目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于党史和地方志工作的指导方针,研究制定全县党史和地方志工作规划及实施办法,为县委、县政府决策提供历史依据;负责金平县党史资料及地方党史文献的征集、研究工作,编纂出版、发行党史书刊;负责金平县地方志书及综合年鉴编纂工作及全县史料、地情资料、乡土教材的整理、编纂、出版发行工作;负责全县党史作品的审核工作;负责全县革命遗址的研究、保护、利用工作;编辑、出版、发行《中共金平县委工作纪要》;编辑、出版、发行《金平年鉴》;负责对全县涉及地方党史工作重要事项进行指导和管理;督促、指导县级部门党史资料的征集研究和地方志的编纂;组织开展对全县历代旧志和古籍的整理、研究、出版发行工作;负责全县党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作;利用党史征研和地方志编修成果,开展党史和地情资料的资政和宣传工作,为地方党的建设和经济社会发展提供咨询和服务;承办中共红河州委党史研究室和县委、县政府交办的其他事项。
二、基本情况
(一)机构设置情况
中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室共设置4个内设机构,包括:综合股、党史征研股、地方志编纂股、宣传教育和理论信息股。
所属单位0个。
(二)决算单位构成情况
纳入中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室2025年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理部门1个(即中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室),其他事业单位0个。
纳入中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室2025年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员5人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人(离休0人,退休7人)。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
立足本职工作,做好史志体系书籍编纂:一是做好《中共金平县历史》(第二卷)编纂工作;二是出版《中共金平县委工作纪要》;三是出版《金平年鉴》;四是做好党政数据库工作,按照州上的有关要求做好相关材料的收集、整理、归类、上报工作;五是做好《金平县扶贫志》编纂工作。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件01-13表)
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款的收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开08表)为空表。
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开09表)为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室2025年度收入合计1,645,328.28元。其中:财政拨款收入1,445,328.28元,占总收入的87.84%;无上级补助收入,无事业收入,无经营收入,无附属单位上缴收入,其他收入200,000.00元,占总收入的12.16%。
与上年相比,收入合计增加153,104.58元,增长10.26%。其中:财政拨款收入减少46,895.42元,下降3.14%;无上级补助收入,无事业收入,无经营收入,无附属单位上缴收入,其他收入增加200,000.00元,增长100.00%。主要原因是:减少《中共金平县委工作纪要》《金平年鉴》《金平县历史》二卷等史志书籍编纂出版经费;减少党史资料征集、整理、研究、出版等工作经费,增加由乡村振兴局转入其他收入《金平县扶贫志》编纂经费。
二、支出决算情况说明
中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室2025年度支出合计1,645,328.28元。其中:基本支出1,222,221.69元,占总支出的74.28%;项目支出423,106.59元,占总支出的25.72%;无上缴上级支出,无经营支出,无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加153,104.58元,增长10.26%。其中:基本支出减少194,719.82元,下降13.74%;项目支出增加347,824.40元,增长462.03%;无上缴上级支出,无经营支出,无对附属单位补助支出。主要原因是:根据金组公调〔2024〕号史荣文由党史研究室转任红河州生态环境局红河分局减少人员支出;增加由乡村振兴局转入其他收入《金平县扶贫志》编纂经费。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室正常运转的日常支出1,222,221.69元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,149,465.99元,占基本支出的94.05%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72,755.70元,占基本支出的5.95%。年人均工资福利支出229,893.20元,年人均公用经费支出14,551.14元。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出423,106.59元。其中:基本建设类项目支出6,440.00元。
具体项目开支及工作开展情况:史志体系书籍编纂出版经费项目经费423,106.59元,主要用于:办公费支出16,790.36元,印刷费支出70,000.00元,劳务费支出3,200.00元,委托业务费支出277,700.00元,其他商品和服务支出41,215.29元,生活补助支出7,760.94元,办公设备购置支出6,440.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室2025年度一般公共预算财政拨款支出1,445,328.28元,占本年支出合计的87.84%。与上年相比减少46,895.42元,下降3.14%,完成年初预算的90.68%。主要原因是:减少《中共金平县委工作纪要》《金平年鉴》《金平县历史》二卷编纂出版经费、减少党史资料征集、整理、研究、出版等工作经费。根据金组公调〔2024〕号史荣文由党史研究室转任红河州生态环境局红河分局减少人员支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出1,016,592.02元,占一般公共预算财政拨款总支出的70.34%,完成年初预算的94.65%。主要用于:工资福利支出736,930.67元,其中基本工资支出308,006.00元,津贴补贴支出351,160.67元,奖金支出77,764.00元;商品和服务支出279,661.35元,其中办公费支出16,790.36元,印刷费支出70,000.00元,邮电费支出2,000.00元,电费支出2,000.00元,委托业务费支出77,700.00元,劳务费支出17,174.16元,工会经费支出3,431.54元,其他交通费支出49,350.00元,其他商品和服务支出41,215.29元。造成预决算差异的主要原因是:减少《中共金平县委工作纪要》《金平年鉴》《金平县历史》二卷编纂出版经费、减少党史资料征集、整理、研究、出版等工作经费支出;根据金组公调〔2024〕9号史荣文调出,转任至红河生态环境局金平分局,单位人员减少,减少人员支出。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出286,792.41元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.84%,完成年初预算的84.27%,主要用于:行政单位离退休2,000.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出99,596.64元,机关事业单位职业年金缴费支出177,434.83元;就业补贴支出7,760.94元。造成预决算差异的主要原因是:根据金组公调〔2024〕9号史荣文调出,转任至红河生态环境局金平分局,单位人员减少,人员经费减少。
