目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)负责应急管理工作,指导金平县各乡镇、金平农场、县属各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
(二)执行应急管理、安全生产等有关政策,组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划,起草有关地方法规草案,组织制定部门规范性文件并监督实施。
(三)指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急重点工程和应急避难设施建设。
(四)牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,组织协调建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担县级应对一般以上灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府指定的负责同志组织一般以上灾害应急处置工作。
(六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
(七)统筹应急救援力量建设,统筹负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍,负责安全生产专业应急救援队伍建设,指导各乡镇、金平农场及社会应急救援力量建设。
(八)指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实,协调指导森林草原火灾扑救工作。
(九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。
(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。
(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县政府有关部门、各乡镇人民政府和金平农场安全生产工作,组织实施安全生产巡查、考核工作。
(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。
(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
(十四)按照国家和省委、省政府、州委、州政府、县委、县政府要求部署,开展应急管理方面的区域交流与合作。
(十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同金平县发展和改革局(县粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。
(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育工作,组织协调开展安全生产培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。
(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。
(十八)职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。
(十九)有关职责分工。
1.与县自然资源局、县水务局、县林业和草原局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。
(1)县应急管理局负责组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练。按照分级负责的原则,指导自然灾害类应急救援;组织协调有关灾害应急救援工作,并按权限作出决定;承担县级应对一般以上灾害指挥部工作,协助县委、县政府指定的负责同志组织一般以上灾害应急处置工作。组织编制综合减灾规划,指导协调有关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;会同县自然资源局、县水务局、县林业和草原局、县气象局等部门建立统一的应急管理信息平台,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警,指导开展自然灾害综合风险评估,发布森林和草原火险、火灾信息。
(2)县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施;承担地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;负责开展群测群防、专业监测、预报预警和灾情报告等工作,负责开展地质灾害工程治理工作;承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
(3)县水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;承担水情旱情监测预警,组织编制重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施;承担水旱灾害防御洪水应急抢险的技术支撑工作;承担台风防御期间重要水工程调度工作。
(4)各级防汛抗旱指挥机构负责落实县应急指挥机构以及县水务局防汛抗旱的有关要求,执行县应急指挥机构指令。
(5)县林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施;承担森林草原防火值班调度、野外巡护、火源管理、防火设施建设等工作;承担林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。
(6)各级森林草原防火指挥机构负责落实县应急指挥机构以及县林业和草原局森林草原防火的有关要求,执行县应急指挥机构指令。
(7)必要时,县自然资源局、县水务局、县林业和草原局等部门可以提请县应急管理局,以县应急指挥机构名义部署有关防治工作。
2.与县发展和改革局(县粮食和物资储备局)在救灾物资储备方面的职责分工。
(1)县应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用决策,组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准,会同县发展和改革局(县粮食和物资储备局)等部门制定年度购置计划,根据需要下达动用指令。
(2)县发展和改革局(县粮食和物资储备局)根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划,负责救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置11个内设机构,包括:办公室、应急指挥中心、政策法规和宣传教育股、安全生产综合协调股、灾害应急救援协调管理股、综合减灾救灾和物资保障股、危险化学品监管和安全基础股、非煤矿山监管股、政治处、应急管理综合行政执法大队、应急综合服务中心。
所属单位0个。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个(即金平苗族瑶族傣族自治县应急管理局),参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的:公务员10人,参照公务员法管理人员3人,事业管理人员和专业技术人员11人,机关和事业工人3人;经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人(离休0人,退休3人)。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制2辆,实有车辆2辆,超编0辆。
三、重点工作概述
今年以来,全县发生生产安全事故4起、死亡2人、受伤1人,事故起数与上年持平,死亡人数同比减少2人,同比下降50%;发生9起自然灾害,直接经济损失3487.11万元,成功应对35轮强降雨、5次台风,无人员伤亡,安全形势持续稳定。
(一)提高站位,及时安排部署。提请县政府常务会、县委常委会共15次,召开安全生产、防灾减灾等各类专题会议30余次,传达学习习近平总书记重要指示精神,分析当前全县安全生产和防灾减灾面临的形势,研究部署应急管理工作。
