目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
共青团是中国共产党领导的先进青年的群团组织,是中国共产党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。共青团金平县委是金平县委领导的群众团体,其主要职能是:
1.领导全县共青团工作,加强对青年的政治引领,深入推进全面从严治团,组织全县共青团组织围绕金平县改革发展的大局开展工作,带领青年在金平县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。
2.指导和帮助县青联、县少先队工作委员会开展工作;协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。
3.负责研究指导全县共青团的组织建设和干部队伍建设,推进全县共青团的基层组织建设。
4.发挥党联系青年的桥梁和纽带作用,为党做好青年群众工作,依法维护青少年合法权益,服务青少年发展。
5.调查、掌握青年思想动态和青年工作状况,落实青少年意识形态工作,指导和组织全县青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设,培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导全县志愿者工作。
6.负责全县共青团工作和青年工作的理论研究;向县委、县政府反映青少年思想状况,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;对青少年工作中的重大问题提出建议,参与有关全县性青少年法规的起草、实施、监督等工作。
7.参与拟订有关金平县青年民族和统战工作的政策,做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作,维护和发展全县各族青年之间的平等团结互助和谐,铸牢中华民族共同体意识。
8.协助县政府教育部门做好中(职)、小学校学生的教育管理工作。
9.会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务,参与拟订、执行金平县青少年外事政策,负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。
10.完成县委、县政府和上级团组织交办的其他任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、宣传部、组织部、青权部、青发部。
所属单位0个。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个(即:中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会),其他事业单位0个。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员4人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人(离休0人,退休1人)。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)提高政治站位,自觉筑牢学习根基。坚持把学习作为提升工作能力的基本途径,围绕党的二十届四中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记给谢依特小学戍边支教西部计划志愿者服务队队员回信,向第九次全国少代会、全国青联十四届全委会和全国学联二十八大致贺信精神和习近平总书记关于青年工作的重要思想,以高度的政治自觉统筹推进学习宣传贯彻工作。一是及时传达学习。通过书记专题会议、党支部“三会一课”、理论学习中心组和干部职工会议等多种形式强化学习。2025年以来,通过书记专题会议学习13次,“三会一课”26次,理论学习中心组学习8次,干部职工例会学习12次,对照学习内容,结合团县委职能职责,提出贯彻落实意见。二是扛实学习责任。实行“书记带头学、班子跟进学、干部全员学”的三级学习机制,班子成员牵头领学重点内容、破解学习难题,形成一级抓一级、层层抓落实的学习格局,确保团委机关先学一步,学深一层。三是优化学习保障。依托“金平团青”微信公众号,及时转载二十届四中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记给谢依特小学戍边支教西部计划志愿者服务队队员回信,向第九次全国少代会、全国青联十四届全委会和全国学联二十八大致贺信精神等相关资料13期,组织金平县团员青年热议5期,营造“人人学、时时学、处处学”的浓厚氛围。
(二)聚焦需求导向,当好联系青年桥梁纽带。坚持需求导向,把青年冷暖挂心头,让政策与服务精准直达,把团组织建成青年想得起、找得到的“加油站”。一是解决青年发展难题。持续开展“贷免扶补”、创业担保贷款项目,解决青年创业资金“瓶颈”,2025年团县委“两项贷款”任务数30个,完成审核通过并放款30户,放款金额720万元,带动165人实现创业就业。二是服务青年发展。联合文旅、交通等部门开展“梦在远方,路在脚下-共青团与你同行”志愿服务活动,联合人社等部门举办招聘会2场次,各乡(镇)团委全面参与乡(镇)党委、政府开展招聘会10余场次,帮助300余名青年找到心仪岗位。招募66名寒暑假返乡大学生到17家单位开展社会实践,发挥所学所长服务家乡建设。三是深化志愿者关心关爱,常态化对接财政部门,及时发放志愿者生活补贴。举办2025—2026年度“青马工程”暨新招募大学生西部计划志愿者培训班,围绕习近平新时代中国特色社会主义思想,对41名新招募大学生进行培训,提升履职能力。
