目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
勐桥乡政府作为一级政府,履行的是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。现阶段,主要围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置9个内设机构,包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法、农业农村发展和财务服务中心、兴边富民事务中心。
所属单位0个。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个(即:金平县勐桥乡),参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员65人。包括财政拨款开支经费的:公务员29人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员34人,机关和事业工人2人;经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人(离休0人,退休17人)。年末学生0人。年末遗属7人。
车辆编制3辆,实有车辆3辆,超编0辆。
三、重点工作概述
一年来,我们全力稳增促优,经济基底稳固夯实。按照省、州、县农村工作会议和经济工作会议精神,着力巩固壮大主导产业和特色产业优势。一是巩固产业发展成效。投入涉农资金1435.2万元实施产业发展项目,在巩固发展香蕉、芒果、菠萝等传统产业的基础上,尝试引进试种贝贝南瓜、树番茄等新产业,通过特色作物引种培育产业新增长点,2025年引种贝贝南瓜、佛手瓜各200亩。同步推动砂仁、板蓝根、重楼、黑三七等中药材产业发展,目前勐桥乡中药材种植5640亩。二是探索扩种试点产业。去年引进试种“钦蜜9号”黄金百香果200亩,今年研究解决试种中发现的问题和短板,将百香果产业扩种至1477亩并申报产业扶持项目,针对保花保果、病虫害防治等问题邀请行业专家到勐坪村进行辅导培训,提高农户种植技术,为产业的发展壮大打好基础。三是工业企业稳步发展。金平远大矿业有限责任公司对尾矿库进行了从“四等”到“三等”扩容升级,2025年远大矿业、昆钢金河等辖区工矿企业产值2亿元,上缴税收2126万元,富强矿业也进入投产阶段。工业企业的发展带动了当地群众约600人实现“家门口”就业。
一年来,我们加快创新赋能,科技产业崭露头角。整合资源优势、优化招商举措,引入新型企业发展新兴产业。一是因地制宜精准招商。引入宋金科技云南有限公司,在勐桥乡阿诗寨片区实施地热水天然偏硅酸溶液提取加工、旅居康养等综合开发项目,该项目现在已完成土地流转,投资方已支付土地流转费用190万元,现正在开展探矿工作。引入云南金智瑞贵金属冶炼有限公司在骂卡村实施金精矿生物氧化湿法冶金项目,现正在建设尾矿库,项目建成后可围绕炼金产业发展观光旅游业,在石洞村发展农家乐和铁树种植观光园,打造乡村旅游配套产业。二是探索产业链条延伸。引入云南顿诚农业科技发展有限公司在桥头村发展即食新鲜玉米深加工项目,目前已经启动建设,包括冷库、净化车间、加工设备等预计投资800万元。项目落地实施能将原有的鲜食玉米进行加工包装,可提高玉米的价格,增加产品附加值,通过联农带农机制带动周边农户增收。三是推动低空经济发展。着力培育农业科技人才,推动无人机技术在农业领域的运用,为推动产业的发展,组织开展无人机驾驶培训1期,发放符合标准的无人机“农机购置与应用补贴”35户54.72万元。目前,勐桥乡有能熟练驾驶无人机用于香蕉、芒果等蔬果运输及农药喷洒的农技人才53人。
一年来,我们推动全域提升,乡村建设成效可见。围绕乡村发展短板弱项,科学谋划推动项目实施。一是谋划推动项目建设。2025年勐桥乡谋划储备500万元以上项目14个,涉及总投资39041.31万元,固定资产投资入库项目完成18个,总投资3467.3万元。二是完善基础设施建设。实施了桥头村委会麻木树至勐坪中寨生产路建设项目、卡房村委会大竹坪至小者兰生产路建设项目、勐坪村委会火烧寨至卡房村委会磨坪生产路建设项目、新寨村委会基础设施重建项目、勐坪村委会佛手瓜产业发展项目等17个基础设施建设项目,涉及资金1999万元。三是实施灾后恢复重建。大坡头搬迁安置点建设房屋27栋安置27户,现已建好达到入住条件,目前正在进行收尾工作。龙潭避险搬迁安置点建设房屋95栋安置95户,项目(一期)批复的公建部分已全部完成,民建部分主体已完成64栋(其中进入内部装修35栋),另外有31套正在平整基础。甜竹坪避险搬迁安置点建设房屋5栋144套安置144户,现完成公建部分总体工程的85%,民房部分5栋已经全部封顶,在做外墙漆及室内装修,预计2026年2月就可以全部完工,达到搬迁入住条件。
一年来,我们守好安全底线,发展环境持续向好。按照省、州、县工作要求,守住、抓好安全底线,为乡村振兴夯实发展基础。一是守好粮食安全底线。严格落实耕地保护制度,依法对违法占用永久基本农田的宅基地图斑进行有序整治与优化调整,完成省级下发耕地园地设施农用地摸排38104.73亩,保障粮食播种面积稳定在2.65万亩以上,粮食总产稳步增长。二是守好环保安全底线。认真践行习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的发展理念,设置乡、村两级林长10名、护林员210名,河长14名,常态化开展山林、河道巡护,严厉打击乱砍滥伐、污水乱排等违法行为,发现的毛草坪村集中养殖区废水外溢直排河道问题已经督促完成整改。今年以来,共组织发动各村开展人居环境整治工作12次,清理长期堆放的生活垃圾、河道垃圾约300吨。三是守好生产安全底线。组织开展矿山企业专项排查整治,检查非煤矿山企业及重点尾矿库9次,发现各类安全隐患12项并全部督促完成整改。金平昆钢金河有限责任公司大坡铁矿尾矿库、金平鑫池矿业有限责任公司湾河铁矿尾矿库已通过闭库验收,顺利完成闭库程序。四是守好校园安全底线。推行“1530”安全教育模式,通过线下安全教育课程和线上微信群、公众号等向未成年学生宣传防性侵、防溺水、防交通事故安全知识。深化“红黄绿”分级分类帮扶机制,结合“驻村小爸妈”暖心项目开展关爱活动11次,投入资金13万元。开展“利剑护蕾·清源”行动,对校园周边场所联合检查18次,持续呵护未成年人的身心健康。五是守好防灾安全底线。强化台风“摩羯”引发地质灾害成功避险经验运用,严格执行“1262”精细化预报与响应联动机制,明确重点区域专人责任,严格执行24小时值班制度。在各地震隐患点部署了15台接入国家级预警平台的监测设备,组织开展高层建筑(火山村1次)、校园(全覆盖)等重点场所的地震应急演练。通过人防+技防筑牢森林防火屏障,使用无人机巡护提升监测效能,牢牢守住人民群众的生命和财产安全。
