目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助保障制度的政策、规划和标准并组织实施。
(二)组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。
(三)组织制定医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻执行并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。
(四)组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制,贯彻执行省医保目录准入谈判实施细则。
(五)组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。
(六)贯彻执行药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施,推进药品、医用耗材招标采购平台建设。
(七)制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。
(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定(实施)和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。
(九)职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:1.办公室;2.待遇保障和基金监管股;3.医疗服务管理及医药价格和招标采购股;4.金平县医疗保险中心;5.金平县医疗保障基金安全运行和监测评估中心。所属单位0个。
(二)决算单位构成情况
纳入金平苗族瑶族傣族自治县医疗保障局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个(即:金平苗族瑶族傣族自治县医疗保障局),参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的:公务员5人,参照公务员法管理人员6人,事业管理人员和专业技术人员4人,机关和事业工人3人;经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人(离休0人,退休2人)。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)压实责任,全力推进2025年基本医疗保险参保工作
为全力做好2025年全县基本医疗保险征缴工作,持续推进全民参保,印发文件明确责任分工和时间节点,与税务、人社、农业农村、退役军人、教体、乡镇等部门形成联动。高位推动征缴工作。加强数据共享和宣传推广,统一思想认识,充分认识做好城乡居民基本医疗保险参保缴费工作对于维护广大人民群众切身利益、维护改革发展稳定大局的重要意义,对标州级、县级部署要求,积极推进基本医疗保险全民参保;充分利用县级媒体平台、朋友圈、医药机构等多渠道投放宣传视频、宣传文稿加大参保缴费宣传。及时清洗、更新参保数据,锁定未参保人员名单,并反馈给各乡镇做好参保动员工作。2025年州级下达城乡居民基本医疗保险参保任务33.32万人,截至目前,全县参加城乡居民基本医疗保险33.11万人,完成参保目标任务人的99.37%;全县应参加职工医疗保险任务数为14,900人,完成参保目标任务15,087人,完成率101.25%。
(二)精打细算,维护医保基金运行
一是按照州局有关文件要求,结合金平上年度基金运行情况,做好2025年基本医疗保险及医疗救助预算;二是做好定点医疗机构开通基本医疗保险门诊报销工作,并结合定点医疗机构实际,做好门诊总额控费;三是及时清算、拨付定点医疗机构医疗保障基金。截至11月,城镇职工基本医疗保险收入13,304万元,年初预算数13,693万元,完成预算执行进度97.2%,城镇职工基本医疗保险支出11,943元,年初预算数13,693万元,完成预算执行进度87.2%,上年结余0万元,本年结余1,361万元,累计结余1,361万元。城乡居民基本医疗保险预计收入46,294万元,年初预算数55,776万元,完成预算执行进度83%,城乡居民基本医疗保险预计支出40,014万元,年初预算数55,761万元,完成预算执行进度71.8%,上年结余779万元,本年结余6,280万元,累计结余7,059万元。
(三)有效衔接医疗保障工作
2025年以来,脱贫户、监测对象中130,815人参加2025年度基本医疗保险,参保率达到100%;对符合救助条件的困难对象给予救助支出门诊、住院医疗救助资金2,021.95万元,受益64,703人次;截至目前,脱贫户、监测对象住院就诊共21,141人次,医疗总费用8,851.75万元,政策范围内费用7,982.57万元,经基本医保、大病保险、医疗救助三重制度综合保障报销7,076.54万元,个人自付1,775.21万元,政策范围内报销比例达到88.65%。
(四)强化监管,守好医疗保险基金
一是开展定点医药机构监督检查。为持续加强医疗保障基金监管,进一步规范全县定点医药机构合理使用医保基金,严厉打击查处医疗保障违法违规行为,及时对辖区内181家定点医药机构开展全覆盖监督检查;二是坚决落实联席会议制度,加强打击欺诈骗保行为。2025年以来,金平县医疗保障局通过对定点医疗机构检查发现,对存在重复收费、串换诊疗项目收费、无指征检查等违法违规问题的64家定点医药机构、1名参保人按“条例”和“协议”的相关规定分别给予行政处罚和协议处理。现已处理完成15家违法违规医药机构和1名参保人,分别为行政处罚13起,协议处理13起。 共追回医保基金309.93万元(含智能审核追回),行政罚款113.34万元(含2024年检查,2025年缴纳的罚款),违约金0.99万元。其余49家正在处理中。2025年至今,解除医保服务协议定点零售药店2家,解除医保服务协议医疗机构2家;三是组织辖区内定点医疗机构开展自查自纠。印发《金平县医疗保障局关于开展定点医药机构自查自纠工作的通知》,要求辖区内各医药机构对照《定点医药机构医疗保障基金使用自查自纠清单》进行自查自纠。截至目前,共有40家定点医药机构自查出问题,主动退回违规使用的医保基金95.99万元;四是利用大数据助力打击欺诈骗保。全县181家医药机构完成药品耗材追溯码接口改造,实现扫码结算。依据异常追溯码信息打击回流药、假劣药,为维护医保基金安全提供数字化保障。
(五)推行经办服务改革,提升经办服务水平
一是继续推进综合柜员制经办服务,提高服务效率。按照“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的集成式综合柜员制模式设置服务窗口,实现“一门引导、一窗受理、一站服务、一次办结”的医疗保障经办集成式服务新格局,提高经办服务质量,提升管理服务能力,统一执行云南省医疗保障经办政务服务事项清单42项;二是推行经办服务延伸、下沉。为全县17家助产医疗机构开通登记参保便民服务,便捷新生儿家庭登记参保。下放权限,将参保经办服务权限下放到全县98个(村)社区。