(三)维护合法权益,促进青少年健康成长。坚持把护航青少年健康成长作为团委的重要工作内容,组织更多力量参与。一是持续推进关心关爱。持续落实《团团陪伴·假期小课堂的实施方案》,在寒假期间组织返乡大学生志愿者开展课业辅导、文体活动等多形式的假期小课堂,惠及560名农村留守儿童。与上海海洋大学团委合作,开设暑假课程1期60人。主动服务云南民族大学两支实践团队到金河镇、勐桥乡开展推广普通话、“一老一小”关爱活动。联合组织、妇联、教体等发起“迎六一圆梦微心愿”活动,聚焦脱贫户、重点监测户等类型,收集1000个留守儿童微心愿,发出倡议书号召广大干部职工、爱心人士认领。二是加强青少年权益维护。以预防未成年人校园霸凌、关注未成年人成长中的心理问题为重点,邀请州级社会公益组织到勐桥中学、大寨中学开展“12355”心理健康辅导,惠及学生400余名,呵护学生心理健康成长。三是持续推进新时代公益事业。通过省州青基会、上海星轶影城等多个慈善机构,协调图书1.1万册,捐赠给8所小学。对接“劲牌阳光学子”“希望工程1+1--幻方助学计划”等公益项目,发放33.85万元,资助104名学生。现代汽车第93个“梦想之屋”落地金平县阿得博乡高兴寨小学,现代汽车(中国)投资有限公司向金平县阿得博乡高兴寨小学捐赠11万元的资金,用于改造高兴寨小学10个教室护眼灯项目,购买合唱团器具,同时,向1名优秀学生颁发梦想奖学金2000元及荣誉证书。以“红色基因润童心,百年薪火永相传”“石榴籽紧抱心向党中华民族一家亲”为主题,举办第二届小金蝶宣讲比赛,29名小金蝶成员以朋辈语言讲述党史故事、金平故事。成功申报金河镇喜望桥社区为2025年“伙伴计划”项目实施地,获得团中央7.5万元资金支持,为社区青少年提供医疗卫生、教育保护、心理疏导等服务,助力青少年综合发展。
(四)夯实基础工作,全面推进从严管团治团。把从严管团治团贯穿团员发展、教育、管理全链条,让团组织在严管实治中强健筋骨、迸发活力。一是落实党建带团建工作要求。全面加强共青团系统党的全面领导,狠抓党的建设工作,连续2年书记抓基层党建工作获评“好”等次。牢固树立全面从严治团和大抓基层的鲜明导向,落实《关于进一步规范做好“推优入党”工作的通知》《金平县各中学学生积分入团实施细则》等一系列打基础、利长远、补短板的规范性文件,定期向县委分管领导汇报工作情况。二是自主强化团纪学习。聚焦《中国共产主义青年团纪律处分条例(试行)》,举办理论学习中心组集中学习,2名班子成员进行重点发言,示范引导各级团干部带头学纪、知纪、明纪、守纪。联合公安、法院、检察院等部门开展团员违法犯罪核查工作,确保团员队伍的纯洁性。三是发展团员。制发《2025年发展团员工作指引》,2025年拟发展团员673名,截至目前已发展673名,完成发展任务。持续完善少先队实践育人体系,组织少先队开展“清明祭英烈”“六一”系列活动20场次,健全“入队-入团”育人链条机制,接收29272名少先队员光荣入队。四是扎实推进团组织建设“两个覆盖”集中攻坚行动,聚焦19家重点非公企业、159家“三有”非公企业和183家社会组织,选派128名团建指导员,推动19家重点非公企业、159家“三有”非公企业团组织覆盖率达100%和89.94%,稳步推进社会组织团组织覆盖率。
(五)提高政治站位,全面配合群团联盟改革。全面融入群团联盟改革大局,以“一张网”联动服务、“一盘棋”协同治理,推动组织重塑、流程再造,让共青团在改革耦合中放大聚合效应。一是做好传达学习工作。通过书记专题会议、干部职工会议等方式,2次向全体干部职工传达群团联盟改革的重要性和必要性,全面统一思想,打牢全力支持改革的思想基础。二是以实的举措,彰显改革优势。团县委主动深化群团联盟改革工作,与其他7家群团单位共同集中阵地、整合资源、统筹项目、凝聚力量,自联盟以来,共同开展了“会聚良缘、情系边缘”—520交友联谊活动“迎六一群团聚力共护成长”等活动,惠及80余名单身青年、200余名学生,群团联盟改革优势得到彰显。
(六)加强团委机关自身建设,提升履职能力。坚持以上率下,以学铸魂、以干提能、以严塑形,打造作风扎实的团干部队伍,切实提升履职效能。一是扎实开展中央八项规定精神学习教育,通过第四次书记专题会议启动部署中央八项规定精神学习教育,举办1次读书班和2次理论学习中心组集中学习,聚焦习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述、“两个清单”等内容,团县委书记班子查摆问题8条,2名班子成员查摆问题10条,已全部整改销号。二是召开团县委十四届四次全体(扩大)会议,聚焦问题导向深入查找工作短板,聚焦效果导向客观分析当前形势,聚焦目标导向科学谋划2025年工作。县委分管领导出席会议并讲话。审议通过《2025年金平共青团工作要点》,列出服务青少年“八件实事”。三是出台《共青团金平县委干部职工周例会制度》,定期由部室负责人汇报工作推进情况,共同研究解决存在问题,推动工作提质增效,以制度形式固定学习常态化,提升团委机关干部业务水平。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开08表)为空表。
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开09表)为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2025年度收入合计4,573,898.98元。其中:财政拨款收入4,554,458.13元,占总收入的99.57%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入19,440.85元,占总收入的0.43%。
