目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
金平县妇女联合会是中共金平县委领导下的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职能是:组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策,用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女,团结动员投身全县改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用,为金平经济社会发展做贡献,代表妇女参与管理社会事务,参与民主决策、民主管理、民主监督,参与全县妇女儿童政策、条例、规定的制定,维护妇女儿童合法权益;维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,向县委、县政府提出有关建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助;负责指导基层妇女联合会各项业务活动的开展,完成县委、县政府和州妇女联合会交办的其他任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、组织联络部、宣传部、权益部、妇女发展部。
所属单位1个,即金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个(即:金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会),其他事业单位0个。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员4人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人(离休0人,退休4人)。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)强化思想引领,抓实理论武装。一是深入学习贯彻落实党的二十大及党的二十届二中、三中、四中全会精神,全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神,坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”,围绕县委“3326”工作思路,切实有效发挥桥梁纽带作用,更加主动地围绕中心服务大局,团结带领全县广大妇女,奋进新征程、担当新使命、展现新作为。二是认真落实“第一议题”制度。把贯彻落实党组织会议“第一议题”作为重要的政治任务,提前精心准备、科学合理安排,确保学习有计划,并严格执行。三是加强党组理论学习中心组学习。已组织开展八次理论学习中心组学习活动。四是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。通过举办读书班、理论学习中心组学习、党组会等形式进行集中学习研讨和警示教育9次;准确把握学习教育的目标要求,一体推进“学、查、改”,领导班子及班子成员共查找问题9条,建立问题台账并明确整改措施和整改时限。
(二)坚持共建共享,提升妇女儿童获得感。一是开展妇女创业贷款服务工作。已发放贷免扶补贷款27户,发放贷款681万元。二是实施农村妇女“两癌”免费筛查项目。在全县范围免费筛查宫颈癌9000人;免费筛查乳腺癌9076人。三是持续开展关心关爱活动。利用“暖冬行动”、“三八节”、“六一儿童节”等活动,做好困境妇女、儿童群体特别是孤儿、事实无人抚养儿童关心关爱工作。今年以来先后到金河、大寨、勐桥等乡镇开展走访慰问活动5次,慰问困境妇女儿童146人。四是实施“春蕾助学”项目。为10名困境家庭女高中生发放“武警春蕾计划”奖学金10万元。为25名困境春蕾女童发放“蓝天春蕾计划”助学金10万元。
(三)注重家庭教育,为未成年人健康成长护航。充分发挥县级家庭教育指导服务中心、社区(村)家长学校等家庭教育阵地作用,依托县乡两级家庭教育公益指导员队伍,持续开展家庭教育指导服务活动。乡镇妇联围绕本辖区内的行政村(社区)实现家庭教育指导服务全覆盖,县妇联围绕重点难点村组开展专项家庭教育指导服务。截至目前已开展家庭教育指导服务活动148场次。
(四)关注留守儿童,以“爱”助力成长。以“四个计划”关爱服务为目标导向,县、乡、村妇联结合“三访四察五送”工作,摸排需要结对儿童的底数,了解掌握儿童及其家庭需求,与民政部门提供的数据进行精准比对,确定结对关爱对象,做好留守儿童的关爱帮扶工作。目前已招募“爱心妈妈”1506名,结对关爱留守儿童6037名。遴选58名爱心妈妈与100名留守儿童和困境儿童结对,开展“童伴券·爱心妈妈同行”系列陪伴活动。通过“伴读一本书”、“伴庆一次生”、“伴童实现一次微心愿”及日常电话陪伴等活动的开展,让每一名结对儿童在情感关怀、心灵成长等方面得到提升,感受到社会的温暖。
(五)强化基本职能,维护妇女儿童合法权益。一是认真做好来信来访工作。已接待来信来访11件,已处理11件,处理率达100%,把不稳定因素化解在萌芽状态。二是提升妇女儿童依法维权能力。加大对家庭教育促进法、妇女权益保障法、未成年人保护法等法律法规的宣传,不断提升妇女儿童的维权意识。三是畅通妇女儿童诉求反映渠道。发挥好县妇女儿童“一站式”关爱服务中心作用,依托社区网格、部门信访、12338热线等渠道,快速响应、受理妇女儿童的各类诉求,采取“统一受理、分类处置”的方式,以解决妇女儿童“急难愁盼”为着力点,积极整合社会资源力量为妇女儿童提供维权服务。
(六)深入开展婚姻家庭矛盾纠纷排查化解。充分发挥妇联组织联系广大家庭、群众的优势,组织基层妇联开展以婚恋矛盾纠纷为主可能影响未成年子女的矛盾纠纷排查。加强与司法部门沟通协调,调动村(社区)婚姻家庭矛盾纠纷调解室发挥在维护家庭和睦、社会和谐稳定中的积极作用,及时调解婚姻家庭矛盾纠纷。截至目前,共调解婚姻家庭纠纷487件,调解成功483件,调解成功率99.1%。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附表公开01-11表)
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(附表GK08表)为空表。
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(附表GK09表)为空表。
一、收入决算情况说明
金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2025年度收入合计1,121,749.46元。其中:财政拨款收入971,749.46元,占总收入的86.63%;无上级补助收入;无事业收入(含教育收费);无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入150,000.00元,占总收入的13.37%。
与上年相比,收入合计增加236,912.74元,增长26.77%。其中:财政拨款收入增加135,232.74元,增长16.17%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入增加101,680.00元,增长210.43%。主要原因是2025年本年度返还部分2024年创业担保补助资金收入64,160.00元、增加妇联基层组织建设收入9,911.00元、增加2025年低收入妇女“两癌”救助专项资金收入3,000.00元、增加信创项目收入3,220.00元、增加2025年省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金收入9,000.00元、增加“圆梦未来无限可能”公益项目收入150,000.00元。
二、支出决算情况说明
金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2025年度支出合计1,120,168.66元。其中:基本支出882,458.46元,占总支出的78.78%;项目支出237,710.20元,占总支出的21.22%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加217,331.94元,增长24.07%。其中:基本支出增加86,778.50元,增长10.91%;项目支出增加130,553.44元,增长121.83%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是2024年创业担保补助资金支出64,160.00元、妇联基层组织建设经费支出9,911.00元、2025年低收入妇女“两癌”救助专项资金支出3,000.00、信创项目经费支出3,220.00元、2025年省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金支出9,000.00元、“圆梦未来无限可能”公益项目经费支出150,000.00元。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会机关正常运转的日常支出882,458.46元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出814,554.16元,占基本支出的92.31%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67,904.30元,占基本支出的7.69%。年人均工资福利支出162,910.83元,年人均公用经费支出13,580.86元。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出237,710.20元。其中:基本建设类项目支出3,220.00元。