(六)促进公立医院改革与高质量发展
为持续推进红河州医疗保险支付方式改革,积极开展医疗保险疾病诊断相关分组(以下简称DRG)付费改革工作。2025年度仅3家二级医疗机构纳入DRG付费(分别是金平县人民医院、金平县妇幼保健院、金平博爱医院)。截至目前,DRG支付职工基本医疗保险费300.38万元,城乡居民基本医疗保险费4,668.89万元,共计4,969.27万元。
(七)强化医共体建设、提升医疗服务能力
进一步助推医药卫生体制综合改革,建立健全分级诊疗制度,有效控制医疗费用不合理增长,切实保障广大参保群众的合法权益。金平县紧密型县域医疗卫生共同体实行打包付费,城乡居民基本医保基金统一打包到牵头医院统筹管理。金平县人民医院为牵头医院,成员单位是金平县妇幼保健院、城区社区卫生服务中心、13个乡镇卫生院及其所辖村卫生室,第一、二、三、四季度预拨金额为3,108.24万元。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开08表)为空表。本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开09表)为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
金平苗族瑶族傣族自治县医疗保障局2025年度收入合计3,470,225.64元。其中:财政拨款收入3,470,225.64元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,收入合计增加273,565.41元,增长8.56%。其中:财政拨款收入增加273,565.41元,增长8.56%。主要原因是2025年度能力提升经费的补助和支出金额合计436,628.90元,2024年度为174,189.5元,2025年度显著高于2024年度。
二、支出决算情况说明
金平苗族瑶族傣族自治县医疗保障局2025年度支出合计3,470,225.64元。其中:基本支出2,932,911.74元,占总支出的84.52%;项目支出537,313.90元,占总支出的15.48%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加273,565.41元,增长8.56%。其中:基本支出减少89,558.99元,下降2.96%;项目支出增加363,124.40元,增长208.47%。,主要原因是2025年度能力提升经费的补助和支出金额合计436,628.90元,2024年度为174,189.5元,2025年度显著高于2024年度。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,932,911.74元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,744,716.37元,占基本支出的93.58%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费188,195.37元,占基本支出的6.42%。年人均工资福利支出152,484.24元,年人均公用经费支出10,455.30元。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县医疗保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出537,313.90元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
具体项目开支及工作开展情况:
1.2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目经费306,628.9元,主要用于推进医保信息化建设、医保电子凭证推广、“十四五”替划实施、医保支付方式改革、医保基金监管、医保经办服务管理。
2.2025年医疗保障事业发展县级补助经费项目经费40,000元,主要用于保障金平县医疗保障事业各项工作平稳发展。
3.2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目经费130,000元,主要用于推进医保信息化建设、医保电子凭证推广、“十四五”替划实施、医保支付方式改革、医保基金监管、医保经办服务管理。
4.金平县党政机关信创设备采购经费项目经费35,400元,主要用于党政机关深化安可替代国产芯片“国货国有”。
5.信创项目经费项目经费25,285元,主要用于提升党政机关网络和信息化安全防护能力。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
金平苗族瑶族傣族自治县医疗保障局2025年度一般公共预算财政拨款支出3,470,225.64元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加273,565.41元,增长8.56%,完成年初预算的100.81%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出35,400.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%,年初无此项预算。主要用于党政机关深化安可替代国产芯片“国货国有”;造成预决算差异的主要原因是今年度按照相关要求采购国产系统电脑,新增固定资产,预算超过年初预算2,013,199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出3.54万元。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出358,425.13元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.33%,完成年初预算的84.21%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出282,238.08元,机关事业单位职业年金缴费支出75,787.05元,退休人员公用经费支出400.00元;造成预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费等各项保险支出减少。