与上年相比,收入合计增加840,071.14元,增长22.50%。其中:财政拨款收入增加842,293.49元,增长22.69%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入减少2,222.35元,下降10.26%。主要原因是:2024后,全国项目西部计划志愿者人员增加至54人,全县地方项目和全国项目志愿者保持在99人,生活补贴和社会保险费收入增加。
二、支出决算情况说明
中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2025年度支出合计4,554,458.13元。其中:基本支出1,967,812.01元,占总支出的43.21%;项目支出2,586,646.12元,占总支出的56.79%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计增加817,313.49元,增长21.87%。其中:基本支出增加1,127,913.08元,增长134.29%;项目支出减少310,599.59元,下降10.72%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是:2024后,全国项目西部计划志愿者人员增加至54人,全县地方项目和全国项目志愿者保持在99人,由县级财政保障部分的地方项目志愿者三分之一生活补贴和社会保险费支出增加;且2025年将县级财政保障部分的地方项目志愿者三分之一生活补贴和社会保险费支出部分纳入基本支出核算,故基本支出增加迅速,项目支出减少。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,967,812.01元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1913839.49元,占基本支出的97.26%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53,972.52元,占基本支出的2.74%。年人均工资福利支出18,580.97元(含99人西部计划志愿者,4人在职在编干部职工),年人均公用经费支出13,493.13元。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,586,646.12元。其中:基本建设类项目支出3,220.00元。
具体项目开支及工作开展情况:
金财行〔2025〕62号大学生志愿服务西部计划2025年1月至7月地方项目志愿者省级生活补助经费支付262,500.00元。
金财行〔2025〕78号大学生志愿西部计划2025年1月至7月地方项目志愿者州级生活补助经费支付262,500.00元、
金财行〔2025〕158号大学生志愿服务西部计划2025年8月至12月地方项目志愿者省级生活补助经费支付185,000.00元。
金财行〔2025〕173号大学生志愿服务西部计划2025年8月至12月地方项目州级志愿者生活补助经费支付187,500.00元。
金财行〔2025〕157号2025年度云南省大学生志愿服务西部计划全国项目扩容志愿者经费支付1,512,248.62元。
金财行〔2025〕35号2025年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金支付67,200.00元。
金财行〔2025〕14号关工委工作经费、品牌活动工作经费及业务经费、共青团工作经费支出日常办公费开支33,236.00元。
金财社发〔2025〕29号2024年就业创业服务补助资金结余指标2025年继续使用(第一批)资金支出“两项”贷款工作劳务费、办公费2,600.00元。
金财金〔2025〕1号2024年度结余创业担保贷款奖补资金、中央和省级创业担保贷款奖补资金支出“两项”贷款工作劳务费、办公费70,641.50元。
涉密项目资金支出3,220.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出4,554,458.13元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加842,293.49元,增长22.69%,完成年初预算的198.28%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出4,320,924.27元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.87%,完成年初预算的212.46%。主要用于:工资福利支出(主要是基本工资、津贴补贴等人员经费支出);商品和服务支出(主要是办公费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等支出);对个人和家庭的补助(主要是志愿者生活补助);造成预决算差异的主要原因:大学生西部计划志愿者上级补助(中央、省、州级)均为当年项目当年期间划拨,年初未纳入预算;2024后,全国项目西部计划志愿者人员增加至54人,全县地方项目和全国项目志愿者保持在99人,中央、省、州生活补贴和由县级财政保障部分的地方项目志愿者三分之一生活补贴和社会保险费支出增加。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出72,706.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%,完成年初预算的48.72%。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出,和办公费、差旅费、劳务费等支出,以及遗属补助支出(死亡抚恤支出);造成预决算差异的主要原因:在职人员社保费调整,创业担保贷款、贷免扶补贷款工作当年支出清算减少。