(二)压实责任,全面防范风险。县委、县政府主要领导17次作出批示要求,开展3次综合督查检查,发现并整改完成116条。发现重大事故隐患127项,其中提请县人民政府挂牌督办44项,治理完成125项。检查生产经营单位2122家次,发现并整改完成一般隐患2146条。专题培训主要负责人、从业人员共367次13825人,开展安全生产宣传共计721896人次。
(三)扛实责任,全力防范应对各类自然灾害。组织召开防汛减灾、会商调度等防汛工作会议30余次。实行“1+2+N”模式,做到风险隐患早发现、早预防、早处置。开展防灾减灾综合检查3次,发现并整改完成问题167条。落实“五联动”预警叫应模式,发布重要天气消息35期,防汛预警提示28次,“1262”精细化预报专题服务861期,发送短信40万余条,电话叫应7500余人次,领导干部下沉6970人次,共转移5345户19940人次。
(四)未雨绸缪,全力做好各类应急保障。开展应急演练1332场次,参演人数17.4万余人次。储备救灾物资17730件,前置县级救灾物资5530件。动态整合大型救援机械设备共447台,摸底发电机430台,配备卫星电话101部等。设置应急避难场所(紧急避险点)914个,直升机停机坪87个。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开08表)为空表;
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开09表)为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
金平苗族瑶族傣族自治县应急管理局2025年度收入合计15,464,368.95元。其中:财政拨款收入15,464,368.95元,占总收入的100.00%;无上级补助;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,收入合计增加7,491,744.44元,增长93.97%。其中:财政拨款收入增加7,491,744.44元,增长93.97%;无上级补助;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。主要原因是灾害防治及应急管理支出增加。包括金财建〔2025〕18号2025年春节走访慰问受灾困难群众资金100,000.00元,金财建〔2025〕17号2024年中央自然救灾资金8,920,000.00元,金财建〔2025〕1号金平县项目前期工作经费50,000.00元。
二、支出决算情况说明
金平苗族瑶族傣族自治县应急管理局2025年度支出合计15,464,368.95元。其中:基本支出4,481,846.67元,占总支出的28.98%;项目支出10,982,522.28元,占总支出的71.02%;无上级补助;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,支出合计增加7,491,744.44元,增长93.97%。其中:基本支出增加585.32元,增长0.01%;项目支出增加7,491,159.12元,增长214.56%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是灾害防治及应急管理支出增加。包括金财建〔2025〕18号2025年春节走访慰问受灾困难群众资金100,000.00元,金财建〔2025〕17号2024年中央自然救灾资金8,920,000.00元,金财建〔2025〕1号金平县项目前期工作经费50,000.00元。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,481,846.67元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,236,808.03元,占基本支出的94.53%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费245,038.64元,占基本支出的5.47%。年人均工资福利支出156,918.81元,年人均公用经费支出9,075.50元。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10,982,522.28元。其中:基本建设类项目支出32,200.00元。
具体项目开支及工作开展情况:
1.金财建〔2025〕1号金平县项目前期工作项目经费50,000.00元,主要用于完成“十五五”现代化应急体系建设规划编制。
2.金财社发〔2025〕调整2025年中央就业补助资金项目经费12,600.00元,主要用于公益性岗位补助支出。
3.金财建〔2025〕6号应急管理工作经费项目经费25,000.00元,主要用于解决应急管理工作所需经费,开展应急管理各项工作,确保各项工作顺利开展。
4.金财建〔2025〕68号应急管理工作经费预算资金项目经费566,234.78元,主要用于解决应急管理工作所需经费,开展应急管理各项工作,确保各项工作顺利开展。
5.金财建〔2025〕78号2025年省级转移支付资金项目经费150,000.00元,主要用于聘请第三方专家对尾矿库(头顶库、病库及省州挂牌督办尾矿库)、地下矿山采空区、排土场、危险化学品、烟花爆竹、工贸企业重大隐患及重大危险源开展专项检查,进一步加强重大隐患排查治理和重大危险源管控,安全基础薄弱问题显著改善,安全预防控制体系建立健全,各类安全风险基本控制,事故隐患有效治理。
6.金财建〔2025〕12号2025年省级冬春救助资金项目经费170,000.00元,主要用于冬春期间对受灾群众的口粮、衣被取暖等按实际需求给及补助。
7.金财建〔2025〕17号2024年中央自然救灾资金项目经费8,920,000.00元,主要用于冬春期间对受灾群众的口粮、衣被取暖等按实际需求给及补助。
8.金财建〔2025〕6号农房保险项目资金项目经费384,507.97元,主要用于农村居民住房统一保险工作,保障灾区参保群众有房住,确保灾区受灾群众民房倒塌损失及时得到恢复,保证灾区群众思想安定和社会和谐。
9.金财建〔2025〕18号2025年春节走访慰问受灾困难群众资金项目经费100,000.00元,主要用于走访慰问受灾困难群众,帮助受灾群众克服生活困难。
10. 金财建〔2025〕110号农村居民住房统一保险专项资金项目经费571,979.53元,主要用于农村居民住房统一保险工作,保障灾区参保群众有房住,确保灾区受灾群众民房倒塌损失及时得到恢复,保证灾区群众思想安定和社会和谐。
11.红财建发〔2025〕信创项目经费32,200.00元,主要用于单位计算机采购。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
金平苗族瑶族傣族自治县应急管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出15,464,368.95元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加7,491,744.44元,增长93.97%,完成年初预算的305.14%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出50,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%,年初无此项预算。主要用于“十五五”现代化应急体系建设规划编制;造成预决算差异的主要原因是新增金财建〔2025〕1号金平县项目前期工作经费50,000.00元。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出501,351.07元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%,完成年初预算的71.44%。主要用于奖金、绩效工资等支出;造成预决算差异的主要原因是2025年1月停发1人工资,6月调出1名事业人员,8月新招录2名公务员,新招录人员无奖金、绩效工资支出,导致预决算差异。
