的606.89%。主要用于民政管理事务支出、行政事业单位养老支出、死亡抚恤、伤残抚恤、社会福利支出、最低生活保障支出、临时救助支出、流浪乞讨人员救助支出、特困人员救助供养支出;造成预决算差异的主要原因是最低生活保障、社会福利、临时救助、流浪乞讨人员救助、特困人员救助供养等项目中有中央、省、州级配套资金。
9.卫生健康(类)支出200,973.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,完成年初预算的98.75%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出;造成预决算差异的主要原因是在职人员变动减少医疗保险费缴费。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出130,688,500.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的53.49%,年初无此项预算。主要用于2024年沿边居民生活补助;造成预决算差异的主要原因是年初预算不含沿边居民生活补助。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出35,400.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于信创项目经费支出;造成预决算差异的主要原因是信创项目未纳入年初预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出301,786.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,完成年初预算的107.97%。主要用于缴纳在职人员住房公积金;造成预决算差异的主要原因是在职人员变动增加缴纳在职人员住房公积金。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元,决算为56,753.93元,完成年初预算的94.59%;支出决算较上年减少13,246.07元,下降18.92%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元,决算为55,753.93元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.24%,完成年初预算的111.51%;公务接待费支出年初预算为10,000.00元,决算为1,000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.76%,完成年初预算的10.00%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少14,246.07元,下降20.35%;公务接待费支出决算较上年增加1,000.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算1,000.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加1,000.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元,支出决算为56,753.93元,完成年初预算的94.59%,支出决算较上年增加46,753.93元,增长467.54%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元,决算为55,753.93元,完成年初预算的111.51%;公务接待费支出年初预算为10,000.00元,决算为1,000.00元,完成年初预算的10.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实党政机关过紧日子要求,从严控制“三公”经费预算和行政成本,努力节约日常经费开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加45,753.93元,增长457.54%;公务接待费支出决算增加1,000.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算1,000.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加1,000.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度厉行节约,加强公务用车和公务接待管理,公务用车运行维护费55,753.93元和公务接待费1,000.00元,导致本年度“三公”经费决算数较上年减少。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。今年没有因公出国(境)事务。
2.购置车辆0辆。今年没有购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展民政业务相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次7人(其中:外事接待人次0人)。主要用于2024年其他县市民政局赴金平县考察学习留守儿童关爱保护工作和2025年州民政局到金平县调研社会救助等工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
本部门不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
金平苗族瑶族傣族自治县民政局2025年机关运行经费支出185,025.38元,比上年减少11,666.17元,下降5.93%,主要原因是公务用车修理费、印刷费、培训费和接待费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,金平苗族瑶族傣族自治县民政局资产总额63,716,255.80元,其中,流动资产3,503,461.77元,固定资产14,325,792.66元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程45,878,710.00元,无形资产8,291.37元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2,498,780.17元,其中固定资产减少1,575,311.39元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表12)
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额2,115,157.93元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出2,115,157.93元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表公开表13-15。
五、其他重要事项情况说明
我部门无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指我部门从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。
四、政府采购:是指各级国家机关、事业部门和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
五、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
相关附件:
附件【金平苗族瑶族傣族自治县民政局2025年度部门决算.xlsx】