9.卫生健康(类)支出54,083.85元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%,完成年初预算的72.34%,主要用于:行政单位医疗47,930.85元,其他行政事业单位医疗支出6,153.00元;造成预决算差异的主要原因是:根据金组公调〔2024〕9号史荣文调出,转任至红河生态环境局金平分局,单位人员减少,在职人员医疗保障经费支出减少。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出6,440.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%,完成年初预算的0.00%,主要用于其他资源勘探工业信息等支出6,440.00元;造成预决算差异的主要原因是:根据红财建发〔2025〕90号信创项目经费,办公设备购置6,440.00元。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出81,420.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%,完成年初预算的77.71%,主要用于:住房改革支出,住房公积金81,420.00元;造成预决算差异的主要原因是:根据金组公调〔2024〕9号史荣文调出,转任至红河生态环境局金平分局,单位人员减少,在职人员住房保障经费支出减少。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,上年无此项支出。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为2,000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。
上年无因公出国(境)费支出;无公务用车购置费支出;无用车运行维护费支出,无公务接待费支出;无国内接待费支出;无国(境)外接待费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为2,000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,本年未发生“三公”经费相关支出,决算数为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费上年无此项支出;公务用车购置费上年无此项支出;公务用车运行维护费上年无此项支出;公务接待费上年无此项支出,具体是国内接待费上年无此项支出;国(境)外接待费上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:厉行节约,本年未发生“三公”经费相关支出,决算数为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:本单位2025年度无人员出国开支及开展工作情况等。
2.购置车辆0辆。公务用车改革单位不在保留公务用车,无购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要原因:公务用车改革单位不保留公务用车,不产生车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要原因:2025年度未发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
2025年度本单位未发生接待经费支出。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室2025年机关运行经费支出72,755.70元,比上年减少26,930.13元,下降27.02%,主要原因是金组公调〔2024〕9号史荣文调出,转任至红河生态环境局金平分局,单位人员减少。部门机关运行经费主要用于:电费支出2,000.00元,邮电费支出2,000.00元,劳务费支13,974.16元,工会经费支出3,431.54元,其他交通费支出49,350.00元,其他商品和服务支出2,000.00元。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室资产总额450,213.61元,其中,流动资产0.00元,固定资产447,309.18元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产2,904.43元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少12,439.37元,其中固定资产减少11,589.41元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表公开12表)
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额347,700.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出347,700.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)。
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况详见附表13
(二)部门整体支出绩效自评表详见附表14
(三)项目支出绩效自评表详见附表15
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、部门决算:是指各部门、各单位依据国家有关法律法规及其履行职能情况,编制的反映部门和单位所有预算收支、资金结余、执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、一般公共预算财政拨款收入:是指行政事业单位从财政部门取得、来源于一般公共预算的财政拨款资金,是财政拨款收入最核心组成部分,包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入等。
三、政府性基金预算财政拨款收入:是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入,资金专款专用,专门用于特定基础设施建设和专项社会事业发展。
四、其他收入:是指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。
五、政府采购:是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
六、基本支出:是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
相关附件:
附件【中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室2025年度部门决算.xlsx】