一年来,我们办好惠民实事,民生福祉拓优提质。我们始终围绕人民群众急难愁盼和最直接最现实的利益问题,逐步完善各项民生保障工作。一是识别帮扶精准高效。聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果核心任务求实务效,监测帮扶精准到位,守住了不发生规模性返贫底线。为此,受到县委、县政府表彰的有先进集体1个(中共勐桥乡卡房村党总支)、优秀干部4人(李克健、杨瑞嘉、罗桂莲、黄海)、乡村振兴示范户1户(红桥村委会易富村梁小包户)。2025年动态识别纳入监测对象13户39人,完成风险消除15户71人,“雨露计划”补助62人14.55万元,不安全住房改造完成8户。通过岗位开发、推介招聘、技能培训多维联动,助力2662人转移就业,脱贫劳动力转移就业率超90%。发放外出务工交通补贴963人77万元,发放小额扶贫贷款近500万元。二是民生保障坚实有力。聚焦困难群众急难愁盼,分层分类落实低保、临时救助、特殊人群补贴等政策,为659户1012人累计发放保障金376万元,为55户特困供养对象发放供养金61.5万元,为153户临时遇困群众发放救助金45.08万元,为17名孤儿、事实无人抚养儿童发放基本生活费23万元,为260名残疾人发放生活补贴23.7万元。按照国家和省级育儿补贴政策,初审通过育儿补贴429人。深入推动“驻村小爸妈”“利剑护蕾”等惠民行动,解决留守“一老一小”问题,对431名留守儿童、27名留守老人实施分级分类挂联,常态化开展巡访走访,确保关爱服务精准到位。持续强化基层医疗服务监管,通过建立“定期走访+动态响应”机制,重点核查医保政策执行情况,围绕群众集中反映的报销流程、费用结算等问题,今年以来已开展专项检查4次,发现问题及时向相关机构反馈并督促整改,切实保障群众权益。三是完善惠民设施短板。推动实施了新寨村委会新寨村老年活动室建设项目和卡房村委会磨坪村、桥头村委会赌咒田村民族民俗文化活动场所建设项目,丰富了农村精神文化生活。
一年来,我们优化基层治理,社会大局安全稳定。我们强化底线思维,增强风险意识,抓实社会安全治理。一是深化民族团结建设。挖掘和弘扬少数民族优秀传统文化,开展各民族文化建设及文体活动,2025年,重新修缮石洞、茅草坪等4个村的少数民族文化设施,举办乡村振兴暨民族团结友谊篮球赛1次、“三月三”“新米节”等文艺演出活动5次。发掘和大力宣传瑶族织布技艺,让技艺“变现”,激发传统技艺的活力。二是深化开展边境管控。整合勐桥边境派出所、联防所等力量,采取“人防+技防”相结合的方式,加大边境管控力度。今年以来,进一步健全群防群治机制,组织召开党政军警民联席会议4次,新增了龙脖河、红桥、连心桥3个临时卡点,开展联合应急演练4次,有效提高协同作战能力和应急处置水平。查获走私案3起、非法入境案件2起2人、非法运输案件1起1人。三是优化基层治理格局。以乡综治中心规范化建设为抓手,健全乡、村、组三级联动机制,统一规范村级综治服务站点功能布局,实现“一站式受理、一体化处置”。充分发挥“村小组”“微网格”作用,对重点领域和群体进行全面排查。2025年排查出矛盾纠纷222起,成功化解216起,化解率达97%。对有暴力倾向、精神障碍等八类重点群体,实行“红黄绿”三色分级管控。同时,强化社会治安整体防控,常态化开展扫黑除恶斗争,严厉打击各种违法犯罪活动,全力维护社会大局安全稳定。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
金平县勐桥乡2025年度收入合计54,484,604.34 元。其中:财政拨款收入54,080,329.95 元,占总收入的99.26%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入404,274.39 元,占总收入的0.74%。
与上年相比,收入合计增加1,4301,803.93元,增长35.59%。其中:财政拨款收入增加15,020,547.22元,增长38.46%;其他收入减少718,743.29元,下降64.00%。主要原因是涉农整合项目资金收入和政府专项债券比上年增加。
二、支出决算情况说明
金平县勐桥乡2025年度支出合计55,240,494.05元。其中:基本支出12,837,282.73元,占总支出的23.24%;项目支出42,403,211.32元,占总支出的76.76%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加15,602,969.71元,增长39.36%。其中:基本支出增加2,736,343.34元,增长27.09%;项目支出增加12,866,626.37元,增长43.56%。主要原因是涉农整合项目资金支出和政府专项债券比上年增加。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障金平县勐桥乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,837,282.73元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,869,953.37元,占基本支出的92.46%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费967,329.36元,占基本支出的7.54%。年人均工资福利支出182,614.67元,年人均公用经费开支14,881.99元。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障金平县勐桥乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出42,403,211.32元。其中:基本建设类项目支出86,891.00元。