9.卫生健康(类)支出33,865.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%,完成年初预算的72.00%。主要用于:职工基本医疗保险缴费支出和其他社会保障缴费支出;造成预决算差异的主要原因:在职人员调整后工资总额减少,医疗保险缴费费率降低,支出减少。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出70,641.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%,年初无此项预算。主要用于:创业担保贷款、贷免扶补贷款工作产生宣传工作人员劳务费,办公产生耗材费、水电费、网络电话费等;造成预决算差异的主要原因:资金为上级补助资金年中转拨使用,年初为预算此项资金。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出3,220.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,年初无此项预算;造成预决算差异的主要原因:资金为上级补助资金年中转拨使用,年初为预算此项资金。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出53,100.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%,完成年初预算的79.41%。主要用于:在职在编人员住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因:人员调整造成工资总额有所减少,公积金对应减少缴纳。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;上年无此项支出。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为5000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。
因公出国(境)费用支出决算上年无此项支出;公务用车购置费支出决算上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出;公务接待费支出决算上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算上年无此项支出;公务用车购置费支出决算上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出;公务接待费支出决算上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2025年机关运行经费支出53,972.52元,比上年减少2,190.36元,下降3.90%,主要原因是:按上级要求持续压缩开支,减少办公费,会议费、培训费、差旅费等。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用等支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会资产总额188,966.82.00元,其中,流动资产163,806.96.00元,固定资产25,159.86元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加18,317.09元,其中固定资产减少3,066.40元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表12)
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)。
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表(13-15)
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、部门决算:是指各部门、各单位依据国家有关法律法规及其履行职能情况,编制的反映部门和单位所有预算收支、资金结余、执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、一般公共预算财政拨款收入:是指行政事业单位从财政部门取得、来源于一般公共预算的财政拨款资金,是财政拨款收入最核心组成部分,包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入等。
三、政府性基金预算财政拨款收入:是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入,资金专款专用,专门用于特定基础设施建设和专项社会事业发展。
四、其他收入:是指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。
五、政府采购:是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
六、基本支出:是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
相关附件:
附件【中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2025年度部门决算公开表.xlsx】