9.卫生健康(类)支出233,732.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%,完成年初预算的95.65%。主要用于行政事业单位医疗等支出;造成预决算差异的主要原因是2025年1月停发1人工资,6月调出1名事业人员,8月新招录2名公务员,新招录人员医疗等支出从7月开始支付,导致预决算差异。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出32,200.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。主要用于办公电脑采购;造成预决算差异的主要原因是新增红财建发〔2025〕90号预算指标资金32,200.00元。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出344,081.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%,完成年初预算的98.83%。主要用于住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是2025年1月停发1人工资,6月调出1名事业人员,8月新招录2名公务员,新招录人员住房公积金等支出从8月开始支付,导致预决算差异。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出14,303,004.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.49%,完成年初预算的379.02%。主要用于应急管理事务、自然灾害救灾及恢复重建支出、其他灾害防治及应急管理支出;造成预决算差异的主要原因是新增金财建〔2025〕18号2025年春节走访慰问受灾困难群众资金100,000.00元,金财建〔2025〕17号2024年中央自然救灾资金8,920,000.00元,金财建〔2025〕1号金平县项目前期工作经费50,000.00元,金财建〔2025〕78号2025年省级转移支付资金150,000.00元,金财建〔2025〕12号2025年省级冬春救助资金170,000.00元,金财建〔2025〕110号农村居民住房统一保险专项资金571,979.53元,金财社发〔2025〕123号调整2025年中央就业补助资金12,600.00元,金财建〔2025〕68号应急管理工作经费预算资金566,234.78元,红财建发〔2025〕90号信创项目经费32,200.00元。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为132,900.00元,决算为44,674.45元,完成年初预算的33.62%;支出决算较上年减少24,631.83元,下降35.54%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元,决算为42,480.45元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.09%,完成年初预算的35.40%;公务接待费支出年初预算为12,900.00元,决算为2,194.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.91%,完成年初预算的17.01%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加13,296.17元,增长45.56%;公务接待费支出决算较上年减少37,928.00元,下降94.53%;具体是国内接待费支出决算2,194.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少37,928.00元,下降94.53%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为132,900.00元,支出决算为44,674.45元,完成年初预算的33.62%,支出决算较上年减少24,631.83元,下降35.54%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元,决算为42,480.45元,完成年初预算的35.40%;公务接待费支出年初预算为12,900.00元,决算为2,194.00元,完成年初预算的17.01%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央八项规定精神,严格控制“三公”经费支出。公务用车运行维护费支出小于预算70,815.72元,公务接待费支出年小于预算4,878.00元。。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加13,296.17元,增长45.56%;公务接待费支出决算减少37,928.00元,下降94.53%,具体是国内接待费支出决算2,194.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少37,928.00元,下降94.53%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是支出决算较上年减少24,631.83元。公务接待费按照中央八项规定精神,严格控制,支出决算较上年减少37,928.00元;本年度增加车辆1张导致公务用车运行维护费支出决算较上年增加13,296.17元
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于安全生产检查及自然灾害所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次41人(其中:外事接待人次0人)。主要用于减灾救灾资金使用情况调研检查、防汛抗旱调研检查及安全生产目标责任考评等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
金平苗族瑶族傣族自治县应急管理局2025年机关运行经费支出245,038.64元,比上年增加34,725.84元,增长16.51%,主要原因是差旅费用上年度应报未报及正常增长,公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于安全监管、劳务费、差旅费、办公费等。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,金平苗族瑶族傣族自治县应急管理局资产总额2,032,772.56元,其中,流动资产704,749.83元,固定资产1,327,342.73元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1,268,050.76元,其中固定资产增加400,156.25元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表12)
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额53,085.12元,其中:政府采购货物支出8,087.80元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出44,997.32元。授予中小企业合同金额21,627.32元,其中:授予小微企业合同金额21,627.32元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表13-15。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、一般公共预算财政拨款收入:是指财政部门拨入预算部门的各类经费,是财政收入的主要组成部分,包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入等。
三、政府性基金预算财政拨款收入:是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。
四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。
五、政府采购:是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
六、基本支出:指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
七、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
相关附件:
附件【金平苗族瑶族傣族自治县应急管理局2025年度部门决算公开表.xlsx】