具体项目开支及工作开展情况:
1.金财行〔2025〕182号“圆梦未来无限可能”公益项目经费141,600.00元,主要用于圆梦未来公益项目补助141,600.00元。
2.金财社发〔2025〕29号2024年就业创业服务补助结余资金28,000.00元,主要用于开展创业贷款宣传和支付开展创业贷款工作的劳务费28,000.00元。
3.金财金〔2025〕1号2024年度结余创业贷款奖补资金23,160.00元,主要用于开展创业贷款宣传和支付开展创业贷款工作的差旅费2,460.00元、劳务费23,700元.00、公务用车费10,000.00元。
4.金财社发〔2025〕107号2025年省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金9,000.00元,主要用于单位临聘人员劳务费9,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出971,749.46元,占本年支出合计的86.75%。与上年相比增加135,232.74元,增长16.17%,完成年初预算的91.92%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出722,649.62元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.37%,完成年初预算的103.98%。主要用于(201)类(09)款(01)项行政运行支出722,649.62元,单位职工的工资福利支出525,951.92元、商品和服务支出(包括办公费用及水电费、电话费、其他交通费用等)的支出66,304.30元。造成预决算差异的主要原因是年中调整增加2025年信创项目经费3,220.00元,故存在差异。
2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出94,763.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.75%,完成年初预算的38.79%。主要用于(208)类(05)款(01)项行政单位离退休人员公用经费支出1,600.00元,(208)类(05)款(05)项机关事业单位基本养老保险缴费支出84,163.2元,(208)类(07)款(99)其他就业补助支出9,000.00元;造成预决算差异的主要原因是其他就业补助支出2025年省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金较上年度减少14,900.00元,故存在差异。
9.卫生健康(类)支出45,236.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%,完成年初预算的91.60%。主要用于(210)类(11)款(01)项行政单位医疗主要用于职工医疗保险费用支出40,503.6元;(210)类(11)款(99)项其他行政事业单位医疗支出主要用于职工工伤保险和大病保险支出4,733.04元。造成预决算差异的主要原因是2025年预算数以2024年11月工资为基数,人社部门预算社保以全年为基数预算,故存在差异。
10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出7,167.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%,完成年初预算的0%。年初无此项预算。主要用于(213)类(08)款(04)项创业担保贷款贴息及奖补支出7,167.76元。造成预决算差异的主要原因是:此项目未做年初预算。
13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出69,720.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%,完成年初预算的101.70%。主要用于(221)类(02)款(01)项住房公积金主要用于职工住房公积金缴费支出69,720.00元。造成预决算差异的主要原因是存在补提绩效公积金部分导致实际支出增加,故存在差异。
20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为2,000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。
因公出国(境)费用支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年减少0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为2,000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,严控“三公”经费开支,且本年度无接待事宜。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算减少0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年减少0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约,严控“三公”经费开支,且本年度无接待事宜。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2025年机关运行经费支出67,904.30元,比上年增加21,659.00元,增长46.84%,主要原因是本年度办公费支出8,052.00元,较上年度增加7760元;本年度平台用车支出4,920.000元,较上年的增加8,550.00元;本年度电费支出2,995.41元,较上年的增加1,651.04元;故本年度机关运行经费支出较上年的增加。部门机关运行经费主要用于办公费8,052.00元,水费520.80元,电费2,995.41元,工会经费2,223.09元,职工交通补贴49,200.00元。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会资产总额59,901.27元,其中,流动资产29,927.36元,固定资产29,723.91元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1,550.8元,其中固定资产减少2,509.2元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表GK12表)
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)。
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况详见附表GK13表;
(二)部门整体支出绩效自评表详见附表GK14表;
(三)项目支出绩效自评表详见附表GK15表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、一般公共预算财政拨款收入:指财政部门拨入预算单位的各类经费,是财政收入的主要组成部分,包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入等。
三、政府性基金预算财政拨款收入:指在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的财政拨款收入。
四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
五、基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
六、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
相关附件:
附件【2025年金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会部门决算公开表.xlsx】