具体项目开支及工作开展情况:
矿山巡逻队经费162,000.00元,主要用于矿山巡逻队工资。
金平县2025年边境联防所运行管理保障经费1,168,116.83元,主要用于联防员工资。
勐桥乡桥头村委会麻木树至勐坪中寨生产路建设项目资金5,728,010.09元,主要用于勐桥乡桥头村委会麻木树至勐坪中寨生产路建设。
金平县勐桥乡甜竹坪地质灾害应急避险搬迁项目资金4,995,698.00元,主要用于甜竹坪地质灾害应急避险搬迁。
勐桥乡卡房村委会大竹坪至小者兰生产路建设项目资金3,255,000.00元,主要用于勐桥乡卡房村委会大竹坪至小者兰生产路建设。
金平县勐桥乡龙潭地质灾害应急避险搬迁项目资金1,986,863.59元,主要用于勐桥乡龙潭地质灾害应急避险搬迁。
2024年第五批涉农整合勐桥乡骂卡村委会石洞片区芒果产业发展生产路建设项目(中央)经费450,000.00元,主要用于勐桥乡骂卡村委会石洞片区芒果产业发展生产路建设。
2025年勐桥乡红桥村委会集中供水工程资金1,121,500.00元,主要用于勐桥乡红桥村委会集中供水工程。
2025年勐桥乡勐坪村委会佛手瓜产业发展项目资金2,790,769.94元,主要用于勐桥乡勐坪村委会佛手瓜产业发展项目。
金平县勐桥乡大坡头地质灾害避险搬迁项目资金6,330,952.74元,主要用于勐桥乡大坡头地质灾害避险搬迁项目。
2.基本建设类项目支出包括
人大主席团经费9,611.00元,主要用于人大主席团为民办实事购买材料。
信创项目经费77,280.00元,主要用于安可电脑购买。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
金平县勐桥乡2025年度一般公共预算财政拨款支出5,1952,858.72元,占本年支出合计的94.05%。与上年相比增加13,598,557.09元,增长35.46%,完成年初预算的393.87%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出6,848,659.47元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.18%,完成年初预算的115.32%。主要用于行政在职人员工资、村委会人员工资、办公费、公务接待费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、工程项目等支出。造成预决算差异的主要原因是在职人员工资调增,社保、住房公积金等经费增加,工程项目支出增加。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出2,572,083.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%,年初无此项预算。主要用于联防所工作人员工资及联防所管理运行经费;造成预决算差异的主要原因是年初未预算联防所工作人员工资及联防所管理运行经费。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出13,671.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无此项预算。主要用于文化站办公用品、办公设备、活动费用;造成预决算差异的主要原因是年初未预算文化旅游体育与传媒(类)支出。
8.社会保障和就业(类)支出1,281,478.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%,完成年初预算的76.71%。主要用于劳动保障所、新农合办、民政所在职人员工资、工会经费、办公费等支出;造成预决算差异的主要原因是压减不必要支出,减少了办公用品的购买。
9.卫生健康(类)支出505,249.49元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%,完成年初预算的111.38%。主要用于社会保障缴费支出;造成预决算差异的主要原因是年内工资基数上调,全年社保计费基数高于年初预算。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出38,895,377.02元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.87%,完成年初预算的865.85%。主要用于农科站、兽医站、水利站、林业站在职人员工资、兽医宣传员工资、办公设备购置、涉农项目等支出;造成预决算差异的主要原因是农科站、兽医站、水利站、林业站在职人员工资调增,社保、住房公积金等经费增加、涉农整合资金项目增加。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出77,280.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%,年初无此项预算。主要用于信创电脑购置支出;造成预决算差异的主要原因是年初未预算信创电脑购置支出。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出679,918.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%,完成年初预算的107.07%。主要用于缴纳住房公积金;造成预决算差异的主要原因是年中人员增加,住房公积金增加。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出1,079,142.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%,年初无此项预算。主要用于地质灾害受灾农户补助支出,救灾物资购买等支出;造成预决算差异的主要原因是年初未预算防汛应急救灾资金,年中支出增加。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为75,000.00元,决算为136,729.94元,完成年初预算的182.31%;支出决算较上年增加36,470.02元,增长36.38%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为75,000.00元,决算为136,729.94元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的182.31%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
