目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。
(二)开展救援、救灾相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
(三)开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护。
(四)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
(五)组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
(六)参加国际人道主义救援工作。
(七)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。
(八)依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成县政府委托事宜。
(九)依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
(十)协助县政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
(十一)完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务。
(十二)指导全县各乡镇红十字会及学校红十字会等基层红十字会工作。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、组织宣传部、赈济救护部、筹资与财务部。
所属单位0个。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中,行政单位1个(即:金平苗族瑶族傣族自治县红十字会),参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员4人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人(离休0人,退休6人)。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
2025年,在县委、县政府的领导和州红十字会的指导下,金平县红十字会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神,认真贯彻落实中央、省、州、县决策部署,坚定不移推进全面从严治党,持续深化改革,围绕中心、服务大局,依法履职、主动作为,推动“三救三献”等各项工作不断取得新成效,助推全县红十字事业高质量发展。
(一)聚焦主责主业,持续推进各项业务工作新发展
金平县红十字会积极关注群众解决急难愁盼问题,积极开展“三救三献”核心业务工作,努力为群众办实事解难事,助力全县乡村振兴、健康县城建设等中心工作。一是不断提升筹资募捐质效。持续强化社会资源动员工作,不断拓展募捐筹资渠道;积极探索“互联网+筹资”新模式,在“5·8人道公益日”“99公益日”期间筹款项目,全年共接收捐赠款物价值147.20万元。二是聚焦人道领域工作助手的职能职责,强化使命担当,扎实抓好各项人道救助工作落实,推动“三救三献”核心业务新发展,全面完成州红十字会下达的各项业务指标。深入基层普及应急救护宣传8期914人次,开展应急救护取证培训641人;投入款物价值5.80万元开展“博爱送万家”活动,惠及群众545人次;投入资金26万元实施助学帮扶757人。积极参加红十字应急救护师资培训,4人取得师资培训证。向社会大力开展无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官(遗体)捐献宣传动员工作,年内完成造血干细胞血样采集15人份;招募人体器官(遗体)捐献志愿者33名;注册志愿者2人;实施医疗救助24人次,投入资金1.06万元。三是着力加强基层组织建设,发展新会员28名。四是加强红十字透明度建设。认真贯彻落实上级红十字会关于“红透指数”体系建设部署要求,高标准全面完成指标任务录入。
(二)发挥特色优势,助力乡村振兴。
紧扣全县乡村振兴工作大局,努力发挥红十字会特色优势,积极开展系列助医、助学、助困等人道救助活动,全面关注县内困境人群急难愁盼问题,
(三)认真抓好各项责任制落实。
严格落实县委工作要求,扎实抓好安全生产、法治建设、平安建设、消防、保密、国家安全、网络安全、档案、信访等各项工作,全年总体保持平稳向好态势。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开表8)为空表。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开表9)为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2025年度收入合计923,802.15元。其中:财政拨款收入923,802.15元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入(含教育收费),;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,收入合计减少315,081.48元,下降25.43%。其中:财政拨款收入减少315,081.48元,下降25.43%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。主要原因是,2025年初新增一名退休人员,7月新录用一名公务员,全年支出的行政事业单位养老、医疗和住房公积金减少。
二、支出决算情况说明
金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2025年度支出合计923,802.15元。其中:基本支出902,362.15元,占总支出的97.68%;项目支出21,440.00元,占总支出的2.32%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少315,081.48元,下降25.43%。其中:基本支出减少306,521.48元,下降25.36%;项目支出减少8,560.00元,下降28.53%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。基本支出减少主要原因是2025年初新增一名退休人员,7月新录用一名公务员,全年支出的行政事业单位养老、医疗和住房公积金减少;项目支出减少主要原因是用于开展应急救护培训经费支出减少。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出902,362.15元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出846,159.25元,占基本支出的93.77%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56,202.90元,占基本支出的6.23%。年人均工资福利支出169,231.85元,年人均公用经费支出11,240.58元。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出21,440.00元。其中:基本建设类项目支出6,440.00元。
具体项目开支及工作开展情况:
1.应急培训专项救护项目经费15,000.00元,主要用于其他商品和服务支出14,967.00元、办公费33.00元保障应急救护培训开展。
2.信创项目经费6,440.00元,主要用于办公设备购置6,440.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2025年度一般公共预算财政拨款支出923,802.15元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少315,081.48元,下降25.43%,完成年初预算的80.42%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出814,656.39元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.19%,完成年初预算的79.92%。主要用于行政单位离退休2,000.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出75,984.96元,行政运行634,864.70元,职业年金缴费支出101,806.73元;造成预决算差异的主要原因是单位2025年初新增一名退休人员,7月新录用一名公务员,导致预决算支出差异。
9.卫生健康(类)支出41,607.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%,完成年初预算的76.76%。主要用于行政单位医疗:36,567.90元,其他行政事业单位医疗支出5,039.86元;造成预决算差异的主要原因是单位2025年初新增一名退休人员,7月新录用一名公务员,导致预决算支出差异。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出6,440.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出61,098.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%,完成年初预算的81.28%。主要用于支付单位职工缴存公积金。造成预决算差异的主要原因是单位2025年初新增一名退休人员,7月新录用一名公务员,导致预决算支出差异。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元,决算为488.00元,完成年初预算的9.76%;支出决算较上年减少3,512.00元,下降87.80%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为5,000.00元,决算为488.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的9.76%。
因公出国(境)费用支出决算较上年相比无变化,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年相比无变化,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年相比无变化,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少3,512.00元,下降87.80%;具体是国内接待费支出决算488.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少3,512.00元,下降87.80%。国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年相比无变化,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为488.00元,支出决算较上年减少3,512.00元,下降87.80%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为488.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是州级单位到我单位开展调研。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算较上年相比无变化,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年相比无变化,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年相比无变化,上年无此项支出;公务接待费支出决算减少3,512.00元,下降87.80%,具体是国内接待费支出决算488.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少3,512.00元,下降87.80%;国(境)外接待费支出决算较上年相比无变化,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是州级单位到我单位开展调研次数相较于上年减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次3人(其中:外事接待人次0人)。主要用于州红十字会的相关人员赴金平县马鞍底乡开展捐资助学活动发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2025年机关运行经费支出56,202.90元,比上年减少22,950.74元,下降29.00%,主要原因是2025年初新增一名退休人员,7月新录用一名公务员,全年支出公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公水电费、邮费、报刊费、办公用品费用、差旅费等和红十字会工作相关的日常开支。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,金平苗族瑶族傣族自治县红十字会资产总额344,888.33元,其中,流动资产725.67元,固定资产344,162.66元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少17,537.02元,其中固定资产减少17,238.84元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表12)
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表13-15。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、一般公共预算财政拨款收入:是指财政部门拨入预算部门的各类经费,是财政收入的主要组成部分,包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入等。
三、政府性基金预算财政拨款收入:是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。
四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。
五、政府采购:是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
六、基本支出:指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
七、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
相关附件:
附件【金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2025年度部门决算表.xlsx】