9.卫生健康(类)支出2,825,491.51元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.42%,完成年初预算的101.59%。主要用于在职职工工资发放2,161,067.24元,日常办公经费用支出187,795.37元,能力提升经费支出436,628.9元,2025年医疗保障事业发展县级补助经费支出40,000元;造成预决算差异的主要原因是医疗保障能力提升方面的支出有较大的增加。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出25,285.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算;主要用于购买信创项目提升党政机关网络和信息化安全防护能力;造成预决算差异的主要原因是年中追加信创项目经费25,285.00元。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出225,624.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%,完成年初预算的95.78%。主要用于职工住房公积金补助225,624.00元,造成预决算差异的主要原因是社保公积金基数变动。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元,决算为1,720.00元,完成年初预算的86.00%;支出决算较上年减少720.00元,下降29.51%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,;公务接待费支出年初预算为2,000.00元,决算为1,720.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的86.00%。
因公出国(境)费用支出上年无此项支出;公务用车购置费支出决算上年无此项支出;公务用车运行维护费支出上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增减少720.00元,下降29.51%;具体是国内接待费支出决算1,720.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少720.00元,下降29.51%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元,支出决算为1,720.00元,完成年初预算的86.00%,支出决算较上年减少720.00元,下降29.51%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为2,000.00元,决算为1,720.00元,完成年初预算的86.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是上级单位调研和指导工作次数减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加少0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算减少720.00元,下降29.51%,具体是国内接待费支出决算1,720.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少720元,下降29.51%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0元上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上级单位调研和指导工作次数减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次28人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级医保部门调研指导医疗保险工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
金平苗族瑶族傣族自治县医疗保障局2025年机关运行经费支出188,195.37元,比上年减少4,224.89元,下降2.20%,主要原因是公务接待费及其他支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费支出11,262.36元,公务接待费支出1,720元,劳务费支出27,507.64元,工会经费支出24,460.7元,其他交通费用支出119,086元,其他商品和服务支出4,158.6元。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,金平苗族瑶族傣族自治县医疗保障局资产总额231,979.53元,其中,流动资产280元,固定资产231,699.53元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)。与上年相比,本年资产总额增加18,672.75元,其中固定资产增加18,607.41元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表12)
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额38,460.00元,其中:政府采购货物支出38,460.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。(附表13-15)。
五、其他重要事项情况说明
本单位无重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、一般公共预算财政拨款收入:是指行政事业单位从财政部门取得、来源于一般公共预算的财政拨款资金,是财政拨款收入最核心组成部分,包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入等。
三、政府性基金预算财政拨款收入:是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入,资金专款专用,专门用于特定基础设施建设和专项社会事业发展。
四、其他收入:是指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。
五、政府采购:是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
六、基本支出:是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
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附件【金平苗族瑶族傣族自治县医疗保障局2025年度部门决算公开表.xlsx】