上年无因公出国(境)费支出;上年无公务用车购置费支出决算;公务用车运行维护费支出决算较上年增加37,438.02元,增长37.71%;公务接待费支出决算较上年减少968.00元,下降100.00%;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少968.00元,下降100.00%;上年无国(境)外接待费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为245,000.00元,支出决算为136,729.94元,完成年初预算的55.81%,支出决算较上年增加36,470.02元,增长36.38%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为220,000.00元,决算为136,729.94元,完成年初预算的62.15%;公务接待费支出年初预算为25,000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按“厉行节约,过紧日子”的要求,反对浪费,严格控制公务接待费用;建立严格的用车审批流程,控制非必要出车,从而减少公务用车维护费用。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:上年无因公出国(境)费支出;上年无公务用车购置费支出;公务用车运行维护费支出决算增加37,438.02元,增长37.71%;公务接待费支出决算减少968.00元,下降100.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少968.00元,下降100.00%;上年无国(境)外接待费支出决算。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按“厉行节约,过紧日子”的要求,反对浪费,严格控制公务接待费用;建立严格的用车审批流程,控制非必要出车,从而减少公务用车维护费用。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于强边固防工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
金平县勐桥乡2025年机关运行经费支出967,329.36元,比上年减少16,709.30元,下降1.70%,主要原因是按“厉行节约,过紧日子”的要求,严格按规定控制经费支出,严格控制办公用品、职工的差旅费报销、公务用车审批,减少不必要支出。部门机关运行经费主要用于各站所办公费、差旅费、公务车辆运行维护等费用支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,金平县勐桥乡资产总额176,836,876.38元,其中,流动资产5,071,567.03元,固定资产5,617,279.15元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程10,639,672.18元,无形资产3元(净值),其他资产155,508,355.02元(净值)。与上年相比,本年资产总额增加33,761,914.05元,其中固定资产减少2,171,020.67元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值77,000.00元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表12)
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额34,383,807.48元,其中:政府采购货物支出151,550.00元;政府采购工程支出34,220,809.54元;政府采购服务支出11,447.94元。授予中小企业合同金额19,073,200.00元,其中:授予小微企业合同金额19,073,200.00元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表13-15。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、部门决算:是指各部门、各单位依据国家有关法律法规及其履行职能情况,编制的反映部门和单位所有预算收支、资金结余、执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、一般公共预算财政拨款收入:是指行政事业单位从财政部门取得、来源于一般公共预算的财政拨款资金,是财政拨款收入最核心组成部分,包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入等。
三、政府性基金预算财政拨款收入:是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入,资金专款专用,专门用于特定基础设施建设和专项社会事业发展。
四、其他收入:是指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。
五、政府采购:是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
六、基本支出:是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
相关附件:
附件【金平县勐桥乡2025年度部门决算公开表.xlsx】